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昌吉州教育信息技術(shù)與裝備中心2018年度部門決算公開說(shuō)明
發(fā)布日期: 2019-09-25 12:06:58 來(lái)源:昌吉州教育信息技術(shù)與裝備中心 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州教育信息技術(shù)與裝備中心是州教育局下屬的全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要承擔(dān)自治州中小學(xué)遠(yuǎn)程教育工作;承擔(dān)全州中小學(xué)信息技術(shù)教師和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員培訓(xùn);負(fù)責(zé)昌吉州教育信息化的規(guī)劃、建設(shè)、管理和評(píng)估;負(fù)責(zé)各類教育信息化項(xiàng)目的組織和實(shí)施;負(fù)責(zé)昌吉州教育城域網(wǎng)的建設(shè)和管理;檢查指導(dǎo)全州中小學(xué)做好各類實(shí)驗(yàn)室、專用教室、教學(xué)儀器、電教器材、教學(xué)設(shè)備的管理和使用工作;負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)社會(huì)保險(xiǎn)、工裝校服、教材征訂的管理工作。

昌吉州教育信息技術(shù)與裝備中心屬于財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位,正科級(jí),無(wú)下屬預(yù)算單位,沒(méi)有內(nèi)設(shè)處室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,州教育信息技術(shù)與裝備中心部門決算包括:州教育信息技術(shù)與裝備中心部門本級(jí)決算。

納入州教育信息技術(shù)與裝備中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號(hào)

單位名稱

備注

1

州教育信息技術(shù)與裝備中心單位本級(jí)

 

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入569.01萬(wàn)元,與上年相比,增加375.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)193.76%,增減變化主要原因是:當(dāng)年財(cái)政追加撥付了教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金和主管局追加撥付了全州教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金;支出323.7萬(wàn)元,與上年相比,增加137.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.99%,增減變化主要原因是:支出中含當(dāng)年財(cái)政追加撥付的教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金和主管局追加撥付的全州教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金;結(jié)余100萬(wàn)元,與上年相比,增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是:當(dāng)年財(cái)政追加撥付的教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金沒(méi)有使用,結(jié)轉(zhuǎn)下一年。

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)569.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入268.35萬(wàn)元,占47.16%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入300.67萬(wàn)元,占52.84%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)127.32萬(wàn)元,決算數(shù)569.01萬(wàn)元,預(yù)決算差異率346.91%,差異主要原因是當(dāng)年財(cái)政追加撥付了教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金和主管局追加撥付了全州教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)323.7萬(wàn)元,其中:基本支出308.7萬(wàn)元,占95.37%;項(xiàng)目支出15萬(wàn)元,占4.63%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)127.32萬(wàn)元,決算數(shù)323.7萬(wàn)元,預(yù)決算差異率154.24%,差異主要原因是支出中含當(dāng)年財(cái)政追加撥付的教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金和主管局追加撥付的全州教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入268.35萬(wàn)元,與上年相比,增加83.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.07%。增減變化的主要原因是:當(dāng)年財(cái)政追加撥付了教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金和主管局追加撥付了全州教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金。財(cái)政撥款支出168.35萬(wàn)元,與上年相比,減少16.63萬(wàn)元,減少8.99%,增減變化的主要原因是:當(dāng)年財(cái)政撥付的教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金年末沒(méi)有支出完,造成年末結(jié)余。其中:基本支出308.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元,與上年相比,增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是:當(dāng)年財(cái)政追加撥付的教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金沒(méi)有使用,結(jié)轉(zhuǎn)下一年。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)127.32萬(wàn)元,決算數(shù)268.35萬(wàn)元,預(yù)決算差異率110.77%,差異主要原因當(dāng)年財(cái)政追加撥付了教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金和主管局追加撥付了全州教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)127.32萬(wàn)元,決算數(shù)168.35萬(wàn)元,預(yù)決算差異率32.23%,差異主要原因支出中含當(dāng)年財(cái)政追加撥付了教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.35萬(wàn)元。與上年相比,增加83.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.07%。增減變化的主要原因是:當(dāng)年財(cái)政追加撥付了教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168.35萬(wàn)元。與上年相比,減少16.63萬(wàn)元,降低8.99%。增減變化的主要原因是:當(dāng)年財(cái)政追加撥付的教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金年末沒(méi)有支出完,造成年末結(jié)余。其中:按功能分類科目列示:205類教育支出168.35萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目列示:301工資福利支出127.68萬(wàn)元,303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.21萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出27.88萬(wàn)元,310其他資本性支出1.58萬(wàn)元.

與年初預(yù)算數(shù)相比情況: 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)127.32萬(wàn)元,決算數(shù)268.35萬(wàn)元,預(yù)決算差異率110.77%,差異主要原因是當(dāng)年財(cái)政追加撥付了教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)127.32萬(wàn)元,決算數(shù)168.35萬(wàn)元,預(yù)決算差異率32.23%,差異主要支出中含當(dāng)年財(cái)政追加撥付的教育費(fèi)附加項(xiàng)目資金。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。 其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),工資福利支出0萬(wàn)元,商品服務(wù)支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%。差異主要原因我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%。差異主要原因我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元。與上年相比,增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元。與上年相比,增加100萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.01萬(wàn)元,比上年減少0.51萬(wàn)元,降低20.24%,減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%,原因我單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬(wàn)元,占99%,比上年減少0.48萬(wàn)元,降低19.43%,減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元,占1%,比上年減少0.03萬(wàn)元,降低60%,減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,昌吉州教育信息技術(shù)與裝備中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。原因是我單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元。主要用于車輛的維修加油等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.02萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.02萬(wàn)元,主要是接待費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次,5人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元,決算數(shù)2.01萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-8.64%,差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,原因是我單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,原因是我單位無(wú)此項(xiàng)開支;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,決算數(shù)1.99萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-0.5%,差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元,決算數(shù)0.02萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-90%,差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)用。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

州教育信息技術(shù)與裝備中心(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)支出14.46萬(wàn)元,比上年減少49.65萬(wàn)元,降低77.45%,主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開支日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額1.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20181231日,單位共有車輛1輛,價(jià)值17.14萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:?jiǎn)挝还珓?wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目共有1個(gè),教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金15萬(wàn)元。

教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是財(cái)政資金的撥付保障了全州教育信息化建設(shè)的順利進(jìn)行;二是為各學(xué)校提供優(yōu)質(zhì)的教育教學(xué)資源,提高各學(xué)校的教育質(zhì)量和水平;三是該項(xiàng)目能按照投資計(jì)劃,制定管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行??顚S?、專人管理,沒(méi)有擠占挪用項(xiàng)目資金。四是聯(lián)合中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)昌吉州教育城域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目,建成班均出口20M,學(xué)校100M,縣市1000M,形成覆蓋全州所有學(xué)校和教育行政部門的教育專網(wǎng),為教育教學(xué)應(yīng)用提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)支持;五是完成了昌吉州教育云平臺(tái)建設(shè)的部署、測(cè)試、域名變更及功能模塊優(yōu)化,以及昌吉州與新疆基礎(chǔ)教育資源公共服務(wù)平臺(tái)對(duì)接工作,使昌吉州教師、學(xué)生能夠用一套賬號(hào)登錄兩個(gè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源共享共用,共接入學(xué)校147所,注冊(cè)師生27.7萬(wàn)余人,各類精品教學(xué)資源550余萬(wàn)份。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是教育信息化云平臺(tái)建設(shè)所需資金非常大,短缺資金較多,希望得到財(cái)政支持。

下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)加強(qiáng)和財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào),爭(zhēng)取專項(xiàng)資金,為教育信息化工作提供資金上的保證。二是加強(qiáng)教育信息化工作的宣傳力度,為各學(xué)校提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出無(wú);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明:205(類)02(款)99(項(xiàng))指其他普通教育支出,反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州教育信息技術(shù)與裝備中心

2019年9月20日

附件:新疆昌吉州教育信息技術(shù)與裝備中心2018年決算公開表.XLS