目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
全面貫徹黨對(duì)新聞宣傳工作的路線、方針政策和國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)廣播電視的法律、法規(guī),牢牢把握好輿論導(dǎo)向,為三個(gè)文明建設(shè)提供輿論支持;負(fù)責(zé)電視對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳播映工作;負(fù)責(zé)電視節(jié)目的制作、播出,負(fù)責(zé)電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播;開展電視產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)電視節(jié)目保障、研究工作;負(fù)責(zé)電視臺(tái)播映業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)工作;完成上級(jí)交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉電視臺(tái)部門決算包括:昌吉電視臺(tái)部門本級(jí)決算、無(wú)所屬單位決算。
納入昌吉電視臺(tái)2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
昌吉電視臺(tái)本級(jí) |
|
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入4081.85萬(wàn)元,與上年相比,增加468.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.98%,增減變化主要原因是:按照項(xiàng)目進(jìn)度,年底福建援疆指揮部追加撥付了演播室項(xiàng)目資金;支出2478.28萬(wàn)元,與上年相比,減少了1187.07萬(wàn)元,降低32.39%,增減變化主要原因是:項(xiàng)目資金支付減少;結(jié)余2074.91萬(wàn)元,與上年相比,增加1375.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)196.53%。增減變化主要原因是:項(xiàng)目未按期完工,項(xiàng)目款未能按期支付。
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4081.85萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3010.24萬(wàn)元,占73.75%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入1071.62萬(wàn)元,占26.25%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)1195.52萬(wàn)元,決算數(shù)4081.85萬(wàn)元,預(yù)決算差異率241.43%,差異主要原因:財(cái)政年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)、同級(jí)預(yù)算單位撥付的業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、福建援疆指揮部追加撥付了演播室項(xiàng)目資金形成的差異。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2478.28萬(wàn)元,其中:基本支出2069.95萬(wàn)元,占83.52%;項(xiàng)目支出408.33萬(wàn)元,占16.48%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)1195.52萬(wàn)元,決算數(shù)2478.28萬(wàn)元,預(yù)決算差異率107.29%,差異主要原因是財(cái)政年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出形成的差異。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入3010.24萬(wàn)元,與上年相比,減少158.25萬(wàn)元,降低5%。增減變化的主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助傳媒大廈項(xiàng)目資金、中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金、無(wú)線數(shù)字覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金較去年有所減少。財(cái)政撥款支出2207.03萬(wàn)元,與上年相比,減少1299.39萬(wàn)元,降低37.06%,增減變化的主要原因是:傳媒大廈項(xiàng)目支出較去年減少。其中:基本支出1798.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出408.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余989.04萬(wàn)元,與上年相比,增加574.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.77%。增減變化的主要原因是:傳媒大廈項(xiàng)目未按期完工,項(xiàng)目款未能按期支付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1195.52萬(wàn)元,決算數(shù)3010.24萬(wàn)元,預(yù)決算差異率151.79%,差異主要原因:財(cái)政年中追加傳媒大廈項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金、無(wú)線數(shù)字覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金和人員工資變動(dòng)經(jīng)費(fèi)形成的差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1195.52萬(wàn)元,決算數(shù)2207.03萬(wàn)元,預(yù)決算差異率84.61%,差異主要原因:財(cái)政年中追加傳媒大廈項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金、無(wú)線數(shù)字覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金和人員工資變動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3010.24萬(wàn)元。與上年相比,減少158.25萬(wàn)元,降低5%。增減變化的主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助傳媒大廈項(xiàng)目資金、中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金、無(wú)線數(shù)字覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金較去年有所減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2207.03萬(wàn)元。與上年相比,減少1299.39萬(wàn)元,降低37.06%。增減變化的主要原因是:增減變化的主要原因是:傳媒大廈項(xiàng)目支出較去年減少。其中:按功能分類科目,文化體育與傳媒支出(207類)2189.85萬(wàn)元,其他支出(229類)17.18萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出1436.46萬(wàn)元,商品服務(wù)支出277.82萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.2萬(wàn)元,資本性支出489.55萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1195.52萬(wàn)元,決算數(shù)3010.24萬(wàn)元,預(yù)決算差異率151.79%,差異主要原因:財(cái)政年中追加傳媒大廈項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金、無(wú)線數(shù)字覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金和人員工資變動(dòng)經(jīng)費(fèi)形成的差異。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1195.52萬(wàn)元,決算數(shù)2207.03萬(wàn)元,預(yù)決算差異率84.61%,差異主要原因:財(cái)政年中追加傳媒大廈項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中央補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金、無(wú)線數(shù)字覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金和人員工資變動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出0萬(wàn)元,商品服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2074.91萬(wàn)元。與上年相比,增加1375.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)196.53%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余989.04萬(wàn)元。與上年相比,增加574.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.77%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.44萬(wàn)元,比上年增加5.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.08%,增加原因是訪惠聚駐村工作點(diǎn)變更,交通費(fèi)用增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是我單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.79萬(wàn)元,占95.8%,比上年增加5.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.67%,增加原因是訪惠聚駐村工作點(diǎn)由昌吉市變更至瑪納斯縣,交通費(fèi)用增加,2017年公務(wù)用車維修費(fèi)用當(dāng)年未支付,在2018年支出;公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元,占4.2%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%,原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批制度,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,控制不合理開支。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:我單位無(wú)此項(xiàng)開支內(nèi)容。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.79萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.79萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車的燃料、維修、保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為14輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬(wàn)元,主要是傳大廈項(xiàng)目邀請(qǐng)專家論證、培訓(xùn)等接待支出。昌吉電視臺(tái)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,225人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)15.44萬(wàn)元,決算數(shù)15.44萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),決算數(shù)為后期追加預(yù)算撥回的上繳非稅收入。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,預(yù)決算無(wú)差異;公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,預(yù)決算無(wú)差異;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)14.79萬(wàn)元,決算數(shù)14.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因?yàn)椋何覇挝皇秦?cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi),決算數(shù)為后期追加預(yù)算撥回的上繳非稅收入;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元,決算數(shù)0.65萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:我單位是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),決算數(shù)為后期追加預(yù)算撥回的上繳非稅收入。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉電視臺(tái)(事業(yè)單位),日常公用經(jīng)費(fèi)368.23萬(wàn)元,比上年增加127.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.19%,主要原因是委托第三方制作昌吉對(duì)外宣傳片費(fèi)用和車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額8.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.62萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,單位共有車輛14輛,價(jià)值233.5萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車14輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車12輛。其中:待報(bào)廢5輛;大型轉(zhuǎn)播車1輛,小型轉(zhuǎn)播車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:為了確保項(xiàng)目資金安全有效運(yùn)行并防止該項(xiàng)目資金被擠占、挪用或截留。我單位嚴(yán)格按照區(qū)州文件精神對(duì)該項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理,??顚S谩?/span>
傳媒大廈項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),傳媒大廈項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1228萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為356.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的29.06%。主要產(chǎn)出和效果:一是通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施完成,確保昌吉電視臺(tái)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、自治區(qū)、自治州黨委、政府的宣傳方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,服務(wù)于自治州黨委、政府工作大局和中心工作的完;二是滿足了電視臺(tái)自辦節(jié)目的采編、制作、審核、播控傳輸及中央臺(tái)和自治區(qū)新疆衛(wèi)視臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是工程實(shí)施過(guò)程中,因?yàn)樵O(shè)備的變更拖延工期完成。
下一步改進(jìn)措施:一是加快未完工項(xiàng)目進(jìn)度;二是加快完工項(xiàng)目的組織驗(yàn)收工作。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。207(類)04(款)05(項(xiàng)):指文化體育與傳媒支出,229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。 無(wú)
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉電視臺(tái)
2019年9月20日