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昌吉州金融工作辦公室2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2019-09-25 17:01:42 來(lái)源:昌吉州金融工作辦公室 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.主要職能:本單位的主要職能有:(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)金融工作法律法規(guī)和方針部署,督促金融機(jī)構(gòu)落實(shí)州黨委、政府相關(guān)決議、決定和重要部署,引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù)。(2)研究分析經(jīng)濟(jì)和金融運(yùn)行形勢(shì)、國(guó)家金融政策、金融發(fā)展改革創(chuàng)新方向擬定自治州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范民間資本的政策措施并組織實(shí)施。(3)配合金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)加強(qiáng)對(duì)自治州各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,研究制定金融維穩(wěn)協(xié)調(diào)機(jī)制,組織協(xié)調(diào)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)地方金融安全。(4)加強(qiáng)同金融監(jiān)管部門(mén)及各類(lèi)駐州金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系和信息交流,牽頭建立金融機(jī)構(gòu)與政府的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)調(diào)解決金融業(yè)務(wù)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問(wèn)題。(5)研究提出優(yōu)化地方金融資源配置和戰(zhàn)略重組的建議,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施。(6)負(fù)責(zé)小額貸款公司、融資性單板公司的設(shè)立、變更、初審和業(yè)務(wù)監(jiān)管工作。受州人民政府委托,對(duì)州屬金融關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)監(jiān)管。(7)負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州上市企業(yè)的上市工作。研究擬訂自治州企業(yè)上市發(fā)展規(guī)劃,提出支持企業(yè)上市發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)后備上市企業(yè)的篩選、培育、服務(wù)和推薦工作;督促落實(shí)區(qū)、州企業(yè)上市發(fā)展有關(guān)政策,協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市有關(guān)問(wèn)題;承擔(dān)自治州企業(yè)上市推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。(8)承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)情況:根據(jù)上述職責(zé),自治州金融辦設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合科、金融科、企業(yè)科。

3.人員情況:目前州金融辦現(xiàn)有人員9名,在職8名,其中縣處級(jí)正職領(lǐng)導(dǎo)2名,縣處級(jí)副職領(lǐng)導(dǎo)1名,科級(jí)副職人員2名,科員2名,專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗九級(jí)1名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州金融工作辦公室(單位)部門(mén)決算包括:昌吉州金融工作辦公室部門(mén)本級(jí)決算。

納入昌吉州金融工作辦公室2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 昌吉州金融工作辦公室單位本級(jí)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入239.82萬(wàn)元,與上年相比,減少17.64萬(wàn)元,降低6.9%,增減變化主要原因是:較上年減少援疆指揮部撥企業(yè)上市培訓(xùn)費(fèi);支出255.17萬(wàn)元,與上年相比,增加4.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.8%,增減變化主要原因是:加大推進(jìn)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出及引進(jìn)“千人碩士”進(jìn)昌吉金融辦陸續(xù)引進(jìn)9名研究生的生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備等支出;結(jié)余23.37萬(wàn)元,與上年相比,減少17.24萬(wàn)元,降低42.46%。增減變化主要原因是:嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付各類(lèi)費(fèi)用。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)239.82萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入239.13萬(wàn)元,占99.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.69萬(wàn)元,占0.3%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)207.83萬(wàn)元,決算數(shù)239.82萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.29%,差異主要原因2018年新增綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn),發(fā)放2017年績(jī)效工資等。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)255.17萬(wàn)元,其中:基本支出255.17萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)207.83萬(wàn)元,決算數(shù)255.17萬(wàn)元,預(yù)決算差異率22.77%,差異主要原因新增綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)及發(fā)放2017年干部績(jī)效工資等。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入239.13萬(wàn)元,與上年相比,增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.06%。增減變化的主要原因是:新增綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出239.13萬(wàn)元,與上年相比,增加4.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.8%,增減變化的主要原因是:加大推進(jìn)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及引進(jìn)“千人碩士”進(jìn)昌吉金融辦陸續(xù)引進(jìn)9名研究生的生活補(bǔ)助、購(gòu)置辦公設(shè)備等支出。其中:基本支出239.13萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.38萬(wàn)元,與上年相比,減少1.89萬(wàn)元,降低30.17%。增減變化的主要原因是:嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付各類(lèi)費(fèi)用。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)207.83萬(wàn)元,決算數(shù)239.13萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.06%,差異主要原因:新增綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及引進(jìn)“千人碩士”進(jìn)昌吉金融辦陸續(xù)引進(jìn)9名研究生的生活補(bǔ)助、購(gòu)置辦公設(shè)備等支出。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)207.83萬(wàn)元,決算數(shù)239.13萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.06%,差異主要原因新增綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出及發(fā)放2017年干部績(jī)效工資等。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入239.13萬(wàn)元。與上年相比,增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.06%。增減變化的主要原因是:新增綠色金融工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出239.13萬(wàn)元。與上年相比,增加6.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.7%。增減變化的主要原因是:新增綠色金融工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),201一般公共服務(wù)支出237.33萬(wàn)元,229其他支出1.8萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)), 工資福利支出134.08萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出82.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.10萬(wàn)元,資本性支出11.06萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)207.83萬(wàn)元,決算數(shù)239.13萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.06%,差異主要原因2018年新增綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)及發(fā)放2017年績(jī)效工資等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)207.83萬(wàn)元,決算數(shù)239.13萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.06%,差異主要原因2018年新增綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)及發(fā)放2017年績(jī)效工資等。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)增減變化。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)增減變化。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無(wú)。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.37萬(wàn)元。與上年相比,減少17.24萬(wàn)元,降低42.26%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.38萬(wàn)元。與上年相比,減少1.89萬(wàn)元,降低30.17%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.32萬(wàn)元,比上年減少0.55萬(wàn)元,降低8.09%,減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,合理安排公務(wù)費(fèi)支出,堅(jiān)決杜絕公車(chē)私用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.03萬(wàn)元,占95.4%,比上年減少0.55萬(wàn)元,降低8.45%,減少原因是:一是嚴(yán)格杜絕公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置;二是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē),合理安排公務(wù)費(fèi)支出,堅(jiān)決杜絕公車(chē)私用;公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元,占0.6%,與上年持平。無(wú)變動(dòng)原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,合理安排公務(wù)費(fèi)支出。

具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.03萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.03萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛的日常維護(hù)、保險(xiǎn)、過(guò)路費(fèi)、燃油等開(kāi)支等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.29萬(wàn)元,主要是上級(jí)部門(mén)來(lái)我辦調(diào)研、督導(dǎo)工作。昌吉州金融工作辦公室國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,15人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)6.32萬(wàn)元,決算數(shù)6.32萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.03萬(wàn)元,決算數(shù)6.03萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.29萬(wàn)元,決算數(shù)0.29萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因加大了非法集資檢查力度,從而導(dǎo)致接待費(fèi)略比年初預(yù)算上升無(wú)差異。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州金融工作辦公室(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)93.95萬(wàn)元,比上年增加17.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.13%,主要原因是業(yè)務(wù)量增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額3.54萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛1輛,價(jià)值40.71萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是:主要用于單位公務(wù)活動(dòng)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:昌吉州金融辦2018年度部門(mén)決算無(wú)項(xiàng)目支出。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201(類(lèi))03(款)50(項(xiàng)):指一般公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行。229(類(lèi))99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州金融辦

2019年9月20日

附件:新疆昌吉回族自治州金融工作辦公室.XLS