第一部分 部門單位概述
一、基本情況
根據(jù)自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關于印發(fā)昌吉回族自治州人民政府機構改革方案的通知》(新黨廳字〔2011〕51號),自治州黨委、自治州人民政府《關于自治州人民政府機構設置的通知》(昌州黨發(fā)〔2011〕47號)和昌吉州編辦《關于州商務局主要職責和內(nèi)設機構調(diào)整有關事宜的通知》(昌州黨機編發(fā)[2018]2號),設立昌吉回族自治州商務局(以下簡稱自治州商務局),同時掛自治州招商局的牌子,是自治州人民政府負責內(nèi)外貿(mào)易和國內(nèi)外經(jīng)濟技術合作的工作部門。
1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關內(nèi)外貿(mào)易、國內(nèi)外經(jīng)濟技術合作和外商投資的政策、法規(guī);落實自治州對外貿(mào)易、吸引國內(nèi)外投資與合作的政策和規(guī)定;制定自治州內(nèi)外貿(mào)易、國內(nèi)外經(jīng)濟技術合作和外商投資中長期規(guī)劃、年度計劃,并組織實施。
2、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,推進有關農(nóng)村市場體系建設,組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程;研究提出自治州流通行業(yè)和生活服務業(yè)重點設施布局意見,協(xié)調(diào)自治州商業(yè)中心、特色商業(yè)街和各類商品交易市場的規(guī)劃與建設。
4、承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任。擬訂自治州規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。負責酒類及肉品流通等行業(yè)的監(jiān)督管理及相應的行政復議工作;指導再生資源流通管理工作。
5、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作,按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6、負責自治州對外貿(mào)易的管理。貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理辦法和進出口商品目錄;組織實施自治州進出口配額計劃;貫徹國家加工貿(mào)易政策。貫徹執(zhí)行國家有關邊境貿(mào)易的各項政策并組織實施;負責自治州邊境貿(mào)易有關經(jīng)營資質(zhì)的審核上報工作;貫徹落實國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策。會同有關部門制定促進自治州服務貿(mào)易和服務外包發(fā)展的規(guī)劃并組織實施;推動服務外包平臺建設;組織協(xié)調(diào)自治州反傾銷、反補貼、保障措施的實施及其與進出口公平貿(mào)易有關的工作;建立進出口公平貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)損害預警機制;組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;指導自治州企業(yè)積極參與國外針對我州出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴等相關工作。
7、負責自治州外商投資工作。核準權限內(nèi)自治州外商投資企業(yè)合同、章程及變更事項,負責國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設立及其變更事項的審核上報工作;負責管理、監(jiān)督自治州外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況。
8、指導、協(xié)調(diào)自治州對外經(jīng)濟技術合作工作。執(zhí)行對外經(jīng)濟合作政策,指導和監(jiān)督自治州境外工程承包及勞務合作;審核上報自治州企業(yè)(組織)在境外投資的項目和駐外機構,協(xié)調(diào)外派勞務人員的權益保護工作;申報多邊、雙邊國際及民間無償援助項目。
9、負責自治州招商引資工作的協(xié)調(diào)、組織、管理。編制自治州產(chǎn)業(yè)集群招商規(guī)劃,打造包裝、征集篩選、推介發(fā)布自治州招商引資項目;建設自治州招商項目庫;落實重大招商項目跟進責任制,負責招商項目的對接洽談、跟蹤服務、推進落實工作;參與評審論證自治州重大招商項目,負責招商引資立項督查、目標考核和統(tǒng)計通報工作。
10、負責與自治區(qū)各地州市及內(nèi)地各省市之間的橫向經(jīng)濟聯(lián)合協(xié)作工作。負責推進和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟聯(lián)合與協(xié)作,指導和協(xié)調(diào)跨行業(yè)、跨部門的聯(lián)合協(xié)作,開展外引內(nèi)聯(lián)、對口支援及有關項目的對接落實工作;組織和參與各類商務領域交易會、洽談會、博覽會、展覽會和有關招商活動。負責外省市人民政府、企業(yè)駐自治州的辦事機構和企業(yè)聯(lián)合會(商會)招商引資及重大項目的引進落實。
11、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。
12、負責統(tǒng)籌自治州服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃。貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關服業(yè)發(fā)展工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,研究制定并組織實施自治州服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,組織編制自治州服務業(yè)中長期規(guī)劃、年度指導性計劃并督促落實。
13、負責統(tǒng)籌自治州服務業(yè)政制訂。研究提出服務業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的對象、建議,以及提高宏觀經(jīng)濟效益的政策措施并監(jiān)督實施,引導和促進服務業(yè)結構合理化和重大比例關系協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)解決自治州服務業(yè)發(fā)展中的重大問題,匯總自治州服務業(yè)發(fā)展總體情況,監(jiān)測分析自治州服務業(yè)發(fā)展動態(tài)和運行趨勢,研究提出解決相關問題的意見和建議,引導服務業(yè)重點發(fā)展領域生產(chǎn)力布局。
14、負責統(tǒng)籌自治州服務業(yè)重大項目推進。研究提出自治州服務業(yè)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資方向,規(guī)劃重點項目和生產(chǎn)力布局;匯總編制自治州服務業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃、建設項目的項目建議書、可行性研究報告和初步設計的審核、審批、報批及開工報告;審批國家、自治區(qū)級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的服務業(yè)固定資產(chǎn)投資項目(除需報國家、自治區(qū)人民政府審批、核準或由自治區(qū)發(fā)展和改革委員會審批、核準外);負責自治州服務業(yè)重點項目的管理和組織協(xié)調(diào);安排自治州用于服務業(yè)的財政預算內(nèi)建設資金,指導和監(jiān)督服務業(yè)國外貸款建設資金的使用,向政策性銀行推薦服務業(yè)貸款項目并指導監(jiān)督貸款的使用方向,會同有關部門研究直接融資用于服務業(yè)固定資產(chǎn)投資的總量和使用方向。
15、負責統(tǒng)籌自治州服務業(yè)行業(yè)聯(lián)合執(zhí)法。建立自治州服務業(yè)行業(yè)聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機制,牽頭組織服務業(yè)涉及的行業(yè)管理部門開展日常聯(lián)合巡查和定期聯(lián)合執(zhí)法,加強服務業(yè)執(zhí)法檢查和監(jiān)督管理。
16、負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀指導自治州服務業(yè)發(fā)展工作。指導協(xié)調(diào)服務業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級,促進新興服務業(yè)發(fā)展和業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新,協(xié)調(diào)推動現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)、文化旅游業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、金融服務業(yè)、信息科技研發(fā)服務業(yè)等重點服務行業(yè)發(fā)展。指導各縣市、園區(qū)服務業(yè)發(fā)展工作。指導自治州服務業(yè)行業(yè)協(xié)會加強內(nèi)部管理,培育扶持重點服務業(yè)企業(yè)轉型發(fā)展。
17、負責統(tǒng)籌督促落實自治州服務業(yè)發(fā)展年度工作目標和計劃,建立健全自治州服務業(yè)發(fā)展績效考核評價體系,負責對各縣市、國區(qū)及委員會成員單位服務業(yè)發(fā)展工作進行督促檢查和績效考核。
州商務局內(nèi)設機構情況:局機關內(nèi)設10個科室,分別是辦公室(組織人事科)、政策法規(guī)科(計劃財務科)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃科(企業(yè)項目科)、行業(yè)綜合協(xié)調(diào)科、市場運行監(jiān)測調(diào)節(jié)秩序科(打假辦)、商貿(mào)市場體系建設科(市場網(wǎng)店建設科、電子商務和信息科)、貿(mào)易科(物流科)、外資外經(jīng)科、招商發(fā)展科(項目統(tǒng)計科)、經(jīng)濟技術協(xié)作科(會展科)。
州商務局人員編制情況:列行政編制29名,其中部門領導職數(shù)4名,科級領導職數(shù)13名。機關列工勤編制4名。
二、部門決算單位構成。
從決算單位構成看,昌吉州商務局部門決算包括:昌吉州商務局部門本級決算。
納入昌吉州商務局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州商務局本級
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入1931萬元,與上年相比,增加1272萬元,增長194%;支出1885萬元,與上年相比,增加1157萬元,增長159%;結余91萬元,與上年相比,增加67萬元,增長279%。增減變化主要原因是:1、機構改革原糧食局行政編制人員7人調(diào)整調(diào)入我局,基本支出收支增加;2、政策性蔬菜補貼款支出增加,項目支出收支增加;3、訪匯聚工作業(yè)務增加,經(jīng)費支出增加。
與預算相比情況:2017年初預算431萬元,決算調(diào)整預算收入 1931萬元,支出1885萬元,預算小于決算調(diào)整收支數(shù)。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計1931萬元,其中:財政撥款收入1927萬元,占99.8%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入4萬元,占0.2%。增減變化的主要原因是:2016年度全年收入655萬元,2017年度全年收入1931萬元,增加了1272萬元,分析原因:1、部分人員合并,增加工作人員,增加工資福利支出撥款。2、政策性蔬菜補貼款支出增加,項目支出撥款增加。
與預算相比情況:2017年初預算431萬元,決算調(diào)整預算收入1931萬元,預算小于決算調(diào)整數(shù)。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計1885萬元,其中:基本支出453萬元,占24%;項目支出1432萬元,占76%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:1、部分人員合并,工作人員7名,增加基本支出,2、項目支出增加,系政策性蔬菜補貼款;3、訪匯聚工作業(yè)務增加,經(jīng)費支出增加。
與預算相比情況:2017年初預算431萬元,決算調(diào)整預算支出1885萬元,預算小于決算調(diào)整數(shù)。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入1927萬元,與上年相比,增加1271萬元,增長194%。增減變化的主要原因是:1、部分人員合并,增加工作人員,增加工資福利支出撥款。2、政策性蔬菜補貼款支出增加,項目支出撥款增加。
財政撥款支出1882萬元,與上年相比,增加1250萬元,增長191%。其中:基本支出450萬元,項目支出1432萬元。增減變化的主要原因是:1、糧食局部分人員合并,工作人員7名,增加基本支出,2、項目支出增加,系政策性蔬菜補貼款,3、訪匯聚工作業(yè)務增加,經(jīng)費支出增加。
財政撥款結轉結余91萬元,與上年相比增加67萬元,增長279%。增減變化的主要原因是:因機構改革,原糧食局部分業(yè)務合并,財政撥款增加,年末結轉結余比列相應增加。
與預算相比情況:2017年初預算431萬元,決算調(diào)整預算收入1931萬元;2017年初預算431萬元,決算調(diào)整預算支出1885萬元,預算小于決算調(diào)整數(shù),年末結轉結余91萬元。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
(二)一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出1882萬元。與上年相比,增加1250萬元,增長191%。增減變化的主要原因是:1、糧食局部分人員合并,工作人員7名,增加基本支出,2、項目支出增加,系政策性蔬菜補貼款。
其中:按功能分類科目,2011301款支出393萬元,2011308款支出278萬元,2080505款支出43.61萬元,2160299款支出1155萬元2299901款支出13.26萬元。按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出349萬元,商品和服務支出328萬元,對個人和家庭補助支出80萬元其他資本性支出15萬元,對企業(yè)政策性補助支出1110萬元。
與預算相比情況:2017年初預算431萬元,決算調(diào)整預算支出1885萬元,預算小于決算調(diào)整數(shù),年末結轉結余91萬元。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
(三)政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:與上年持平。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:政府性基金預算收支與上年相比持平。
預算相比情況:政府性基金預算收支與上年持平。
其他有關說明內(nèi)容:沒有其他需說明的內(nèi)容。
(四)政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:政府性基金預算支出與上年持平。
其中:按功能分類科目,支出0萬元,按經(jīng)濟分類科目,支出0萬元。
與預算相比情況預算相比情況:政府性基金預算收支與上年持平。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
三、部門結轉結余情況
年末結轉結余91萬元。與上年相比,增加67萬元,增長279%。
其中財政撥款結轉結余91萬元。與上年相比,增加91萬元,增長279%。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算40.5萬元,比上年增加37.6萬元,增長1287%,增加原因是:
1、能夠嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,最大限度降低行政成本。
2、因機構改革原因,原糧食局業(yè)務及人員合并我單位,業(yè)務量增加,公用經(jīng)費增加,“三公”經(jīng)費支出高于上年度。
3、加強車輛管理,壓縮公務用車運行維護費支出,但訪匯聚工作任務重,援疆工作項目增加,車輛老化嚴重,維修費增加,耗油量增加,車輛運行費較上年增加。
4、加強接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務接待支,2017年招商引資工作任務量加大,召開博覽會次數(shù)增加,內(nèi)地客商來昌吉批次人數(shù)增加,公務接待費較上年增加。
5、嚴格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮因公出國(境)批次及人數(shù),因公出國費用較上年增加。
其中,因公出國(境)費支出0.24萬元,占0.4%,比上年增加0.24萬元,增加100%,增加原因是:嚴格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮因公出國(境)批次及人數(shù),2017年隨團出訪開支差旅費0.27萬元。
公務用車購置及運行維護費支出32.3萬元,占80%,比上年增加30萬元,增長1350%,增加原因是:1、能夠嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,最大限度降低行政成本。
2、機構改革原因,原糧食局業(yè)務及人員合并我局,業(yè)務量增加,公用經(jīng)費增加,“三公”經(jīng)費支出高于上年度。
3、加強車輛管理,壓縮公務用車運行維護費支出,但訪匯聚工作任務重,援疆工作項目增加,車輛老化嚴重,維修費增加,耗油量增加,車輛運行費比2016年上升.
公務接待費支出7.95萬元,占19.6%,比上年增加7.3萬元,增長(降低)1051%,增加原因是:加強接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務接待支,2017年因機構改革原因,原糧食局業(yè)務合并我單位,招商引資工作任務量加大,召開博覽會次數(shù)增加,公務接待費較上年增加。
具體情況如下:
因公出國(境)費支出0.24萬元。昌吉州商務局(招商局)單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內(nèi)容包括:因公出國交通費。
公務用車購置及運行維護費32.3萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費32.3萬元。主要用于車輛維修費、保險費、過路費、油料費等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為5輛。
公務接待費7.95萬元。具體是:國內(nèi)公務接待支出7.95萬元,主要是博覽會客商、招商引資公務接待支出等。昌吉州商務局(招商局)單位國內(nèi)公務接待120批次,1142人次。
與預算相比情況:“三公”經(jīng)費支出與年初預算相比:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費32.3萬元,因公出國(境)費0.24萬元,公務接待費7.95萬元。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
五、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉州商務局(招商局)機關運行經(jīng)費支出21萬元,比上年減少12萬元,降低36%,主要原因是嚴格執(zhí)行預管理,落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮機關運行經(jīng)費。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
六、政府采購情況
昌吉州商務局(招商局)政府采購計劃69萬元,其中:政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出54萬元;實際采購69萬元,其中:政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出54萬元。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計467萬元,其中:流動資產(chǎn)202萬元,固定資產(chǎn)265萬元,其中:房屋841(平方米),價值11.56萬元,共有車輛5輛,價值127萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),其他固定資產(chǎn)價值127萬元。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,昌吉州商務局(招商局)資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元,資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度,昌吉州商務局(招商局)實行績效管理的項目 個,涉及預算0萬元,項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明:2011301款指行政運行,2011308款指招商引資,2080505款指養(yǎng)老保險支出,2160299款指其他商業(yè)流通事務,2299901款指其他支出。
其他有關說明內(nèi)容:沒有需要說明的其他內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州商務局(招商局)
2018年8月30日
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