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昌吉州衛(wèi)生局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2018-08-30 11:13:04 來(lái)源:昌吉州衛(wèi)生局 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 昌吉州衛(wèi)生局單位概況

(一)主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章,推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究擬訂自治州衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),擬訂衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

2、研究提出自治州衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全州衛(wèi)生資源配置、發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)自治州衛(wèi)生應(yīng)急工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施,統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)自治州突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置和預(yù)防控制工作。

4、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。制定傳染病、地方病、職業(yè)病、慢性病和其他重大疾病防治規(guī)劃及防治措施并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疫情、病情實(shí)施防控和干預(yù)。

5、研究制定并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施,指導(dǎo)初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施工作;承擔(dān)自治州城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、負(fù)責(zé)自治州醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理,組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。

7、承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)食品安全、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任。制定并組織實(shí)施自治州食品安全監(jiān)管工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;制定自治州重大食品安全事故報(bào)告制度和應(yīng)急救援預(yù)案,組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)食品安全重大事故進(jìn)行查處。

8、貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度;擬訂自治州實(shí)施國(guó)家基本藥物制度培訓(xùn)方案和工作計(jì)劃,并組織實(shí)施;督促檢查各縣市實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作情況;指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥物臨床應(yīng)用及安全監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥品、醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑的集中采購(gòu)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

9、指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和公共場(chǎng)所、飲用水的衛(wèi)生監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng),組織查處違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的管理。

10、制定和管理全州重點(diǎn)衛(wèi)生學(xué)校、醫(yī)學(xué)教育和科技發(fā)展規(guī)劃,組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研的攻關(guān)、新技術(shù)開(kāi)發(fā)推廣,指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作;貫徹中西醫(yī)并重的方針,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)共同發(fā)展全州的現(xiàn)代醫(yī)藥和傳統(tǒng)醫(yī)藥(中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥)事業(yè)。

11、指導(dǎo)自治州衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。制定自治州衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范,負(fù)責(zé)自治州醫(yī)務(wù)人員執(zhí)法注冊(cè)管理工作;負(fù)責(zé)自治州醫(yī)師資格考試的組織實(shí)施工作,配合有關(guān)部門(mén)做好自治州衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格及護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試的考務(wù)管理工作;指導(dǎo)自治州衛(wèi)生技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)審工作,組織實(shí)施衛(wèi)生技術(shù)人員的資格認(rèn)定工作;組織開(kāi)展自治州衛(wèi)生人員的職業(yè)道德教育和法制教育;配合有關(guān)部門(mén)共同制定衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。

12、建立與完善自治州衛(wèi)生信息、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),管理衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)與信息工作;促進(jìn)發(fā)展政府和民間衛(wèi)生技術(shù)交流、合作及對(duì)外交流活動(dòng);指導(dǎo)自治州衛(wèi)生民間組織、學(xué)術(shù)團(tuán)體的工作。

13、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作,制定自治州愛(ài)國(guó)衛(wèi)生規(guī)劃并組織實(shí)施;開(kāi)展全民健康教育,動(dòng)員全社會(huì)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作;組織對(duì)重大疾病的綜合防治工作。

14、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

局機(jī)關(guān)設(shè)置:辦公室、醫(yī)政藥政科教科、疾病控制科(法規(guī)科)、農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生與婦幼保健科、食品安全綜合協(xié)調(diào)與衛(wèi)生監(jiān)督科、中醫(yī)民族醫(yī)藥管理科。州衛(wèi)生局管理的5個(gè)事業(yè)單位:自治州保健委員會(huì)辦公室、自治州愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、自治州醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)會(huì)聯(lián)合辦公室、自治州衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、自治州獻(xiàn)血委員會(huì)辦公室等5個(gè)科室。

(三)人員編制

自治州衛(wèi)生局機(jī)關(guān)編制共27人,其中:行政編制13名、工勤編制2名。事業(yè)編制12名。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州衛(wèi)生局只有部門(mén)本級(jí)決算。

第二部分 昌吉州衛(wèi)生局部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入2078萬(wàn)元,與上年相比,增加725萬(wàn)元,增長(zhǎng)54%,支出2336萬(wàn)元,與上年相比,增加1284萬(wàn)元,增長(zhǎng)122%,結(jié)余481萬(wàn)元,與上年相比,減少257萬(wàn)元,減少35%。增減變化主要原因是:收入增加是因?yàn)槟瓿躅~度結(jié)轉(zhuǎn)、中央轉(zhuǎn)移支付資金、自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金,重大公衛(wèi)配套、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。支出減少是因?yàn)橛许?xiàng)目開(kāi)支(婦幼保健院項(xiàng)目支出1000萬(wàn)元)。

收入較2016年增加725萬(wàn)元:1、工作業(yè)務(wù)量增加,財(cái)政撥款較上年增加767萬(wàn)元。2、其他收入經(jīng)費(fèi)減少41萬(wàn)元。

收入與預(yù)算對(duì)比情況:2017年預(yù)算收入為2038萬(wàn)元,實(shí)際收入為2078萬(wàn)元,增加41萬(wàn)元。增加是其他收入。

支出較2016年增加1284萬(wàn)元:一是年度重大公衛(wèi)配套,及中央轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目資金增加,二是婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)立項(xiàng),增撥經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元,故造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加。

與預(yù)算相比情況:本年決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),是因?yàn)楸灸陮?zhuān)項(xiàng)資金增加。

支出與預(yù)算對(duì)比情況:財(cái)政預(yù)算支出2038萬(wàn)元,本年支出2336萬(wàn)元,增加 298萬(wàn)元。原因:一是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加;二是用上年重大公共、中央轉(zhuǎn)移支付財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增加。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2078萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2038萬(wàn)元,占98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入41萬(wàn)元,占2%。增減變化的主要原因是:工作業(yè)務(wù)量增加,財(cái)政撥款較上年增加767萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況:本年決算大于預(yù)算是因?yàn)楸灸陮?zhuān)項(xiàng)資金增加。

收入與預(yù)算對(duì)比情況:收入與預(yù)算對(duì)比情況:2017年預(yù)算收入為2038萬(wàn)元,實(shí)際收入為2078萬(wàn)元,增加是其他收入41萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2336萬(wàn)元,其中:基本支出508萬(wàn)元,占22%;項(xiàng)目支出1828萬(wàn)元,占78%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。增減變化的主要原因是:支出較2016年增加1283萬(wàn)元:一是年度重大公衛(wèi)配套,及中央轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目資金增加,二是婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)立項(xiàng),增撥經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元,故造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加。

與預(yù)算相比情況:本年決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),是因?yàn)楸灸陮?zhuān)項(xiàng)資金增加。

支出與預(yù)算對(duì)比情況:財(cái)政預(yù)算支出2038萬(wàn)元,本年支出2336萬(wàn)元,增加 298萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入2038萬(wàn)元,與上年相比,增加767萬(wàn)元,增長(zhǎng)66%。增減變化的主要原因是:工作業(yè)務(wù)量增大,專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款收入與預(yù)算對(duì)比情況:本年預(yù)算收入為526.00萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入2038萬(wàn)元。比預(yù)算增加1512萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出2279萬(wàn)元,與上年相比,增加1284萬(wàn)元,增長(zhǎng)122%。其中:基本支出508萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1828萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:1、基本支出較上年減少11萬(wàn)元;2、項(xiàng)目支出增加1295萬(wàn)元,是因?yàn)槟甓戎卮蠊l(wèi)配套,及中央轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目資金增加、婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)立項(xiàng),增撥經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元,故造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加。

與上年預(yù)算相比情況:本年決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),是因?yàn)楸灸陮?zhuān)項(xiàng)資金增加。

財(cái)政撥款支出與預(yù)算對(duì)比情況:本年預(yù)算撥支出為526萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出2279萬(wàn)元。增加1753萬(wàn)元,增加原因是用上年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余481萬(wàn)元,與上年相比,減少257萬(wàn)元,減少35%。減少的主要原因是:上年年底撥付資金較晚,未來(lái)及支付,年初支付多用于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2279萬(wàn)元,與上年相比,增加1284萬(wàn)元,增長(zhǎng)122%。其中:基本支出508萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1828萬(wàn)元。增減變化的主要原因是:1、基本支出較上年減少11萬(wàn)元;2、項(xiàng)目支出增加1295萬(wàn)元,是因?yàn)槟甓戎卮蠊l(wèi)配套,及中央轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目資金增加、婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)立項(xiàng),增撥經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元,故造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加。

其中:按功能分類(lèi)科目,2080505款支出42萬(wàn)元,2100101支出467萬(wàn)元,2100102款支出224萬(wàn)元,2100403款支出1000萬(wàn)元,2100408款支出0.9萬(wàn)元,2011409款218萬(wàn)元,2299901款0.5萬(wàn)元。

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出支出342萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出支出885萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出103萬(wàn)元,基本建設(shè)支出1000萬(wàn)元,其他資本性支出5.9萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況:一般公共預(yù)算本年預(yù)算撥支出為526萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出2279萬(wàn)元。增加1753萬(wàn)元,增加原因是用上年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)0萬(wàn)元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

結(jié)余481萬(wàn)元,與上年相比,減少257萬(wàn)元,減少35%。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余481萬(wàn)元,與上年相比,減少257萬(wàn)元,減少35%。減少的主要原因是:上年年底撥付資金較晚,未來(lái)及支付,年初支付多用于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.29萬(wàn)元,比上年減少16.38萬(wàn)元,減少98.26%。原因是衛(wèi)生局和計(jì)生委兩單位機(jī)構(gòu)合并,經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)一邊倒的情況,上半年集中從衛(wèi)生局賬戶(hù)支出,下半年集中從計(jì)生委的賬戶(hù)支出,因此,計(jì)生委的三公經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)為兩單位的合計(jì)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少12.85萬(wàn)元,減少100%,原因是計(jì)生委公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為兩單位合計(jì)支出;公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元。比上年減少3.53萬(wàn)元,減少92.40%。原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。衛(wèi)生局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元。比上年減少3.53萬(wàn)元,減少92.40%。衛(wèi)生局單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次,120人次。

與預(yù)算相比情況:“三公”經(jīng)費(fèi)中,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.29萬(wàn)元,支出0.29萬(wàn)元,預(yù)算與支出持平。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州衛(wèi)生局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.3萬(wàn)元,比上年減少4萬(wàn)元,減少38%。主要是單位厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車(chē)、辦公用品開(kāi)支等。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)情況

昌吉州衛(wèi)生局政府采購(gòu)計(jì)劃12萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.6萬(wàn)元;實(shí)際采購(gòu)12萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.6萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至:2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)1643萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)516萬(wàn)元,固定資產(chǎn)127萬(wàn)元,其中:房屋300(平方米),價(jià)值9萬(wàn)元,共有車(chē)輛2輛,價(jià)值21.7萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛(其他用車(chē)主要是:小型載客汽車(chē));單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值87.6萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,衛(wèi)生局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中:已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元,已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元,應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

(三)部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:無(wú)。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2080505款指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,2100101指行政運(yùn)行,2100409款指重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng),2100799款指其他計(jì)劃生育事務(wù),2299901款指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購(gòu)情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州衛(wèi)生局

2018年8月30日

附件:昌吉州衛(wèi)生局2017年決算公開(kāi)表格.xls