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昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2019-09-25 16:37:04 來源:昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 瀏覽次數(shù): 文章字號:

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

(二)預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2001年6月經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準,教育部備案的一所以工科為主的全日制公辦高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2013年,自治區(qū)人民政府將昌吉州衛(wèi)生學(xué)校、昌吉市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校與昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院整合,組建了新的昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院,形成規(guī)模更大、專業(yè)門類更加齊全的中高職教一體化發(fā)展的院校。學(xué)院總占地面積981畝,建筑面積31.5萬平方米,固定資產(chǎn)近11億元。學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)分兩塊,包括15個黨政管理機構(gòu)和19個教育以及輔助機構(gòu),機構(gòu)級別為科級。其中教學(xué)以及輔助機構(gòu)包括:電氣工程分院、能源動力工程分院、建筑工程分院、機械工程分院、經(jīng)濟管理分院、旅游分院、體育與藝術(shù)分院、繼續(xù)教育分院、信息科學(xué)與工程分院、基礎(chǔ)教育分院、思想政治教育與研究部、中等職業(yè)教育分院、護理分院、臨床與醫(yī)學(xué)技術(shù)分院、藥學(xué)分院、職業(yè)教育研究所、圖書館、實訓(xùn)中心、駕駛培訓(xùn)學(xué)校。其中黨政管理機構(gòu)包括:黨院辦、組織宣傳處、紀檢監(jiān)察室、教務(wù)處、人事處、學(xué)生處、計劃財務(wù)處(含項目辦)、保衛(wèi)處、招生就業(yè)辦、資產(chǎn)管理處、總務(wù)處、科研處、質(zhì)量控制處、工會、團委。截止2018年12月31日編制764人,在職人數(shù)705人,在校生人數(shù)15600人,離退休人員426人,援疆干部5人。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算包括:新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門本級決算,無所屬單位決算。

納入新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注

1 新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位本級

第二部分 部門決算情況說明


一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入49357.39萬元,與上年相比,增加25515.35萬元,增長107.02%,增長變化主要原因是:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務(wù)資金;3.2018年7-12月在職人員的增資;4.學(xué)院擴招學(xué)生人數(shù)增加學(xué)費相應(yīng)的增加;支出36986.65萬元,與上年相比,增加12878.43萬元,增長53.42%,增減變化主要原因是:1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區(qū)基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預(yù)科學(xué)生人數(shù)增加占用經(jīng)費增加;結(jié)余12649.66萬元,與上年相比,增加12370.73萬元,增長4435.11%。增減變化主要原因是:由于部分資金撥付較晚,無法支付,計劃于2019年支付。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計49357.39萬元,其中:財政撥款收入42886.77萬元,占86.89%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入5163萬元,占10.46%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1307.62萬元,占2.65%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)16549.02萬元,決算數(shù)49357.38萬元,預(yù)決算差異率198.25%,差異主要原因:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務(wù)資金未納入年初學(xué)院預(yù)算。3.財政撥付基建項目資金未使用;4.2018年自治區(qū)追加免學(xué)費資金815.6萬元、助學(xué)金1930.42萬元及高校預(yù)科生補助554.40萬元。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計36986.65萬元,其中:基本支出21664.06萬元,占58.57%;項目支出15322.59萬元,占41.43%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)16549.02萬元,決算數(shù)36986.65萬元,預(yù)決算差異率123.5%,差異主要原因:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務(wù)資金未納入年初學(xué)院預(yù)算。3.財政撥付基建項目資金未使用;4.2018年自治區(qū)追加免學(xué)費資金815.6萬元、助學(xué)金1930.42萬元及高校預(yù)科生補助554.40萬元。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入42886.77萬元,與上年相比,增加26153.77萬元,增長156.3%。增減變化的主要原因是:財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;財政撥付5860萬用于基建項目的債務(wù)資金。財政撥款支出32162.18萬元,與上年相比,增加15162.99萬元,增長89.2%,增減變化的主要原因是:財政撥付5860萬用于基建項目的債務(wù)資金。其中:基本支出16839.59萬元,項目支出15322.59萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11003.52萬元,與上年相比,增加10724.59萬元,增長3844.94%。增減變化的主要原因是:財政撥付基建項目資金未使用,2018年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(高等職業(yè)教育)專項資金200萬元年未撥付,剩余資金財政12月底撥付到位,計劃2019年支付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)8856.45萬元,決算數(shù)42886.77萬元,預(yù)決算差異率384.24%,差異主要原因:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務(wù)資金;3.2018年7-12月在職人員的增資;4.學(xué)院擴招學(xué)生人數(shù)增加學(xué)費相應(yīng)的增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)8856.45萬元,決算數(shù)32162.18萬元,預(yù)決算差異率263.15%,差異主要原因:1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區(qū)基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預(yù)科學(xué)生人數(shù)增加占用經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入42886.77萬元。與上年相比,增加26153.77萬元,增長156.3%。增減變化的主要原因是:由于財政撥付了1.4億清理債務(wù)的資金、5860萬用于基建項目的債務(wù)資金以及2018年7-12月在職人員的增資,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加;一般公共預(yù)算財政撥款支出32162.18萬元。與上年相比,增加15162.99萬元,增長89.2%。增減變化的主要原因是: 1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區(qū)基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預(yù)科學(xué)生人數(shù)增加占用經(jīng)費增加。

其中:按功能分類科目(按類級科目公開),205教育支出28910.25萬元,206科學(xué)技術(shù)支出28.23萬元,229其他支出23.70萬元,231債務(wù)還本支出3200萬元。按經(jīng)濟分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出10175.8萬元,302商品和服務(wù)支出2293.25萬元,303對個人和家庭的補助1593.78萬元,債務(wù)利息及費用支出488.85萬元,資本性支出17610.5萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)8856.45萬元,決算數(shù)42886.77萬元,預(yù)決算差異率384.24%,差異主要原因1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務(wù)資金;3.2018年7-12月在職人員的增資4.學(xué)院擴招學(xué)生人數(shù)增加學(xué)費相應(yīng)的增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)8856.45萬元,決算數(shù)32162.18萬元,預(yù)決算差異率263.15%,差異主要原因1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區(qū)基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預(yù)科學(xué)生人數(shù)增加占用經(jīng)費增加。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無此項支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),201一般公共服務(wù)支出0萬元,205教育支出0萬元,206國際交流與合作支出0萬元,208社會保險支出0萬元,229其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出0萬元,302商品和服務(wù)支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無此項撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12649.66萬元。與上年相比,增加12370.73萬元,增長4435.11%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11003.52萬元。與上年相比,增加10724.59萬元,增長3844.90%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度我單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況如下:2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是我院對“三公”經(jīng)費的支出加以控制。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增加原因是我院對“三公”經(jīng)費的支出加以控制。公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是我院對“三公”經(jīng)費的支出加以控制。公務(wù)接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是我院對“三公”經(jīng)費的支出加以控制。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于無。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,主要是外單位參觀學(xué)習(xí)交流產(chǎn)生工作餐費等。新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因?qū)Α叭苯?jīng)費的支出加以控制。其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,差異主要原因?qū)Α叭苯?jīng)費的支出加以控制。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因未購置;公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因?qū)Α叭苯?jīng)費的支出加以控制;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因根據(jù)國家對“三公”經(jīng)費支出的相關(guān)規(guī)定,我院對“三公”經(jīng)費的支出加以控制。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費5070.01萬元,比上年增加3478.76萬元,增長218.62%,主要原因是交回2015年財政撥付的就業(yè)補助資金1000萬,在其他商品服務(wù)與支出中列示,實際未發(fā)生支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1601.54萬元,其中:政府采購貨物支出1601.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛44輛,價值846.59萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車44輛,其他用車主要是:通勤車、駕訓(xùn)車輛、救護車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。

(二)預(yù)算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評情況:2018年度,我學(xué)院預(yù)算績效管理工作按照2018年州財政的工作思路,穩(wěn)步推進預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用工作,績效管理工作充實有序有成效。學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作,強調(diào)預(yù)算績效管理的重要性,明確各部門的職責,協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強預(yù)算績效管理工作;突出重點項目,加強過程和結(jié)果績效管理,要求上報財政的項目績效目標和整體績效目標保質(zhì)按時完成。在分院、部門和項目實施負責人的共同努力下,我學(xué)院納入績效評價的財政支出項目總體評價優(yōu)良,資金使用較合理,績效水平較好,在促進扶貧救助、教育建設(shè)、信息化校園建設(shè)、輸送技術(shù)性人才等方面發(fā)揮了積極作用,基本實現(xiàn)了支出的目的。

2018年高校學(xué)生服義務(wù)兵役資助補助資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年高校學(xué)生服義務(wù)兵役資助補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.21萬元,執(zhí)行數(shù)為3.21萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:給于服兵役學(xué)生學(xué)費補助,助力家庭脫貧,教育公平顯著提升。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:加快經(jīng)費執(zhí)行進度,提高資金使用效益。

2018年自治區(qū)高校少數(shù)民族預(yù)科新生學(xué)費和住宿費補助資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標2018年自治區(qū)高校少數(shù)民族預(yù)科新生學(xué)費和住宿費補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為554.4萬元,執(zhí)行數(shù)為554.4萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是滿足少數(shù)民族家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是困難認定中家庭困難證明和建檔立卡家庭學(xué)生無法提供統(tǒng)一有效的證明,給認定工作帶來一定難度。下一步改進措施:建議各地扶貧辦能在學(xué)生入學(xué)前,能給學(xué)生提供統(tǒng)一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學(xué)生享受到助學(xué)金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年全國和自治區(qū)職業(yè)院校技能大賽補助資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年全國和自治區(qū)職業(yè)院校技能大賽補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為13萬元,執(zhí)行數(shù)為13萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:安排用于大賽耗材、裁判費等公共運轉(zhuǎn)開支。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:通過參加技能大賽做到以賽促教 、以賽促學(xué)、以賽促改,同進賽后進行總結(jié),把技能競賽做為校園建設(shè)的一個重要部分。

2018年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(高等職業(yè)教育)專項資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃(高等職業(yè)教育)專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%,由于相關(guān)招標手續(xù)未按時審批,未進行采購,計劃2019年完成采購。預(yù)期產(chǎn)出和效果:通過實訓(xùn)條件與實踐教學(xué)質(zhì)量的提升,顯著增強學(xué)生的職業(yè)能力,提高實踐技能水平;畢業(yè)生綜合職業(yè)素養(yǎng)與就業(yè)競爭力大幅提升;為烏昌地區(qū)基層各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、醫(yī)療器械公司、醫(yī)學(xué)檢驗試劑公司、醫(yī)學(xué)類實驗室等相關(guān)行業(yè)做好高新技術(shù)人才支持;專業(yè)實訓(xùn)基地的產(chǎn)教融合社會服務(wù)功能不斷加強。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:加強對專項資金支出的規(guī)范管理,隨著現(xiàn)代職業(yè)教育體系的建立和發(fā)展,下一步在規(guī)范專項資金支出的基礎(chǔ)上,提升專項資金管理水平、進行績效評價,讓專項資金的投入取得更大的資產(chǎn)效益和建設(shè)成果。下一步改進措施:加強績效管理,加快資金使用進度,從而提高學(xué)院教學(xué)水平。

2018年中等職業(yè)教育國家免學(xué)費專項資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年中等職業(yè)教育國家免學(xué)費專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為771.6萬元,執(zhí)行數(shù)為771.6萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是滿足家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。二、為學(xué)院教育教學(xué)發(fā)展提供有力保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是困難認定中家庭困難證明和建檔立卡家庭學(xué)生無法提供統(tǒng)一有效的證明,給認定工作帶來一定難度。下一步改進措施:一是建議各地扶貧辦能在學(xué)生入學(xué)前,能給學(xué)生提供統(tǒng)一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學(xué)生享受到助學(xué)金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年自治區(qū)本??聘咝要剬W(xué)金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年自治區(qū)本專科高校國家獎學(xué)金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元,執(zhí)行數(shù)為2.4萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:緩解了家庭的經(jīng)濟壓力,進一步維護了校園的穩(wěn)定,幫助困難學(xué)生更好地完成學(xué)業(yè),對學(xué)校的長遠規(guī)劃和發(fā)展提供了有力的保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:受助學(xué)生數(shù)量多,信息量大,學(xué)生資助檔案管理有待進一步加強。下一步改進措施:加強經(jīng)濟困難學(xué)生認定工作,要求各分院、班主任通過走訪困難家庭、電話調(diào)研等途徑,真實掌握學(xué)生的家庭情況。

2018年自治區(qū)本??聘咝覄钪惊剬W(xué)金績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年自治區(qū)本??聘咝覄钪惊剬W(xué)金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為99.94萬元,執(zhí)行數(shù)為99.94萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:緩解了家庭的經(jīng)濟壓力,進一步維護了校園的穩(wěn)定,幫助困難學(xué)生更好地完成學(xué)業(yè),使欠繳學(xué)費的學(xué)生數(shù)有了較大的減少,使學(xué)校的教育教學(xué)資金和其他各項工作的資金更加充裕,對學(xué)校的長遠規(guī)劃和發(fā)展提供了有力的保障。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:家庭經(jīng)濟困難學(xué)生認定工作缺乏科學(xué)性、客觀性,沒有一個統(tǒng)一的、量化的標準,僅憑學(xué)生填寫的《家庭經(jīng)濟情況調(diào)查表》或由生源地鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政部門出具的困難證明為依據(jù),很難科學(xué)的認定學(xué)生是否貧困及貧困程度。下一步改進措施:真實掌握學(xué)生的家庭情況,完善籌備學(xué)生資助工作,加快學(xué)生資助檔案室的完善建設(shè)工作。

2018年自治區(qū)本專科高校國家助學(xué)金專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年自治區(qū)本專科高校國家助學(xué)金專項項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為756.29萬元,執(zhí)行數(shù)為756.29萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:提高貧困家庭經(jīng)濟收入,助力家庭脫貧。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:受助學(xué)生數(shù)量多,信息量大,學(xué)生資助檔案管理有待進一步加強。下一步改進措施:學(xué)生提供統(tǒng)一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學(xué)生享受到助學(xué)金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年自治區(qū)高校班主任、輔導(dǎo)員崗位補貼經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年自治區(qū)高校班主任、輔導(dǎo)員崗位補貼經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為52.44萬元,執(zhí)行數(shù)為52.44萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:加強班主任輔導(dǎo)員隊伍內(nèi)涵建設(shè)、更新教學(xué)手段、構(gòu)建輔導(dǎo)員激勵機制、強化高校班主任輔導(dǎo)員專業(yè)化培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:推優(yōu)覆蓋面不夠廣泛。下一步改進措施:加強輔導(dǎo)員激勵機制,大力加強班主任輔導(dǎo)員的培訓(xùn)。

2018年自治區(qū)技工院校國家助學(xué)金專項資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年自治區(qū)技工院校國家助學(xué)金專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為79.55萬元,執(zhí)行數(shù)為79.55萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:提高貧困家庭經(jīng)濟收入,助力家庭脫貧。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:受助學(xué)生數(shù)量多,信息量大,學(xué)生資助檔案管理有待進一步加強。下一步改進措施:學(xué)生提供統(tǒng)一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學(xué)生享受到助學(xué)金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年自治區(qū)高校少數(shù)民族預(yù)科新生學(xué)費和住宿費補助資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年自治區(qū)高校少數(shù)民族預(yù)科新生學(xué)費和住宿費補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為554.4萬元,執(zhí)行數(shù)為554.4萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:緩解了家庭的經(jīng)濟壓力,進一步維護了校園的穩(wěn)定,幫助困難學(xué)生更好地完成學(xué)業(yè)。少數(shù)民族預(yù)科生因語言障礙與文化差異,導(dǎo)致他們經(jīng)過預(yù)科教育進入普通高等教育階段之后,產(chǎn)生了諸多學(xué)業(yè)方面的問題,如理論課成績較差、缺乏參與課堂討論的積極性、疏于與其他學(xué)生交流等。為落實我國關(guān)于民族教育的措施,培養(yǎng)合格的少數(shù)民族大學(xué)生,高校應(yīng)通過加強漢語教學(xué)、改進課堂教學(xué)方式、改革考試方法、拓展實踐類課程等措施,全面提高少數(shù)民族預(yù)科生的學(xué)業(yè)水平,增強他們社會適應(yīng)能力。

2018年自治區(qū)普通高等學(xué)?;锸逞a助資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,2018年自治區(qū)普通高等學(xué)?;锸逞a助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為199.1萬元,執(zhí)行數(shù)為199.1萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:幫助學(xué)生緩解因物價上漲帶來的生活壓力。

納米脫硫石膏基高性能墻體材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,納米脫硫石膏基高性能墻體材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用示范項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:建成脫硫石膏基墻板試驗生產(chǎn)線1條(10000m3/年),生產(chǎn)高性能實心墻板、泡沫墻板;形成研究報告、生產(chǎn)規(guī)范、企業(yè)標準及其墻板使用規(guī)范以及獲得發(fā)明專利、發(fā)表專業(yè),培養(yǎng)研究生、技術(shù)人員等。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205(類)02(款)05(項):指高等教育。205(類)02(款)99(項):指其他普通教育支出。 205(類)03(款)02(項):指中專教育。205(類)03(款)03(項):指技校教育。 205(類)03(款)05(項):指高等教育支出。205(類)03(款)99(項):指其他職業(yè)教育支出。205(類)99(款)99(項):其他教育支出。206(類)02(款)03(項):指自然科學(xué)基金。206(類)08(款)01(項):指國際交流與合作。229(類)99(款)01(項):指其他支出。

231(類)03(款)99(項):指地方政府其他一般債務(wù)還本支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2019年9月20日

附件:新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算公開表.XLS