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昌吉州檢察院2018年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2019-09-25 16:59:05 來源:昌吉州檢察院 瀏覽次數(shù): 文章字號:

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

(二)預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

根據(jù)昌州黨辦[2008]9號文件,自治州人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),領(lǐng)導(dǎo)自治州所屬縣、市人民檢察院的工作,接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職能是:

⑴、對自治州人民代表大會和自治州人民代表大會常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作;接受自治州人民代表大會和自治州人民代表大會常務(wù)委員會的監(jiān)督。

⑵、依法向自治州人民代表大會和自治州人民代表大會常務(wù)委員會提出議案。

⑶、領(lǐng)導(dǎo)自治州所屬縣、市人民檢察院的工作,貫徹檢察工作方針,部署檢察工作任務(wù)。

⑷、對危害國家安全以及其它嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件,依法行使檢察權(quán)。

⑸、依法對貪污案、賄賂案、瀆職案、侵犯公民民主權(quán)利案以及國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查,領(lǐng)導(dǎo)自治州各級人民檢察院的偵查工作。

⑹、依照法定的級別管轄范圍,對刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕,決定逮捕,提起公訴。

⑺、依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。

⑻、依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。

⑼、對自治州各縣、市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力和自治州中級人民法院第一審案件,認(rèn)為確有錯誤的判決和裁定,依法向自治州中級人民法院提起抗訴。對自治州中級人民法院法院已發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提請自治區(qū)人民檢察院向自治區(qū)高級人民法院提起抗訴。

⑽、對自治州各縣、市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,并糾正錯誤決定。

⑾、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

⑿、對自治州范圍內(nèi)的國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策;負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法律宣傳工作;負(fù)責(zé)自治州檢察機(jī)關(guān)對檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作的指導(dǎo)。

⒀、對檢察工作中具體應(yīng)用法律問題進(jìn)行研究,向立法機(jī)關(guān)和上級人民檢察院提出立法和司法解釋建議;指導(dǎo)自治州檢察機(jī)關(guān)理論研究工作。

⒁、負(fù)責(zé)自治州檢察機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作;協(xié)同自治州機(jī)構(gòu)編制部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制,制定相關(guān)人員管理辦法。

⒂、依照有關(guān)規(guī)定,協(xié)同自治州黨委主管部門管理和考核本級院的檢察委員會委員、檢察員,協(xié)同自治州黨委主管部門、縣、市黨委管理和考核下級人民檢察院的檢察長、副檢察長;提請自治州人民代表大會常務(wù)委員會任免本級檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。提請自治州人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)任免縣(市)人民檢察院檢察長;建議自治州人民代表大會常務(wù)委員會撤換本級院檢察委員會委員,檢察員以及下級人民檢察院檢察長。

⒃、組織指導(dǎo)自治州檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

⒄、規(guī)劃和指導(dǎo)自治州檢察機(jī)關(guān)的計劃、財務(wù)、裝備工作;指導(dǎo)自治州檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)和信息工作。

⒅、負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由自治州人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州檢察院(單位)部門決算包括:本部門部門本級決算(沒有所屬單位)。

納入昌吉州檢察院(單位2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

昌吉州檢察院本級單位本級

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2991.56萬元,與上年3928.3萬元相比,減少936.76萬元,降低23.85%,增減變化主要原因是:2017年單位5個科技強(qiáng)檢項(xiàng)目實(shí)施并完工,2018年所有項(xiàng)目全部完工并投入使用,故收入較2017年下降。支出3128.54萬元,與上年3491.78相比,減少363.24萬元,降低10.4%,增減變化主要原因是:2017年單位5個科技強(qiáng)檢項(xiàng)目實(shí)施并完工,2018年所有項(xiàng)目全部完工并投入使用,故支出較2017年下降。結(jié)余691.3萬元,與上年828.28相比,減少136.98萬元,降低16.54%。增減變化主要原因是:歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大,2018年消化了一部分,致使結(jié)余降低。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計2991.56萬元,其中:財政撥款收入2889.44萬元,占總收入的96.59%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入102.13萬元(包括援疆資金收入100萬元,利息收入2.13萬元),占3.41%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)2113.88萬元,決算數(shù)2991.56萬元,預(yù)決算差異率41.52%,在執(zhí)行過程中,追加了司法警察加班補(bǔ)貼、檢察干警及司法警察服裝費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼等資金,故本年收入決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計3128.54萬元,其中:基本支出2492.31萬元,占總支出的79.66%;項(xiàng)目支出636.22萬元,占總支出的20.34%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)2113.88萬元,決算數(shù)3128.54萬元,預(yù)決算差異率48%,差異主要原因在執(zhí)行過程中,追加了司法警察加班補(bǔ)貼、檢察干警及司法警察服裝費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼等資金,故本年支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入2889.44萬元,與上年3732.96萬元相比,減少843.52萬元,降低22.6%。增減變化的主要原因是2017年單位5個科技強(qiáng)檢項(xiàng)目實(shí)施,追加相應(yīng)資金,故收入較2017年下降。財政撥款支出2952.37萬元,與上年3491.78萬元相比,減少539.41萬元,降低15.45%,增減變化的主要原因是2017年單位5個科技強(qiáng)檢項(xiàng)目實(shí)施并完工,費(fèi)用大部分已支出,2018年項(xiàng)目全部投入使用,故支出較2017年下降。其中:基本支出2316.14萬元,項(xiàng)目支出636.22萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余178.25萬元,與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241.18萬元相比,減少62.93萬元,降低26.09%。增減變化的主要原因是歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大,2018年消化了一部分,致使結(jié)余降低。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2113.88萬元,決算數(shù)2889.44萬元,預(yù)決算差異率36.67%,差異主要原因在執(zhí)行過程中,追加了司法警察加班補(bǔ)貼、檢察干警及司法警察服裝費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼等資金,故本年財政撥款收入決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2113.88萬元,決算數(shù)2952.37萬元,預(yù)決算差異率39.67%,差異主要原因在支出過程中,追加的司法警察加班補(bǔ)貼、檢察干警及司法警察服裝費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼等資金,故本年財政撥款支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2889.44萬元。與上年3732.96萬元相比,減少843.52萬元,降低22.6%。增減變化的主要原因是:2017年單位5個科技強(qiáng)檢項(xiàng)目實(shí)施并完工,費(fèi)用大部分已支出,故2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出較2017年下降。一般公共預(yù)算財政撥款支出2952.37萬元,與上年3491.78萬元相比,減少539.41萬元,降低15.45%,增減變化的主要原因是:2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出其中:因本院支出內(nèi)容特殊,故按照功能分類科目大類公開,其中:一般公共服務(wù)支出0.93萬元, 公共安全支出2926.24萬元,其他支出25.20萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),工資與福利支出支出2198.23萬元,商品與服務(wù)支出支出332.61萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出52.17萬元,資本性支出369.35萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2889.44萬元,決算數(shù)2952.37萬元,預(yù)決算差異率62.93%,差異主要原因追加了司法警察加班補(bǔ)貼、檢察干警及司法警察服裝費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼等資金,故本年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2889.44萬元,決算數(shù)2952.37萬元,預(yù)決算差異率62.93%,差異主要原因追加支出司法警察加班補(bǔ)貼、檢察干警及司法警察服裝費(fèi)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼等資金,故本年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無變化。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無變化。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),一般公共服務(wù)支出0萬元,其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,資本性支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余691.30萬元。與上年828.28萬元相比,減少136.98萬元,降低16.54%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余178.25萬元。與上年241.18萬元相比,減少62.93萬元,降低26.09%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算76.39萬元,比上年80.66萬元減少4.27萬元,降低5.29%,進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮費(fèi)用,減少支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共計74.07萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為74.07萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的96.96%,比上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.71萬元減少0.64萬元,降低0.86%,減少原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行支出;公務(wù)接待費(fèi)支出2.32萬元,占3.04%,比上年5.95萬元減少3.63萬元,降低61.01%,減少原因是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待,減少接待支出。具體情況如下:

因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。昌吉州檢察院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,開支內(nèi)容包括:無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.07萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.07萬元。主要用于公務(wù)車維修、保養(yǎng)、保險、燃料、過路過橋等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為24輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出2.32萬元,主要是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮公務(wù)接待,減少接待支出。昌吉州檢察院國內(nèi)公務(wù)接待24批次,129人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)78.20萬元,決算數(shù)76.39萬元,預(yù)決算差異率-2.31%,差異主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出,綜合利用資源,合理安排,嚴(yán)格出車用車次數(shù)。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因嚴(yán)格控制支出;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為0,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因嚴(yán)格控制支出;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)74.4萬元,決算數(shù)74.07萬元,預(yù)決算差異率-0.44%,差異主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出,綜合利用資源,合理安排,嚴(yán)格出車用車次數(shù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.80萬元,決算數(shù)2.32萬元,預(yù)決算差異率-38.94%,差異主要原因是必要的公務(wù)接待支出,用辦案業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)予以補(bǔ)助。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州檢察院單位(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.74萬元。比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.55萬元相比,減少了226.81萬元,降低77.53%,主要原因一是嚴(yán)格管理機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,壓縮支出,二是2018年財務(wù)核算時嚴(yán)格將機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)區(qū)分核算,核算的方法不同所致。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額154.38萬元,其中:政府采購貨物支出102.37萬元、政府采購工程支出1.35萬元、政府采購服務(wù)支出50.66萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20181231日,單位共有車輛24輛,價值610.62萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:客車一輛,用于諸如單位干警參加州相關(guān)部門組織的各類活動,大型公務(wù)外出時;單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(二)預(yù)算績效情況的說明

2018年度,本部門單位的項(xiàng)目支出內(nèi)容涉密,故有關(guān)預(yù)算績效管理和項(xiàng)目支出績效自評表、績效自評開展情況不作公開。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。

2040401:指檢察行政運(yùn)行支出,反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2040499:指其他檢察支出 ,反映除了檢察行政運(yùn)行支出、機(jī)關(guān)服務(wù)支出、“兩房”建設(shè)支出、檢察監(jiān)督支出、檢察事業(yè)運(yùn)行以外,其他用于檢察方面的支出。

2049901:指其他公共安全支出,反映除了武裝警察部隊支出、公安支出、國家安全支出、檢察支出、法院支出、司法支出、監(jiān)獄支出、強(qiáng)制隔離戒毒支出、國家保密支出、緝私警察支出以外的其他公共安全支出。

2013499:指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出,反映除了統(tǒng)戰(zhàn)行政運(yùn)行支出、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)一般行政管理事務(wù)支出、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)支出、宗教事務(wù)支出、華僑事務(wù)支出、事業(yè)運(yùn)行支出以外的其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

2299901:是其他支出,反映不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州檢察院

2019年9月20日

附件:新疆昌吉回族自治州人民檢察院.XLS