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昌吉州人民政府辦公室2018年度決算公開說(shuō)明
發(fā)布日期: 2019-09-25 11:02:26 來(lái)源:昌吉州人民政府辦公室 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):




第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》


第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.負(fù)責(zé)自治州人民政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

2.協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘宰灾沃萑嗣裾妥灾沃萑嗣裾k公室名義發(fā)布的公文。

3.研究自治州人民政府各部門和各縣市人民政府請(qǐng)示自治州人民政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定。

4.督促檢查自治州人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告;負(fù)責(zé)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)親自進(jìn)行督促檢查的服務(wù)工作和組織協(xié)調(diào)工作。

  5.根據(jù)自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議;搜集整理政務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。

  6.協(xié)助自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需要由自治州人民政府處理的應(yīng)急事件和重大事故,負(fù)責(zé)自治州人民政府應(yīng)急管理日常工作。

  7.負(fù)責(zé)自治州人民政府值班工作,及時(shí)向自治州人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,協(xié)助處理各部門和各縣市向自治州人民政府反映的重要問(wèn)題。

8.負(fù)責(zé)國(guó)家、自治區(qū)、自治州人大代表建議、批評(píng)、意見和政協(xié)委員提案的辦理和答復(fù)工作。

  9負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州政務(wù)公開及政府信息公開工作。

  10負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。

  11.承擔(dān)自治州扶貧開發(fā)辦公室的日常工作。

  12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督自治州水庫(kù)移民、災(zāi)區(qū)移民及其它移民的安置、后期幫扶等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州人民政府辦公室決算包括:昌吉回族自治州人民政府辦公室本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州人民政府辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào)

單位名稱

備注

1

昌吉回族自治州人民政府辦公室本級(jí)

 

 

 

 


第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)昌吉回族自治州人民政府辦公室收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入2103.42萬(wàn)元,與上年相比,減少18.33萬(wàn)元,降低0.86%,增減變化主要原因是:行政運(yùn)行收入減少;支出2080.38萬(wàn)元,與上年相比,減少74.86萬(wàn)元,降低3.47%,增減變化主要原因是:行政運(yùn)行支出減少;結(jié)余53.25元,與上年相比,增加23.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.21%。增減變化主要原因是:按規(guī)定對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出、辦公費(fèi)用等費(fèi)用壓減。

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2103.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2084.82萬(wàn)元,占99.12%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入18.6萬(wàn)元,占0.88%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)2084.82萬(wàn)元,決算數(shù)2103.42萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.89%,差異主要原因利息收入18.6萬(wàn)元。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2080.38萬(wàn)元,其中:基本支出1840.38萬(wàn)元,占88.46%;項(xiàng)目支出240萬(wàn)元,占11.54%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)2084.82萬(wàn)元,決算數(shù)2080.38萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-0.21%,差異主要原因增加專項(xiàng)資金扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入2084.82萬(wàn)元,與上年相比,減少33.36萬(wàn)元,降低1.57%。增減變化的主要原因是:辦公行政運(yùn)行收入的壓減。財(cái)政撥款支出2080.38萬(wàn)元,與上年相比,減少71.29萬(wàn)元,降低3.43%,增減變化的主要原因是:行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出壓減。其中:基本支出1840.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出240萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53.25萬(wàn)元,與上年相比,增加23.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.21%。增減變化的主要原因是:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2084.82萬(wàn)元,決算數(shù)2084.82萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無(wú)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2084.82萬(wàn)元,決算數(shù)2080.38萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-0.21%,差異主要原因行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的壓減。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2084.82萬(wàn)元。與上年相比,減少33.36萬(wàn)元,降低1.57%。增減變化的主要原因是:辦公行政運(yùn)行收入的壓減。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2080.38萬(wàn)元。與上年相比,減少71.29萬(wàn)元,降低3.43%。增減變化的主要原因是:增減變化的主要原因是:行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出壓減。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),一般公共服務(wù)支出2033.88萬(wàn)元,農(nóng)林水支出20萬(wàn)元,資源勘探信息等支出1萬(wàn)元,其他支出25.5萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),工資福利支出1240.52萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出773.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.65萬(wàn)元,資本性支出42萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2084.82萬(wàn)元,決算數(shù)2084.82萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無(wú)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2084.82萬(wàn)元,決算數(shù)2080.38萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-0.21%,差異主要原因行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的壓減。。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無(wú)。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53.25萬(wàn)元。與上年相比,增加23.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.21%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.66萬(wàn)元。與上年相比,增加4.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.69%

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算189.15萬(wàn)元,比上年減少27.82萬(wàn)元,降低12.82%,減少原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控三公支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是嚴(yán)格控制此項(xiàng)費(fèi)用;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出184.18萬(wàn)元,占97.37%,比上年減少14.74萬(wàn)元,降低7.41%,減少原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控三公支出;公務(wù)接待費(fèi)支出4.97萬(wàn)元,占2.63%,比上年減少13.09萬(wàn)元,降低72.48%,減少原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控三公支出。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉回族自治州人民政府辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184.18萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184.18萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)單位工作檢查指導(dǎo)和各地州、各縣市工作交流等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量22輛,保有量為22輛。

公務(wù)接待費(fèi)4.97萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.97萬(wàn)元,主要是上級(jí)單位工作會(huì)議用餐、各縣市工作用餐等。昌吉回族自治州人民政府辦公室國(guó)內(nèi)公務(wù)接待99批次,500人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)126.5萬(wàn)元,決算數(shù)189.15萬(wàn)元,預(yù)決算差異率49.52%,差異主要原因公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)高,車輛老化油耗、維修費(fèi)高。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無(wú);公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無(wú);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)122.8萬(wàn)元,決算數(shù)184.18萬(wàn)元,預(yù)決算差異率49.98%,差異主要原因公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)高,車輛老化油耗、維修費(fèi)高;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.7萬(wàn)元,決算數(shù)4.97萬(wàn)元,預(yù)決算差異率34.32%,差異主要原因公務(wù)用餐較多。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉回族自治州人民政府辦公室(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出575.21萬(wàn)元,比上年減少13.47萬(wàn)元,降低2.39%,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,壓減辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額264.92萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出109.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出152.23萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20181231日,單位共有車輛22輛,價(jià)值946.51萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車22輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

2018項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為240萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是嚴(yán)格按照工作需求有針對(duì)性的開展調(diào)研工作、辦會(huì)辦文工作、應(yīng)急管理工作、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等辦公室職能工作;二是確保為州黨委、政府科學(xué)決策提供切實(shí)可行的一手基礎(chǔ)資訊,推動(dòng)推進(jìn)各項(xiàng)工作總目符合實(shí)情、切實(shí)可行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是各職能作用發(fā)揮效用需進(jìn)一步提高;二是提升業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和效能。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)提升業(yè)務(wù)素質(zhì);二是擴(kuò)展工作思路、講究工作方法提高工作效率。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。


自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

2018 年度)








項(xiàng)目名稱

辦公運(yùn)行費(fèi)

預(yù)算單位

昌吉回族自治州政府辦公室

預(yù)算

執(zhí)行

情況

(萬(wàn)元)

預(yù)算數(shù):

220萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù):

220萬(wàn)元 

其中:財(cái)政撥款

220萬(wàn)元 

其中:財(cái)政撥款

220萬(wàn)元 


其他資金

 

其他資金

 


年度

目標(biāo)

完成

情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

始終與黨中央保持高度一致,圍繞全州的中心工作,認(rèn)真按照州黨委、政府的安排部署制定工作方案。

確保為州黨委、政府科學(xué)決策提供切實(shí)可行的一手基礎(chǔ)資訊,推動(dòng)推進(jìn)各項(xiàng)工作總目符合實(shí)情、切實(shí)可行。



年度

績(jī)效

指標(biāo)

完成

情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1




指標(biāo)2






……

 

 




質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:健全應(yīng)急預(yù)案和突發(fā)事件預(yù)警體系

加強(qiáng)我州應(yīng)急管理能力,防止和減少生產(chǎn)安全事故,保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全

《昌吉州突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2013-2020年》



指標(biāo)2:精簡(jiǎn)會(huì)議,提高質(zhì)量

精簡(jiǎn)會(huì)議數(shù)量,量化貫徹落實(shí)

共收辦書記批示件265份,每一份都建立臺(tái)賬,逐件銷號(hào),做到了件件有回音、事事有著落




……

 

 




時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1

 調(diào)研工作組做好辦公、后勤保障等方面支持

確保為州黨委、政府科學(xué)決策提供切實(shí)可行的一手基礎(chǔ)資訊,推動(dòng)推進(jìn)各項(xiàng)工作總目符合實(shí)情、切實(shí)可行。



指標(biāo)2

 





……

 

 




成本指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




……

 

 

 



項(xiàng)目效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 


指標(biāo)2

 

 




……

 

 




社會(huì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1





指標(biāo)2

 

 




……

 

 




生態(tài)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




可持續(xù)影響

指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




滿意度

指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 


指標(biāo)2

 

 




……

 

 





自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

     2018年度)








項(xiàng)目名稱

2018年自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 

預(yù)算單位

昌吉州扶貧辦

預(yù)算

執(zhí)行

情況

(萬(wàn)元)

預(yù)算數(shù):

 20萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù):

20萬(wàn)元

其中:財(cái)政撥款

 20萬(wàn)元

其中:財(cái)政撥款

 20萬(wàn)元


其他資金

 

其他資金

 


年度

目標(biāo)

完成

情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

鞏固全州建檔立卡貧困戶脫貧、自治區(qū)級(jí)扶貧開發(fā)重點(diǎn)村退出成果


全州建檔立卡貧困戶未發(fā)生返貧現(xiàn)象


年度

績(jī)效

指標(biāo)

完成

情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




成本指標(biāo)

指標(biāo)1





指標(biāo)2






……

 





……

 

 

 



項(xiàng)目效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 


指標(biāo)2

 

 




……

 

 




社會(huì)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1

鞏固全州建檔立卡貧困戶脫貧、自治區(qū)級(jí)扶貧開發(fā)重點(diǎn)村退出成果


全州建檔立卡貧困戶未發(fā)生返貧現(xiàn)象



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




生態(tài)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




可持續(xù)影響

指標(biāo)

指標(biāo)1

 

 



指標(biāo)2

 

 




……

 

 




……

 

 

 



滿意度

指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1




指標(biāo)2

 

 




……

 

 




……

 

 

 





第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。201(類)03(款)01(項(xiàng)):指一般公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行。201(類)03(款)02(項(xiàng)):指公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)。201(類)03(款)99(項(xiàng)):指公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。201(類)34(款)99(項(xiàng)):其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。213(類)05(款)02(項(xiàng)):農(nóng)林水支出扶貧一般行政管理事務(wù)。215(類)06(款)99(項(xiàng)):資源勘探信息等支出安全生產(chǎn)監(jiān)管其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出其他支出其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)


第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州政府辦

2019年9月20日

附件:新疆昌吉回族自治州人民政府辦公室.XLS