第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
(一)部門職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及自治區(qū)、自治州關(guān)于文化、體育、廣播影視、新聞出版(版權(quán))工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;研究制定并組織實(shí)施自治州文化、體育、廣播影視、新聞出版(版權(quán))事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2、指導(dǎo)全州文化、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)體制機(jī)制改革,參與制定自治州文化藝術(shù)、體育事業(yè)、廣播影視、新聞出版體制改革方案并組織實(shí)施。
3、擬訂全州文化、體育、廣播影視、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)全州重點(diǎn)文化、體育、廣播影視、新聞出版基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4、綜合管理全州文化、體育、廣播影視事業(yè)。指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),扶持代表性文化藝術(shù)品種,促進(jìn)各門類藝術(shù)的發(fā)展;指導(dǎo)全州文物保護(hù)工作;指導(dǎo)監(jiān)督全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、研究、傳承和宣傳等工作;綜合管理全州社會(huì)文化事業(yè)和群眾體育活動(dòng),擬訂社會(huì)文化事業(yè)和群眾性體育活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;組織全州性重大文化、體育、廣播影視活動(dòng);促進(jìn)公益性文化、全民健身計(jì)劃和公共文化、體育設(shè)施的發(fā)展;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各類社會(huì)文化、體育事業(yè)和少年兒童文化藝術(shù)、體育事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)督、管理全州體育彩票發(fā)行、銷售工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃全州競(jìng)技體育發(fā)展工作,指導(dǎo)體育訓(xùn)練和體育科研工作,輸送優(yōu)秀競(jìng)技體育后備人才;管理和指導(dǎo)全州性體育競(jìng)賽工作;監(jiān)督管理自治州運(yùn)動(dòng)學(xué)校、自治州青少年重點(diǎn)業(yè)余體校(體育館)工作。
6、綜合管理全州公共圖書館事業(yè),指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)和利用;組織實(shí)施文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。
7、負(fù)責(zé)全州廣播電視的管理工作。把握正確的輿論導(dǎo)向,組織全州廣播電視宣傳工作,對(duì)各類廣播電視臺(tái)播出的節(jié)目?jī)?nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查;按照國(guó)家的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī),對(duì)廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃和管理,保證廣播電視節(jié)目的安全播出。
8、執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)全州廣播電視事業(yè)建設(shè)和業(yè)務(wù)、技術(shù)管理進(jìn)行指導(dǎo);指導(dǎo)全州廣播電視系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)管理和廣播影視科技工作;對(duì)自治州境內(nèi)廣播電視播出(轉(zhuǎn)播)機(jī)構(gòu)和用于廣播電視節(jié)目接收與傳送的衛(wèi)星地面接收設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州電影發(fā)行放映工作,擬訂全州電影發(fā)行、放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)扶持農(nóng)村電影事業(yè)的發(fā)展。
10、歸口管理自治州文化體育市場(chǎng),負(fù)責(zé)自治州新聞出版活動(dòng)(包括出版物的出版、印刷或復(fù)制、發(fā)行)的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)自治州印刷業(yè)的監(jiān)督管理工作;依法管理文化體育出版物市場(chǎng)稽查工作和電影發(fā)行、放映工作,查處違禁出版物和出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行單位的違法違規(guī)活動(dòng);宏觀調(diào)控電影市場(chǎng);研究文化體育出版物市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì);引導(dǎo)文化體育出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方向。
11、管理昌吉人民廣播電臺(tái)、昌吉電視臺(tái)等直屬宣傳單位,對(duì)其重大宣傳活動(dòng)和事業(yè)建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查,組織和管理其節(jié)目(欄目)的傳輸覆蓋。
12、會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全州性文化、體育、廣播影視、新聞出版行業(yè)社會(huì)團(tuán)體,并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)活動(dòng)。
13、監(jiān)督管理并指導(dǎo)對(duì)外文化、體育、廣播影視交流與合作工作。
14、承辦自治州黨委、自治州人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
昌吉州文化體育廣播影視局(新聞出版局〔版權(quán)局〕)設(shè)辦公室、宣傳教育科、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科、文化藝術(shù)科、體育科、廣播影視管理科(新聞出版科)6個(gè)職能科室。
昌吉州文化體育廣播影視局核定事業(yè)編制36人,實(shí)有人數(shù)32人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州文化體育廣播影視局部門決算包括:昌吉州文化體育廣播影視局本級(jí)決算、所屬單位決算等。
納入昌吉州文化體育廣播影視局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州文化體育廣播影視局單位本級(jí)
2 昌吉州體育總會(huì)
3 昌吉州文化體育廣播影視局執(zhí)法支隊(duì)
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入2851.79萬元,與上年相比,增加664.09萬元,增長(zhǎng)23.28%,支出3177.05萬元,與上年相比,增加177.19萬元,增長(zhǎng)5.57%,2017年末結(jié)余1243.62萬元,與上年結(jié)余2055.77萬元,相比,減少了812.15萬元,增減變化主要原因是:人員工資、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
2017年度收入年初預(yù)算668.29萬元,實(shí)際收入比預(yù)算增加2183.5萬元,支出預(yù)算668.29萬元,實(shí)際支出比預(yù)算增加2508.76萬元,增加預(yù)算支出的主要原因是項(xiàng)目活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出增加。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)2851.79萬元,其中:財(cái)政撥款收入2806.68萬元,占98.42%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入45.11萬元,占1.58%。增加預(yù)算收入的主要原因是人員工資、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
1、財(cái)政撥款(含政府性基金預(yù)算,下同)收入 28066839.64元。其中:行政運(yùn)行(2070101)5535921.60元;藝術(shù)表演團(tuán)體(2070107)300000元;文化活動(dòng)(2070108)428755.35元;文化創(chuàng)作與保護(hù)(2070111)100800元;文化市場(chǎng)管理(2070112)300000元;其他文化支出(2070199)3253101.11元;運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(2070304)50000元;群眾體育(2070308)490000元;其他體育支出(2070399)110000元;一般行政管理事務(wù)(2070402)50000元;版權(quán)管理(2070409)144203.50元;其他新聞出版廣播影視支出(2070499)945967.20元;其他文化體育與傳媒支出(2079999)11630890.88元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)489800元;用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(2296003)4080000元;其他支出(2299901)157400元。
2、其他收入:451146.57元。
2017年度收入年初預(yù)算668.29萬元,實(shí)際收入2806.68萬元,比預(yù)算增加2138.39萬元,增加預(yù)算收入的主要原因是人員工資、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)3177.05萬元,其中:基本支出610.21萬元,占19.21%;項(xiàng)目支出2566.84萬元,占80.79%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
1.基本支出6102105.37元,包括:人員經(jīng)費(fèi)(2070101) 5647964.65 元;日常公用經(jīng)費(fèi)(2070101) 454140.72 元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)489800元;。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6102105.37元。
2.項(xiàng)目支出 25668356.72元,包括:藝術(shù)表演團(tuán)體(2070107) 300000 元;文化活動(dòng)(2070108)971130.10元;文化創(chuàng)作與保護(hù)(2070111)110400元;文化市場(chǎng)管理(2070112)300000元;其他文化支出(2070199)6859527.71元;運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(2070304)50000元;群眾體育(2070308)490000元;其他體育支出(2070399)110000元;一般行政管理事務(wù)(2070402)50000元;版權(quán)管理(2070409)278110.78元;其他新聞出版廣播影視支出(2070499)945967.20元;其他文化體育與傳媒支出(2079999)10990388.56元;用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(2296003)4055432.37元;其他支出(2299901)157400元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17884734.27元;政府性基金財(cái)政撥款支出4080000元。
2017年實(shí)際支出為3177.04萬元,與年初預(yù)算相比增加2508.75萬元,增加支出的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入2806.68萬元,與上年相比,增加744.37萬元,增長(zhǎng)26.52%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。財(cái)政撥款支出3177.05萬元,與上年相比,增加177.19萬元,增長(zhǎng)5.58%。其中:基本支出610.21萬元,項(xiàng)目支出2566.84萬元。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1243.62萬元,與上年相比,減少812.15萬元,降低65.31%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
2017年度財(cái)政撥款收入年初預(yù)算668.29萬元,實(shí)際收入2806.67萬元,比預(yù)算增加2138.39萬元,增加預(yù)算收入的主要原因是人員工資、項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算668.29萬元,實(shí)際支出3169.4萬元,比預(yù)算增加2501.11萬元,增加預(yù)算收入的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2763.86萬元。與上年相比,增加218.65萬元,增長(zhǎng)7.91%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:按功能分類科目,文化體育與傳媒支出2699.14萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.98萬元,其他支出15.74萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出461.26萬元,商品和服務(wù)支出2203.40萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.90萬元,其他資本性支出3.3萬元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算668.29萬元,實(shí)際支出2763.86萬元,比預(yù)算增加2095.57萬元,增加預(yù)算支出的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入408萬元,與上年相比,增加192.16萬元,增長(zhǎng)47.1%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出405.54萬元,與上年相比,增加41.65萬元,增長(zhǎng)10.27%。增減變化的主要原因是:用于體育事業(yè)的彩票公益金支出增加。
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算0萬元,實(shí)際收入408萬元,比預(yù)算增加408萬元,增加預(yù)算收入的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加。
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算0萬元,實(shí)際支出408萬元,比預(yù)算增加408萬元,增加預(yù)算支出的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加408萬元,增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是:用于體育事業(yè)的彩票公益金支出增加。其中:按功能分類科目,其他支出405.54萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,商品和服務(wù)支出405.54萬元。
2017年度政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算0萬元,實(shí)際支出408萬元,比預(yù)算增加408萬元,增加預(yù)算支出的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1243.61萬元。與上年相比,減少812.16萬元,降低65.3%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余831.18萬元。與上年相比,減少698.74萬元,降低46%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.02萬元,比上年增加1.48萬元,增長(zhǎng)9.8%,增加原因是援疆文化交流項(xiàng)目增加,接待費(fèi)增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,與上年相比增加0萬元,增長(zhǎng)0%,原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.08萬元,占87%,比上年增加0.16萬元,增長(zhǎng)2%,增加原因是開展民族團(tuán)結(jié)一家親活動(dòng)、下基層宣講活動(dòng)增加,車輛運(yùn)行費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出1.94萬元,占13%,比上年增加1.29萬元,增長(zhǎng)206%,增加原因是福建援疆文化項(xiàng)目增加,國(guó)家、自治區(qū)業(yè)務(wù)主管部門調(diào)研、檢查增加。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。文體局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.08萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.08萬元。主要用于車輛加油、保險(xiǎn)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.94萬元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.94萬元,主要是迎接公共文化示范區(qū)創(chuàng)建督查、驗(yàn)收,迎接國(guó)家、自治區(qū)文化、廣播電視、體育等工作調(diào)研檢查等。2017年我單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次,396人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.08萬元,實(shí)際支出15.01萬元,比預(yù)算減少0.07萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為13.08萬元,實(shí)際支出13.07萬元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元,實(shí)際支出1.94萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.41萬元,比上年減少3.37萬元,降低7%,主要原因是壓縮了辦公用品、印刷等支出。
六、政府采購(gòu)情況
我單位政府采購(gòu)計(jì)劃41.56萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出24.08萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.48萬元;實(shí)際采購(gòu)38.21萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.05萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.16萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)1469.73萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)1090.75萬元,固定資產(chǎn)378.98萬元,其中:房屋687(平方米),價(jià)值50.3萬元,共有車輛7輛,價(jià)值194.4萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值134.28萬元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,我單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.058萬元。其中:已繳國(guó)庫0.058萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
(三)、部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
本年度項(xiàng)目資金支出共25668356.72元。包括:藝術(shù)表演團(tuán)體(2070107) 300000 元;文化活動(dòng)(2070108)971130.10元;文化創(chuàng)作與保護(hù)(2070111)110400元;文化市場(chǎng)管理(2070112)300000元;其他文化支出(2070199)6859527.71元;運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(2070304)50000元;群眾體育(2070308)490000元;其他體育支出(2070399)110000元;一般行政管理事務(wù)(2070402)50000元;版權(quán)管理(2070409)278110.78元;其他新聞出版廣播影視支出(2070499)945967.20元;其他文化體育與傳媒支出(2079999)10990388.56元;用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(2296003)4055432.37元;其他支出(2299901)157400元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17884734.27元;政府性基金財(cái)政撥款支出4080000元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。
207(類)01(款)01(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-文化-行政運(yùn)行。207(類)01(款)07(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-文化-藝術(shù)表演團(tuán)體。207(類)01(款)08(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-文化-文化活動(dòng)。207(類)01(款)11(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-文化-文化創(chuàng)作與保護(hù)。207(類)01(款)12(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-文化-文化市場(chǎng)管理。207(類)01(款)99(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。 207(類)03(款)04(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-體育-運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理。207(類)03(款)08(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-體育-群眾體育。207(類)03(款)99(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出。207(類)04(款)02(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-一般行政管理事務(wù)。207(類)04(款)09(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-版權(quán)管理。207(類)04(款)99(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-其他新聞出版廣播影視支出。207(類)99(款)99(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出。 208(類)05(款)04(項(xiàng)):指社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229(類)60(款)03(項(xiàng)):指其他支出-彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出-其他支出-其他支出。
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州文化體育廣播影視局
2018年8月30日