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昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站2017年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2018-08-30 12:49:45 來源:昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站 瀏覽次數(shù): 文章字號:

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況,

(一)、主要職能

按照新疆維吾爾自治區(qū)人民政府第180號《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程社會保險費(fèi)統(tǒng)籌管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定,開展如下工作:

1、負(fù)責(zé)建筑工程社會保險費(fèi)的收繳,確保所有建筑工程項(xiàng)目的社會保險費(fèi)足額收??;

2、負(fù)責(zé)將建筑工程社會保險費(fèi)及時足額撥付給施工企業(yè);

3、負(fù)責(zé)對繳納職工社會保險有困難的建筑施工企業(yè)進(jìn)行審核并申報困難企業(yè)調(diào)劑補(bǔ)助;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督昌吉州轄區(qū)內(nèi)建筑施工企業(yè)收繳專戶的設(shè)立、專戶資金的使用,確保建筑工程社會保險費(fèi)??顚S?,保障建筑施工企業(yè)社會保險費(fèi)的資金來源,維護(hù)社會穩(wěn)定等。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)八個代辦點(diǎn),主要有昌吉市、阜康市、瑪納斯縣、呼圖壁縣、木壘縣、奇臺縣、吉木薩爾縣及昌吉高新開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)園區(qū)、準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)八個代辦點(diǎn)

(三)人員編制

納入昌吉州統(tǒng)籌站2017年上報昌吉州財(cái)政部門單位決算報表編制范圍的事業(yè)單位人員編制共計(jì)12名,實(shí)有在職人數(shù)12人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站部門決算包括:昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站部門本級決算。

納入昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入186.07萬元,與上年相比,增加6.15萬元,增長3.42%,支出186.07萬元,與上年相比,增加6.15萬元,增長3.42%,結(jié)余0,與上年相比,增加6.15萬元,增長3.42%。增減變化主要原因是:1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。

與預(yù)算相比情況。2017年度收入186.07萬元,比預(yù)算增加0.07萬元。支出186.07萬元,比預(yù)算增加0.07萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)186.07萬元,其中:財(cái)政撥款收入186.07萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。

與預(yù)算相比情況。2017年度收入186.07萬元,比預(yù)算增加0.07萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)186.07萬元,其中:基本支出186.07萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。

與預(yù)算相比情況。支出186.07萬元,比預(yù)算增加0.07萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入186.07萬元,與上年相比,增加6.15萬元,增長3.42%。增減變化的主要原因是:1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。

財(cái)政撥款支出186.07萬元,與上年相比,增加6.15萬元,增長3.42%。其中:基本支出186.07萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。

與預(yù)算相比情況。2017年度財(cái)政撥款收入186.07萬元,比預(yù)算增加0.07萬元。財(cái)政撥款支出186.07萬元,比預(yù)算增加0.07萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186.07萬元。與上年相比,增加6.15萬元,增長3.42%。增減變化的主要原因是:1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。其中:按功能分類科目,城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.91萬元,社會保障和就業(yè)支出18.16萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資和福利支出155.89萬元,商品和服務(wù)支出9.79萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出20.39萬元。

與預(yù)算相比情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186.07萬元,比預(yù)算增加0.07萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,比上年減少0.32萬元,降低100%,減少是無“三公經(jīng)費(fèi)”支出。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,與上年相比增加0萬元,增長0%,原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%,與上年相比增加0萬元,增長0%,原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,比上年減少0.32萬元,降低100%,減少原因是無接待支出。具體情況如下:

因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費(fèi)、過路費(fèi)等等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為0輛。

本單位本年公務(wù)接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.79萬元,比上年減少1.5萬元,降低13.32%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

州政協(xié)政府采購計(jì)劃0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;實(shí)際采購0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)21.98萬元,其中:流動資產(chǎn)21.98萬元,固定資產(chǎn)0萬元,其中:房屋0(平方米),價值0萬元,共有車輛0輛,價值0萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:……);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價值0萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個,涉及預(yù)算0萬元,項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。212(類)01(款)06(項(xiàng)):指城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)-工程建設(shè)管理。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站

2018年8月30日

附件:1、昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站2017年決算報表.xls

      2、2017年三公經(jīng)費(fèi)表.xls