第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)食品(含煙酒、食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策,組織起草并組織實(shí)施全州食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理有關(guān)政策規(guī)定、工作規(guī)劃。推動(dòng)建立地方政府負(fù)總責(zé)、食品藥品安全企業(yè)負(fù)第一責(zé)任的機(jī)制;落實(shí)食品藥品重大信息直報(bào)制度。
2、負(fù)責(zé)自治州食品安全監(jiān)管。監(jiān)督實(shí)施食品行政許可;負(fù)責(zé)建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,制定全州食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案并組織實(shí)施,牽頭組織實(shí)施重大活動(dòng)食品安全保障工作;負(fù)責(zé)制定食品藥品安全信息統(tǒng)一發(fā)布制度,公布食品安全信息;參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃、食品安全地方標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作。
3、負(fù)責(zé)自治州藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)管。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)行政許可,監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)及分類管理制度;負(fù)責(zé)藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量安全監(jiān)管,監(jiān)督實(shí)施質(zhì)量管理規(guī)范;配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系,組織開(kāi)展藥品(醫(yī)療器械)不良反應(yīng)(事件)監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作。組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理辦法。
4、負(fù)責(zé)制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施,牽頭組織查處重大違法行為;完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制;負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品藥品安全投訴、舉報(bào)受理和12331網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作;監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置;對(duì)核準(zhǔn)的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品廣告進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故預(yù)防控制、應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
6、負(fù)責(zé)制定全州食品藥品安全監(jiān)督管理規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系信息化建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)和交流合作;推進(jìn)食品藥品企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。
8、承擔(dān)州食品安全委員會(huì)辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,督促檢查縣(市)、園區(qū)有關(guān)部門履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)。
9、承辦州人民政府及自治州食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
按照昌州政辦發(fā)(2015)66號(hào)通知精神,昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局的單位級(jí)別為處級(jí),機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,分別是辦公室、法規(guī)宣傳科綜合協(xié)調(diào)科(應(yīng)急管理科)、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲服務(wù)監(jiān)管科、藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)管科、質(zhì)量信息監(jiān)管科。設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局,科級(jí)建制,設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)分局,科級(jí)建制,下屬昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所和食品藥品安全稽查支隊(duì)為全額撥款的事業(yè)單位.
(三)人員編制
根據(jù)“昌州政辦發(fā)(2015)66號(hào)”,核定行政編制23名,工勤崗位2個(gè)。 領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定4名,科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名。設(shè)置州食品藥品監(jiān)督管理局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局,核定行政編制4名,州食品藥品監(jiān)督管理局昌吉國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)分局,核定行政編制4名,
單位編制數(shù)總計(jì) 33 ,實(shí)有人數(shù)31人,其中:在職 31人,較上年預(yù)算人數(shù)減少 4人;退休 9 人,較上年預(yù)算人數(shù)增加 4 人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,州食品藥品監(jiān)督管理局(單位)部門決算包括:州食品藥品監(jiān)督管理局(本級(jí)),州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì),州食品藥品檢驗(yàn)所所屬單位決算。
納入州食品藥品監(jiān)督管理局(單位)2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) 單位名稱 備注
1 州食品藥品監(jiān)督管理局單位本級(jí)本級(jí)本級(jí)
2 州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)
3 州食品藥品檢驗(yàn)所
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入1165.44萬(wàn)元,與上年808.12萬(wàn)元相比,增加357.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.22%,與當(dāng)年預(yù)算542.65萬(wàn)元相比,增加了622.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)了114.77%;支出902.52萬(wàn)元,與上年1188.63萬(wàn)元相比,減少286.11萬(wàn)元,降低24.07%,與當(dāng)年預(yù)算542.65萬(wàn)元相比,增加了359.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)了66.32%,結(jié)余433.67萬(wàn)元,與上年214.84萬(wàn)元相比,增加218.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.86%,增減變化主要原因是:2017年收入增加的主要原因是財(cái)政撥款增加幅度較大,其中增加幅度較大的項(xiàng)目是實(shí)驗(yàn)室改造經(jīng)費(fèi)增加,抽檢經(jīng)費(fèi)也增加了,所以造成單位經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較多。支出增加的主要原因是當(dāng)年撥款增加相應(yīng)的項(xiàng)目支出增加較多,結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1165.436萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1164.501萬(wàn)元,占99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.935萬(wàn)元,占0.08%。2017年單位收入相比上年增加357.319萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.22%,與當(dāng)年預(yù)算542.65萬(wàn)元相比,增加了622.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)了114.77%,增加的主要原因是財(cái)政撥款增加幅度較大,其中增加幅度較大的項(xiàng)目是實(shí)驗(yàn)室改造經(jīng)費(fèi)增加,抽檢經(jīng)費(fèi)也增加了,造成單位經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較多。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)902.517萬(wàn)元,其中:基本支出628.510萬(wàn)元,占69.64%;項(xiàng)目支出274.006萬(wàn)元,占30.36%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。2017支出相比上年支出減少286.109萬(wàn)元,造成當(dāng)年支出較上年減少的主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目支出:食品安全事務(wù)經(jīng)費(fèi)只使用了部分,未使用完的經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。與當(dāng)年預(yù)算542.65萬(wàn)元相比,增加了359.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)了66.32%,增加的主要原因是財(cái)政撥款增加幅度較大,其中增加幅度較大的項(xiàng)目是實(shí)驗(yàn)室改造經(jīng)費(fèi)增加,抽檢經(jīng)費(fèi)也增加了,造成單位經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較多。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入1165.44萬(wàn)元,與上年808.12相比,增加357.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.22%,與當(dāng)年預(yù)算542.65萬(wàn)元相比,增加了622.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)了114.77%,增加的主要原因是:財(cái)政撥款增加幅度較大,其中增加幅度較大的項(xiàng)目是實(shí)驗(yàn)室改造經(jīng)費(fèi)增加,抽檢經(jīng)費(fèi)也增加了,所以造成單位經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較多。
財(cái)政撥款支出902.52萬(wàn)元,與上年相比,減少286.11萬(wàn)元,降低24.07%。其中:基本支出628.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出274.01萬(wàn)元。與當(dāng)年預(yù)算542.65萬(wàn)元相比,增加了359.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)了66.32%,增減變化的主要原因是:基本支出相比上年增加112.66萬(wàn)元,支出增加的主要原因是當(dāng)年撥款增加相應(yīng)的項(xiàng)目支出增加較多,結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余397.56萬(wàn)元,與上年相比,增加217.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.28%。原因是:當(dāng)年撥款較晚,部分款項(xiàng)未及時(shí)撥付,結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出902.52萬(wàn)元,與上年相比,減少239.95萬(wàn)元,降低21%,與當(dāng)年預(yù)算542.65萬(wàn)元相比,增加了359.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)了66.32%,增減變化的主要原因是:當(dāng)年的食品安全事務(wù)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有全部支付,大部分已結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。其中:按功能分類科目,2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出49.61萬(wàn)元,2100409款 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出95.28萬(wàn)元,2101001款行政運(yùn)行支出578.90萬(wàn)元,2101002款一般行政管理事務(wù)支出79.97萬(wàn)元,2101016款食品安全事務(wù)支出支出83.19萬(wàn)元,2299901款其他支出15.56萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出523.19萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出24.36萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出80.11萬(wàn)元,其他資本性支出0.84萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。
與預(yù)算對(duì)比情況:持平。
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。其中:按功能分類科目,支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算對(duì)比情況:持平。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余433.67萬(wàn)元,與上年214.84萬(wàn)元相比,增加218.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.86%。
其中:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余397.56萬(wàn)元,與上年相比,增加217.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.28%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.59萬(wàn)元,比上年減少5.03萬(wàn)元,降低28.55%。與當(dāng)年預(yù)算7.41萬(wàn)元相比,增加了5.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)了69.91%。增減變化的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,費(fèi)用減少。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.88萬(wàn)元,占94.36%,比上年減少4.78萬(wàn)元,降低28.69%,與當(dāng)年預(yù)算6.54萬(wàn)元相比,增加了5.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)了81.65%。增減變化的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)支出0.71萬(wàn)元,占5.64%,比上年減少0.25萬(wàn)元,降低26.04%,與當(dāng)年預(yù)算0.87萬(wàn)元相比,減少了0.16萬(wàn)元,降低了18.39%。增減變化的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,費(fèi)用減少。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。州食品藥品監(jiān)督管理局使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.88萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.88萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車及民族團(tuán)結(jié)一家親等用車的加油、平常公務(wù)外出的使用、食品藥品監(jiān)督檢查用車的加油和維修費(fèi)支出等。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.71萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.71萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次,126人次。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度州食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出902.52萬(wàn)元,比上年1188.63萬(wàn)元減少286.11萬(wàn)元,降低24.07%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,費(fèi)用減少。
六、政府采購(gòu)情況
州食品藥品監(jiān)督管理局政府采購(gòu)計(jì)劃24.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.67萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)24.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.67萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)2137.55萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)526.10萬(wàn)元,固定資產(chǎn)446.81萬(wàn)元,其中:房屋761.18(平方米),價(jià)值44.69萬(wàn)元,共有車輛7輛,價(jià)值172.06萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值177.07萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,州食品藥品監(jiān)督管理局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。
(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:
無(wú)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。210(類)04(款)09(項(xiàng)):指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)。210(類)10(款)01(項(xiàng)):行政運(yùn)行。210(類)10(款)02(項(xiàng)):一般行政管理事務(wù)。210(類)10(款)16(項(xiàng)):食品安全事務(wù)。229(類)99(款)01(項(xiàng)):其他支出。
第四部分 部門決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局
2018年8月30日