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昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2019-09-25 10:10:17 來(lái)源:昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):



第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》


第一部分 部門單位概況

一、主要職能

受自治州人民政府的委托,承擔(dān)土地利用,礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃編制設(shè)計(jì)的研究工作;承擔(dān)有關(guān)國(guó)土資源評(píng)價(jià)和調(diào)查工作;承擔(dān)國(guó)家、自治區(qū)、自治州批準(zhǔn)建設(shè)用地項(xiàng)目的土地權(quán)屬勘界工作;承擔(dān)礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審核、質(zhì)量監(jiān)理等工作。承辦自治州人民政府和自治州自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院部門決算包括:昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院部門本級(jí)決算。

納入昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱

備注

1

昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院本級(jí)

 



 

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入 3325.94萬(wàn)元,與上年相比,增加103.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.22%,增減變化主要原因是:由于2018年我院業(yè)務(wù)量相比2017年有較大擴(kuò)展,第三次土地調(diào)查工作的進(jìn)行,承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)量的開(kāi)展需要新招聘大量工作人員。因此2018年收入 相比2017年有一定幅度的提高; 支出2744.45萬(wàn)元,與上年相比,增加 121.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.64%,增減變化主要原因是:由于2018年我院業(yè)務(wù)量相比2017年有較大擴(kuò)展,第三次土地調(diào)查工作的進(jìn)行,承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)量的開(kāi)展需要新招聘大量工作人員。因此2018年 支出相比2017年有一定幅度的提高;結(jié)余2165.94萬(wàn)元,與上年相比,增加581.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.70%。增減變化主要原因是:由于2018年我院業(yè)務(wù)量相比2017年有較大擴(kuò)展,第三次土地調(diào)查工作的進(jìn)行,承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)量的開(kāi)展需要新招聘大量工作人員。因此2018年收入和支出相比2017年有一定幅度的提高, 結(jié)余資金較上年資金增加。

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3325.94萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入460.34萬(wàn)元,占13.84%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入2859.71萬(wàn)元,占85.98%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入5.89萬(wàn)元,占0.18%。增減變化主要原因是:由于2018年我院業(yè)務(wù)量相比2017年有較大擴(kuò)展,第三次土地調(diào)查工作的進(jìn)行,承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)量的開(kāi)展需要新招聘大量工作人員。因此2018年收入和支出相比2017年有一定幅度的提高.

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)2993.87萬(wàn)元,決算數(shù)3325.94萬(wàn)元,預(yù)決算差異率11.09%,因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">2018年我院承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù),收入較預(yù)算高, 結(jié)余資金較上年資金增加。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2744.45萬(wàn)元,其中:基本支出1159.99萬(wàn)元,占42.27%;項(xiàng)目支出1584.45萬(wàn)元,占57.73%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。增減變化的主要原因是:由于2018年我院業(yè)務(wù)量相比2017年有較大擴(kuò)展,第三次土地調(diào)查工作的進(jìn)行,承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)量的開(kāi)展需要新招聘大量工作人員。因此2018年支出相比2017年有一定幅度的提高。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)2993.87萬(wàn)元,決算數(shù)2744.45萬(wàn)元,預(yù)決算差異率8.33%,增減變化的主要原因是:嚴(yán)格壓減支出。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入460.34萬(wàn)元,與上年相比, 減少10.69萬(wàn)元, 降低 2.27%。增減變化的主要原因是: 由于2018年財(cái)政只撥付人員工資、社保部分,2018年辭職1人,退休1,人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。財(cái)政撥款支出460.34萬(wàn)元,與上年相比, 減少334.06萬(wàn)元, 降低 42%,增減變化的主要原因是:2017年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目結(jié)余有323.37萬(wàn)元,此部分全部用于2017年的項(xiàng)目支出,財(cái)政2018年只撥付人員工資和社保經(jīng)費(fèi),撥款較2017年減少,支出較2017年減少。其中:基本支出460.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比,減少0萬(wàn)元,降低0%。增減變化的主要原因是:2018年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2017年無(wú)變化,都為0

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)435.83萬(wàn)元,決算數(shù)460.34萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)低于決算數(shù):24.5萬(wàn)元,預(yù)決算差異率5.62%,差異主要原因:由于2018年退休人員去世2人,追加了撫恤金和喪葬費(fèi),2018年工資調(diào)資增資部分追加了預(yù)算資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)435.83萬(wàn)元,決算數(shù)460.34萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)低于決算數(shù):24.5萬(wàn)元,預(yù)決算差異率5.62%, 差異主要原因 :由于2018年退休人員去世2人,追加了撫恤金和喪葬費(fèi),2018年工資調(diào)資增資部分追加了預(yù)算資金,支出決算高于預(yù)算。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入460.34萬(wàn)元。與上年相比,減少10.69萬(wàn)元, 降低 2.27%。增減變化的主要原因是:由于2018年財(cái)政只撥付人員工資、社保部分,2018年辭職1人,退休1,人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出460.34萬(wàn)元。與上年相比, 減少334.06萬(wàn)元, 降低42%。增減變化的主要原因是:2017年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目結(jié)余有323.37萬(wàn)元,此部分全部用于2017年的項(xiàng)目支出,財(cái)政2018年只撥付人員工資和社保經(jīng)費(fèi),撥款較2017年減少,支出較2017年減少。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),國(guó)土海洋氣象等支出460.34萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),工資福利支出442.16萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出4.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.95萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)435.83萬(wàn)元,決算數(shù)460.34萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)少于決算數(shù)24.5萬(wàn)元,預(yù)決算差異率5.62%。差異主要原因由于2018年退休人員去世2人,追加了撫恤金和喪葬費(fèi),2018年工資調(diào)資增資部分追加了預(yù)算資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)435.83萬(wàn)元,決算數(shù)460.34萬(wàn)元,預(yù)決算差異率5.62%,差異主要原因:由于2018年退休人員去世2人,追加了撫恤金和喪葬費(fèi),2018年工資調(diào)資增資部分追加了預(yù)算資金,支出決算較預(yù)算增大。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2165.94萬(wàn)元。與上年相比,增加581.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.70%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年減少4.44萬(wàn)元,降低100%,減少原因是我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款收入。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少3.88萬(wàn)元,降低100%,減少原因是我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款收入;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0.56萬(wàn)元,降低100%,減少原因是我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款收入。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,我單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)63.99萬(wàn)元,比上年減少106.33萬(wàn)元,降低63%,主要原因是嚴(yán)格壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額59.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出16.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出30.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.69萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20181231日, 單位共有車輛6輛,價(jià)值125.79萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是:皮卡車等工作用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

2018年度,本部門單位無(wú)財(cái)政撥款安排資金的項(xiàng)目,實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果:無(wú)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。


第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。220(類)01(款)06(項(xiàng)):指土地資源利用與保護(hù),反映自然資源部門土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》


國(guó)土規(guī)劃院

2019年9月20日

附件:新疆昌吉回族自治州國(guó)土資源規(guī)劃研究院.XLS