目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于離休干部工作的方針、政策;了解掌握自治州老干部工作的基本情況,及時(shí)向自治州黨委反映重要問題和提出建議;制訂或參與制訂自治州老干部工作的政策、規(guī)定。
2. 協(xié)助各級(jí)黨委和組織部抓好黨組織建設(shè)和思想政治工作;組織指導(dǎo)老干部政治學(xué)習(xí)、閱讀文件、聽重要報(bào)告、參加有關(guān)會(huì)議和重要政治活動(dòng)。
3. 調(diào)查研究離退休干部的離退休費(fèi)、醫(yī)療、住房等方面存在的問題,督促檢查老干部生活待遇的落實(shí)。
4. 組織引導(dǎo)老干部和各級(jí)老年組織積極參與“三個(gè)文明”建設(shè);總結(jié)推廣老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗(yàn);協(xié)助解決老干部發(fā)揮作用中出現(xiàn)的問題。
5. 負(fù)責(zé)全州離退休干部的宏觀管理工作;跨省、跨地區(qū)安置及老干部信訪工作。
6. 指導(dǎo)全州各老年群團(tuán)組織開展活動(dòng);負(fù)責(zé)離退休干部健康療養(yǎng)等工作;指導(dǎo)直屬單位做好老干部的服務(wù)工作。
7. 協(xié)調(diào)各新聞宣傳部門,采取多種形式宣傳老干部工作的方針政策,宣傳老干部的歷史功績和現(xiàn)實(shí)作用,宣傳老干部工作的經(jīng)驗(yàn)等。
8. 會(huì)同有關(guān)部門辦理離休干部及副縣級(jí)以上退休干部的喪葬和善后事宜。
9. 完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州黨委老干部局決算包括:昌吉州黨委老干部局本級(jí)決算。
納入昌吉州黨委老干部局年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州黨委老干部局本級(jí)
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入733.53萬元,與上年相比,增加82.59萬元,增長13%,增減變化主要原因是:主要為追加慰問費(fèi)、3名去世人員喪葬費(fèi)、撫恤金和調(diào)資;支出642.76萬元,與上年相比,減少8.18萬元,降低1%,增減變化主要原因是:本年度三公經(jīng)費(fèi)降低,如本年度會(huì)議費(fèi)支出40,000.00元,較去年減少7800.00元,因?yàn)榘匆?guī)定壓縮精簡會(huì)議;結(jié)余90.78萬元,與上年相比,增加90.78萬元,增長100%。增減變化主要原因是:本年度3名退休老干部去世,財(cái)政追回去世人員的喪葬費(fèi)及撫恤金,故今年離退休干部的慰問費(fèi)有結(jié)余,離退休干部活動(dòng)費(fèi)有結(jié)余,統(tǒng)建房暖氣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不用支出,年底老干部經(jīng)費(fèi)只做了計(jì)劃,沒支出經(jīng)費(fèi),故有結(jié)余。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)733.53萬元,其中:財(cái)政撥款收入733.42萬元,占99.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.12萬元,占0.02%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)594.17萬元,決算數(shù)733.42萬元,預(yù)決算差異率23.43%,差異主要原因:增加拔款數(shù)主要原因是3名去世人員增加了撫恤金和喪葬費(fèi)。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)642.76萬元,其中:基本支出445.43萬元,占69%;項(xiàng)目支出197.32萬元,占31%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)594.17萬元,決算數(shù)642.76萬元,預(yù)決算差異率8%,差異主要原因:3名去世人員增加撫恤金和喪葬費(fèi)。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入733.53萬元,與上年相比,增加82.65萬元,增長13%。增減變化的主要原因是:為追加慰問費(fèi)、3名去世人員喪葬費(fèi)、撫恤金和調(diào)資。財(cái)政撥款支出642.76萬元,與上年相比,減少8.18萬元,降低1%,增減變化的主要原因是:本年度三公經(jīng)費(fèi)降低,如本年度會(huì)議費(fèi)支出40,000.00元,較去年減少7800.00元,按規(guī)定壓縮精簡會(huì)議,降低辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出445.43萬元,項(xiàng)目支出197.32萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90.78萬元,與上年相比,增加90.78萬元,增長100%。增減變化的主要原因是:本年度3名退休老干部去世,財(cái)政追加去世人員的喪葬費(fèi)及撫恤金,故今年離退休干部的慰問費(fèi)有結(jié)余,離退休干部活動(dòng)費(fèi)有結(jié)余,統(tǒng)建房暖氣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不用支出,年底老干部經(jīng)費(fèi)只做了計(jì)劃,沒支出經(jīng)費(fèi),故有結(jié)余。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)594.17萬元,決算數(shù)733.53萬元,預(yù)決算差異率23%,差異主要原因:為3名去世人員增加撫恤金和喪葬費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)594.17萬元,決算數(shù)642.76萬元,預(yù)決算差異率8%,差異主要原因:3名去世人員增加撫恤金和喪葬費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入733.42萬元。與上年相比,增加82.54萬元,增長12.68%。增減變化的主要原因是:3名去世人員增加撫恤金和喪葬費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出642.64萬元,與上年相比,減少8.24萬元,降低1.26%。增減變化的主要原因是:本年度三公經(jīng)費(fèi)降低,如本年度會(huì)議費(fèi)支出40,000.00元,較去年減少7800.00元,按規(guī)定壓縮精簡會(huì)議,降低辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),201一般公共服務(wù)支出630.14萬元,229其他支出12.50萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目:301工資福利支出萬元273.93萬元,302商品和服務(wù)支出156.87萬元,303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助211.83萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)594.17萬元,決算數(shù)733.42萬元,預(yù)決算差異率23%,差異主要原因:3名去世人員增加撫恤金和喪葬費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)594.17萬元,決算數(shù)642.64萬元,預(yù)決算差異率8%,差異主要原因:本年度三公經(jīng)費(fèi)降低,如本年度會(huì)議費(fèi)支出40,000.00元,較去年減少7800.00元,按規(guī)定壓縮精簡會(huì)議,降低辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無變化。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90.78萬元。與上年相比,增加90.78萬元,增長100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90.78萬元。與上年相比,增加90.78萬元,增長100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.84萬元,與上年度持平,原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)、州黨委十條規(guī)定精神,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,與上年相比,增加0萬元,增長0%。原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)、州黨委十條規(guī)定精神,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.80萬元,占72%,與上年相比,增加0萬元,增長0%。,原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)、州黨委十條規(guī)定精神,壓減“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬元,占28%,與上年相比,增加0萬元,增長0%。原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)、州黨委十條規(guī)定精神,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無此類支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.80萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.80萬元。主要用于退休老干部用車方面。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)3.04萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出3.04萬元,主要是用于各縣市退休老干部開展溝通、交流、學(xué)習(xí)的接待等。國內(nèi)公務(wù)接待97批次,977人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.84萬元,決算數(shù)10.84萬元,無差異,原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)、州黨委十條規(guī)定精神,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無此類安排;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是無此開支;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.80萬元,決算數(shù)7.80萬元,預(yù)決算無差異,原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)、州黨委十條規(guī)定精神,壓減“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.04萬元,決算數(shù)3.04萬元,預(yù)決算無差異,原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)、州黨委十條規(guī)定精神,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州黨委老干部局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.88萬元,比上年減少10.80萬元,降低25.4%,主要原因是:本年度三公經(jīng)費(fèi)降低,如本年度會(huì)議費(fèi)支出40,000元,較去年減少7800元,按規(guī)定壓縮精簡會(huì)議,降低辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額17.58萬元,其中:政府采購貨物支出4.52萬元、政府采購工程支出5.90萬元、政府采購服務(wù)支出7.16萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,單位共有車輛7輛,價(jià)值173.20萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車6輛、其他用車1輛,其他用車主要是:用于為退休老干部服務(wù)的金龍大客車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績效情況的說明
2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評(píng)開展情況。
本年度一共有3個(gè)項(xiàng)目,第一個(gè)項(xiàng)目:地州級(jí)離退休干部考察費(fèi)、離退休干部活動(dòng)費(fèi)、離退休干部慰問費(fèi)、老干部專用車輛運(yùn)行費(fèi)。第一個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),第一個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為70分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126.4 萬元,執(zhí)行數(shù)為56.4萬元,完成預(yù)算的69%。主要產(chǎn)出和效果:一是每年春節(jié)、肉孜節(jié)、古爾邦節(jié)上門走訪慰問,肉孜節(jié)等節(jié)日慰問老干部,二是保證老干部用車隨叫隨到。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是老干部活動(dòng)一般安排在下半年,所以上半年完成進(jìn)度較慢;二是各種傳統(tǒng)節(jié)日也在下半年,這也是上半年執(zhí)行力度下,自評(píng)得分較低的原因。下一步改進(jìn)措施:一是給退休老干部在上半年開展豐富多彩的活動(dòng);二是在退休老干部健康狀況好的情況下多組織交流及培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
第二個(gè)項(xiàng)目老干部特殊困難救濟(jì)專項(xiàng)資金、離退休干部無工作遺孀采暖費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。第二個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),第二個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為60分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34.6 萬元,執(zhí)行數(shù)為19.2萬元,完成預(yù)算的55.5%。主要產(chǎn)出和效果:落實(shí)好離休干部無工作遺孀日常住院慰問,確保離休干部無工作遺孀采暖費(fèi)在每年12月以前足額發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是老干部特殊困難救濟(jì)專項(xiàng)資金,由于人員核定時(shí)間較多,需要花需大量人力物力;這也是自評(píng)得分較低的原因。下一步改進(jìn)措施:一是給退休老干部遺孀安排住院體檢工作;二是落實(shí)好住院老干部的住院看望工作。
第三個(gè)項(xiàng)目:老干部思想政治工作委員會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休黨員干部黨校工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)心下一代工作委員會(huì)經(jīng)費(fèi)、老年大學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、老干部攝影協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、老干部書畫學(xué)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、老干部晚霞藝術(shù)團(tuán)活動(dòng)費(fèi),第三個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),第三個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105 萬元,執(zhí)行數(shù)為99.6萬元,完成預(yù)算的94.86%。主要產(chǎn)出和效果:配合各級(jí)黨委抓好青少年思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)和健康素質(zhì)的提高,加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè),統(tǒng)一離退休干部思想,確保他們思想常新、理想永存,使他們?cè)谒枷肷?、政治上、行?dòng)上始終與黨中央保持高度一致,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)定“四個(gè)意識(shí)”,增強(qiáng)“四個(gè)自信”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是老干部攝影協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)緊張,因數(shù)出去彩風(fēng)時(shí)間較長,費(fèi)用較高。下一步改進(jìn)措施:合理安排老干部部攝影家協(xié)會(huì)的前期計(jì)劃及具體實(shí)施。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201(類)31(款)01(項(xiàng))行政運(yùn)行:指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。201(類)31(款)02(項(xiàng))一般行政管理事務(wù):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,229(類)99(款)01(項(xiàng))其他支出,反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州老干部局
2019年9月20日