第一部分 部門單位概況
一、 部門單位基本情況
(一)主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規(guī)、制度和方針政策;組織起草自治州財政、財務(wù)、會計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的地方性法規(guī),制定部門規(guī)章制度,并監(jiān)督實施。
2.根據(jù)自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,擬定自治州財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃和改革方案并組織實施;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財稅政策實施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂自治州與各縣(市)、財政與企業(yè)的分配政策,制定調(diào)節(jié)收入分配的財稅政策,完善促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
3.承擔(dān)自治州各項財政收支管理責(zé)任;負(fù)責(zé)編制自治州本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受自治州人民政府委托向自治州人民代表大會報告自治州本級和全州預(yù)算及其執(zhí)行情況,向自治州人大常委會報告決算;組織實施專項資金績效考核工作;組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)財政預(yù)決算工作;完善自治州對下轉(zhuǎn)移支付制度。
4.負(fù)責(zé)組織起草地方性稅收立法計劃、稅收法規(guī)草案及其實施細(xì)則和稅收政策調(diào)整方案,按照管理權(quán)限擬定減免稅規(guī)定和對自治州預(yù)算影響較大的臨時和特殊的地方稅減免事項;負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理;監(jiān)管財政票據(jù);制定彩票管理政策和有關(guān)辦法,按規(guī)定管理彩票資金。
5.組織制定自治州國庫管理制度、國庫集中收付制度,按規(guī)定開展自治州國庫現(xiàn)金管理工作,管理監(jiān)督地方國庫資金繳撥使用;負(fù)責(zé)制定自治州政府采購制度并監(jiān)督管理;管理自治州財政統(tǒng)一發(fā)放工資工作。
6.負(fù)責(zé)制定自治州行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),擬定和執(zhí)行需要全州統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;管理自治州財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體非貿(mào)易非經(jīng)營性用匯。
7.?dāng)M定和執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法,按規(guī)定開展地方政府債券管理工作;管理國債資金,防范財政風(fēng)險;負(fù)責(zé)管理政府外債,組織實施外國政府、國際金融組織貸款項目和審核、申報、轉(zhuǎn)貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作;承擔(dān)地方金融企業(yè)的國有資產(chǎn)和財務(wù)的監(jiān)管工作。
8.參與擬定自治州建設(shè)投資的有關(guān)政策,制定自治州基本建設(shè)財務(wù)管理制度,負(fù)責(zé)自治州政府性投資項目財政資金管理工作;承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項儲備資金財政管理工作;管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目、資金及財務(wù);管理各項財政扶貧資金。
9.會同自治州有關(guān)部門管理自治州財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生資金,會同自治州有關(guān)部門研究制定社會保障資金(基金)政策和有關(guān)的財務(wù)管理制度,編制自治州社會保障預(yù)決算草案。
10.負(fù)責(zé)審核和匯總編制全州國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取自治州本級企業(yè)國有資本收益;組織實施企業(yè)財務(wù)制度,參與制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
11.管理和指導(dǎo)全州會計工作,規(guī)范會計行為;組織執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度,制定補(bǔ)充規(guī)定并貫徹執(zhí)行;組織管理會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會計人員從業(yè)資格;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊資產(chǎn)評估師和資產(chǎn)評估師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作;指導(dǎo)和管理社會審計工作。
12.監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議;負(fù)責(zé)自治州財政系統(tǒng)信息化建設(shè)(金財工程)規(guī)劃,并組織實施。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)職責(zé),納入昌吉州財政局(本級)2017年部門決算編制范圍的有局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)的16個行政科室,單設(shè)昌吉州財政國庫支付中心、昌吉州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、昌吉州財政票據(jù)管理中心3個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位;昌吉州財政基建投資審核中心、昌吉州財政信息網(wǎng)絡(luò)中心、昌吉州財政監(jiān)督檢查辦公室、昌吉州社會保障基金管理中心、昌吉州政府和社會資本合作中心5個全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制
州財政局編制人數(shù)91人,其中:行政人員編制33人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制31人,全額撥款事業(yè)單位人員編制27人。財政局實有在職人數(shù)88人,其中:行政在職及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員63人,事業(yè)在職25人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州財政局(本級)部門決算包括:昌吉州財政局本級決算。
納昌吉州財政局(本級)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州財政局本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入2504.32萬元,與上年相比,增加209.95萬元,增長9.15%;支出2402.5萬元,與上年相比,增加50.49萬元,增長2.15%,結(jié)余227.67萬元,與上年相比,增加101.81萬元,增長80.9%。收支增加的主要原因是:社保、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整、績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出。
與預(yù)算相比較情況:2017年初收入預(yù)算1725.91萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)2504.32萬元,增加778.41萬元;2017年初支出預(yù)算1725.91萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)2402.5萬元,增加676.59萬元,年初預(yù)算小于調(diào)整預(yù)算數(shù)。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計2504.32萬元,其中:財政撥款收入2451.76萬元,占97.9%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入52.56萬元,占2.09%。與預(yù)算相比較收入增加的主要原因是:(1)調(diào)入、新錄用人員和調(diào)資;(2)社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高;(3)績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高,在具體的執(zhí)行中調(diào)整增加了財政撥款收入。
與預(yù)算相比較情況:2017年初收入預(yù)算1725.91萬元,其中財政撥款收入1725.91萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)2504.32萬元,其中:財政撥款收入2451.76萬元,增加725.85萬元;其他收入52.56萬元,增加52.56萬元。年初預(yù)算小于調(diào)整預(yù)算數(shù)。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計2402.5萬元,其中:基本支出1594.29萬元,占66.36%;項目支出808.2萬元,占33.64%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。本年支出較上年增長2.15%,與預(yù)算相比較增加的主要原因是:(1)調(diào)入、新錄用人員和事業(yè)人員調(diào)資增加了基本工資和津貼補(bǔ)貼支出;(2)社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,增加了社保繳費(fèi)和住房公積金;(3)績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高,實際發(fā)放的獎金增加;(4)對辦公樓內(nèi)外進(jìn)行維修,維修(護(hù))費(fèi)增加;(5)對辦公樓內(nèi)外監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維修和更新,維修(護(hù))費(fèi)增加;(6)辦公樓安裝了維穩(wěn)安檢設(shè)備。
與預(yù)算相比較情況:2017年初支出預(yù)算1725.91萬元,其中:基本支出1433.91萬元,項目支出292萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)2402.5萬元,增加676.59萬元,其中:基本支出1594.29萬元,增加160.38萬元;項目支出808.2萬元,增加516.21萬元。年初預(yù)算小于調(diào)整預(yù)算數(shù)。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入2451.76萬元,與上年相比,增加259.41萬元,增長11.83%。增加的主要原因是:(1)調(diào)入、新錄用人員和事業(yè)人員調(diào)資;(2)社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,增加了社保繳費(fèi)和住房公積金;(3)績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高,在具體的執(zhí)行中調(diào)整增加了財政撥款收入。
財政撥款支出2349.95萬元,與上年相比,增加99.95萬元,增長4.45%。其中:基本支出69.45萬元,項目支出30.5萬元。增加的主要原因是:(1)調(diào)入、新錄用人員和調(diào)資增加了基本工資和津貼補(bǔ)貼支出;(2)社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,增加了社保繳費(fèi)和住房公積金;(3)績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高,實際發(fā)放的獎金增加;(4)對辦公樓內(nèi)外進(jìn)行維修,維修(護(hù))費(fèi)增加;(5)對辦公樓內(nèi)外監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維修和更新,維修(護(hù))費(fèi)增加;(6)辦公樓安裝了維穩(wěn)安檢設(shè)備。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余227.67萬元,與上年相比,增加101.81萬元,增長80.9%。增加的主要原因是:(1)辦公樓一樓大廳改造裝修工程未完工;(2)票據(jù)中心票據(jù)周轉(zhuǎn)金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;(3)財政自身建設(shè)經(jīng)費(fèi)和財政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與預(yù)算相比較情況:2017年初財政撥款收入預(yù)算1725.91萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)2451.76萬元,增加725.85萬元;2017年初財政撥款支出預(yù)算1725.91萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)2349.95萬元,增加624.04萬元;2017年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算125.86萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)227.67萬元,增加101.81萬元。年初預(yù)算小于調(diào)整預(yù)算數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2349.95萬元。與上年相比,增加99.95萬元,增長4.45%。其中:按功能分類科目,201一般公共服務(wù)支出2165.90萬元,205教育支出10萬元,208社會保障和就業(yè)支出134.25萬元,213農(nóng)林水支出26萬元, 229其他支出13.80萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出1,274.49萬元,商品和服務(wù)支出746.80萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出175.93萬元,其他資本性支出152.73萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出增減變動的主要原因是:(1)調(diào)入、新錄用人員和調(diào)資增加了基本工資和津貼補(bǔ)貼支出;(2)社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,增加了社保繳費(fèi)和住房公積金;(3)績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高,實際發(fā)放的獎金增加;(4)退休人員工資由社保發(fā)放使個人和家庭補(bǔ)助支出較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)支出增減變動的主要原因是:(1)辦公樓內(nèi)外進(jìn)行維修,維修(護(hù))費(fèi)增加;(2)對辦公樓內(nèi)外監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維修和更新,維修(護(hù))費(fèi)增加;(3)辦公樓安裝了維穩(wěn)安檢設(shè)備;(4)聘用人員工資及社保繳費(fèi)由勞務(wù)費(fèi)科目調(diào)整到其他工資福利支出科目。
與預(yù)算相比較情況:2017年初財政撥款支出預(yù)算1725.91萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)2349.95萬元,增加624.04萬元。其中:工資福利支出調(diào)整預(yù)算數(shù)1274.49萬元,增加152.17萬元;商品和服務(wù)支出調(diào)整預(yù)算數(shù)899.53萬元,增加394.21萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出調(diào)整預(yù)算數(shù)175.93萬元,增加77.66萬元。年初預(yù)算小于調(diào)整預(yù)算數(shù)。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。按功能分類0萬元,按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余227.67萬元。與上年相比,增加101.81萬元,增長(降低)80.9%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余227.67萬元。與上年相比,增加101.81萬元,增長(降低)80.9%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算56.69萬元,比上年增加2.11萬元,降低3.59%。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,較上年無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.89萬元,占93.3%,未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年減少2.11萬元,降低3.84%,減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格公務(wù)用車管理,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),做到只減不增;公務(wù)接待費(fèi)支出3.8萬元,占6.71%,較上年無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法,嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù),做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.89萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.89萬元。主要用于公務(wù)用車維修保養(yǎng)費(fèi)、檢測費(fèi)、加油費(fèi)、保險費(fèi)、停車費(fèi)過路費(fèi)等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為12輛。
公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出3.8萬元,主要是上級和其他省市財政部門調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)、工作檢查等發(fā)生的接待費(fèi)用。我單位國內(nèi)公務(wù)接待40批次,390人次。
與預(yù)算相比較情況:2017年初一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.96萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)56.69萬元,增加26.73萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出和公務(wù)用車購置費(fèi)未安排預(yù)算,實際支出未發(fā)生;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.8萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)3.8萬元,無增減變動;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算26.16萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)52.89萬元,增加26.73萬元,預(yù)算小于預(yù)算調(diào)整數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.32萬元,比上年減少2.39萬元,降低2.55%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法,加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理,按要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、政府采購情況
昌吉州財政局政府采購計劃320.45萬元,其中:政府采購貨物支出96.24萬元、政府采購工程支出125.21萬元、政府采購服務(wù)支出99萬元;實際采購320.45萬元,其中:政府采購貨物支出96.24萬元、政府采購工程支出125.21萬元、政府采購服務(wù)支出99萬元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計3647.17萬元,其中:流動資產(chǎn)434.16萬元,固定資產(chǎn)3213.01萬元,其中:房屋9864.44(平方米),價值1507.69萬元,共有車輛8輛,價值191.2萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺、價值475.27萬元,單位價值100萬元以上專用設(shè)備1套,價值159萬元,其他固定資產(chǎn)價值879.85萬元。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,昌吉州財政局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元,資產(chǎn)處置收入合計2.52萬元。其中:已繳國庫2.52萬元,已繳財政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明2017年度,本部門單位實行績效管理的項目0個,涉及預(yù)算0萬元,項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201(類)06(款)01(項):指行政運(yùn)行;201(類)06(款)02(項):指一般行政管理事務(wù);201(類)06(款)07(項):指信息化建設(shè);201(類)06(款)99(項):指其他財政事務(wù)支出。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州財政局
2018年8月30日
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