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昌吉州工商局2018年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2019-09-25 11:06:31 來源:昌吉州工商局 瀏覽次數(shù): 文章字號:





第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

(二)預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》


第一部分 部門單位概況

一、主要職能

工商行政管理部門的主要職能為“市場監(jiān)管、行政執(zhí)法”,即運用國家賦予的法律法規(guī),對從事各類生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)的市場主體,依法登記注冊,并對其生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)活動依法進(jìn)行監(jiān)督管理,打擊制假售假、商標(biāo)侵權(quán)、合同欺詐、不正當(dāng)競爭等各種經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)行為,營造和維護(hù)公平有序的市場秩序,保護(hù)守法經(jīng)營者和廣大消費者的合法權(quán)益,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。具體內(nèi)容如下:

1、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作,貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)工商行政管理的方針、政策及法律、法規(guī),擬定本地區(qū)有關(guān)工商行政管理的規(guī)范性文件、具體措施并組織實施。

2、負(fù)責(zé)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊并監(jiān)督管理,承擔(dān)依法查處取締無照經(jīng)營的責(zé)任。

3、承擔(dān)依法規(guī)范和維護(hù)各類市場經(jīng)營秩序的責(zé)任,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

4、承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量(食品類商品除外),組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作,按照分工查處假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等有關(guān)工作,保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益

5、承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的責(zé)任,依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)及直銷員及其直銷活動。

6、負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、濫用行政權(quán)力拍出限制競爭方面的反壟斷執(zhí)法工作。依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟(jì)行為。</span>

7、負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動。

8、負(fù)責(zé)實施合同行政監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)動產(chǎn)抵押物登記,

組織監(jiān)督管理拍賣行為,負(fù)責(zé)依法查處合同欺詐等違法行為。</span>

9、指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理,依法查處廣告違法行為。

10、負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作,依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為,按照規(guī)定組織著名商標(biāo)、馳名商標(biāo)的推薦和保護(hù)工作。

11、組織指導(dǎo)企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類研究,研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息、商標(biāo)注冊信息,為政府決策和社會公眾提供信息服務(wù)。

12、負(fù)責(zé)個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的服務(wù)和監(jiān)督管理。承擔(dān)自治州發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

13、領(lǐng)導(dǎo)全州工商行政管理業(yè)務(wù)工作。

14、承辦自治區(qū)工商行政管理局、昌吉州黨委及政府交辦的其他事項。


二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州工商行政管理部門決算包括:昌吉州工商行政管理部門本級決算。

昌吉州工商行政管理2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

昌吉州工商行政管理本級

 



第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1549.49萬元,與上年相比增加126.07萬元,增長8.86%,增減變化主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,追加人員經(jīng)費,年中財政追加業(yè)務(wù)經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等,其他收入中協(xié)會銷戶轉(zhuǎn)入資金75.26萬元、山西援疆資金30萬元等;支出1450.83萬元,與上年相比增加66.06萬元,增長4.77%,增減變化主要原因是:年中追加人員經(jīng)費、項目經(jīng)費發(fā)生支出;結(jié)余265.26萬元,與上年相比,增加98.66萬元,增長59.22%。增減變化主要原因是:因今年單位人員少有些工作未開展,年中追加業(yè)務(wù)經(jīng)費未能形成支出,結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計1549.49萬元,其中:財政撥款收入1442.83萬元,占93.12%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入106.66萬元,占6.88%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)1277.93萬元,決算數(shù)1549.49萬元,預(yù)決算差異率21.25%,差異主要原因:1、財政撥款年中因業(yè)務(wù)需要追加164.90萬元2、他收入年終實際收到106.66萬元,其中協(xié)會銷戶轉(zhuǎn)入資金75.26萬元,州金融辦撥非法集資獎勵款1萬元、山西援疆資金30萬元,利息收入0.40萬元。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計1450.83萬元,其中:基本支出1206.32萬元,占83.15%;項目支出244.51萬元,占16.85%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)1277.93萬元,決算數(shù)1450.83萬元,預(yù)決算差異率13.53%,差異主要原因年中追加人員經(jīng)費、項目經(jīng)費發(fā)生支出。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1442.83萬元,與上年相比,增加113.95萬元,增長8.58%。增減變化的主要原因是:在職人員普調(diào)工資,追加人員經(jīng)費,年中財政追加業(yè)務(wù)經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。財政撥款支出1410.23萬元,與上年1308.88萬元相比,增加101.35萬元,增長7.74%,增減變化的主要原因是:年中追加人員經(jīng)費、項目經(jīng)費形成支出。其中:基本支出1206.33萬元,項目支出203.90。財政撥款結(jié)余52.60萬元,與上年相比,增加32.60萬元,增長163%。增減變化主要原因是:因今年單位人員少有些工作未開展,年中追加業(yè)務(wù)經(jīng)費未能形成支出,結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1277.93萬元,決算數(shù)1442.83萬元,預(yù)決算差異率12.90%,差異主要原因在職人員普調(diào)工資,追加人員經(jīng)費,年中財政追加業(yè)務(wù)經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等164.90萬元;財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1277.93萬元,決算數(shù)1410.23萬元,預(yù)決算差異率10.35%,差異主要原因年中追加人員經(jīng)費、項目經(jīng)費發(fā)生支出。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1442.83萬元。與上年相比,增加113.95萬元,增長8.58%。增減變化的主要原因是:在職人員普調(diào)工資,追加人員經(jīng)費,年中財政追加業(yè)務(wù)經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。與上年相比,增加101.35萬元,增長7.74%。增減變化的主要原因是:年中追加人員經(jīng)費、項目經(jīng)費形成支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),一般公共服務(wù)支出1273.15萬元,社會保障和就業(yè)支出103.78萬元,資源勘探信息等支出1萬元,其他支出32.3萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),工資福利支出1091.93萬元,商品和服務(wù)支出281.36萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出26.44萬元,資本性支出10.50萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1277.93萬元,決算數(shù)1442.83萬元,預(yù)決算差異率12.90%,差異主要原因在職人員普調(diào)工資,追加人員經(jīng)費,年中財政追加業(yè)務(wù)經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1277.93萬元,決算數(shù)1410.83萬元,預(yù)決算差異率10.35%,差異主要原因年中財政撥款加人員經(jīng)費、項目經(jīng)費發(fā)生支出。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無政府性基金。其中:按功能分類科目(按類級科目公開), 支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無政府性基金。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因無政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余265.26萬元。與上年相比增加98.66萬元,增長59.22%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.6萬元。與上年相比,增加32.6萬元,增長163%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算14.38萬元,比上年減少10.05萬元,降低41.15%,減少原因是壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是嚴(yán)格控制此項費用;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.01萬元,占90.47%,比上年減少10.03萬元,降低43.54%,減少原因是壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費;公務(wù)接待費支出1.37萬元,占9.53%,比上年減少0.01萬元,降低1.78%,減少原因是壓減公務(wù)接待支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13.01萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費13.01萬元。主要用于九輛執(zhí)法用車和一輛其他用車(訪惠聚工作)的燃油、修理、保險、過路費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為10輛。

公務(wù)接待費1.37萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出1.37萬元,主要是一般公務(wù)活動中的接待費用等。昌吉州工商行政管理局國內(nèi)公務(wù)接待10批次,90人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)27.22萬元,決算數(shù)14.38萬元,預(yù)決算差異率47.17%,差異主要原因壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,原因是沒有安排出國(境);公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,原因是未安排公務(wù)用車購置預(yù)算;公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)25.82萬元,決算數(shù)13.01萬元,預(yù)決算差異率-49.61%,差異主要原因壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.40萬元,決算數(shù)1.37萬元,預(yù)決算差異率-2.14%,差異主要原因壓減公務(wù)接待支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州工商局(行政單位)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出87.96萬元,比上年增加19.19萬元,增長27.91%,主要原因是今年增加訪惠聚支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額15.63萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.63萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20181231日,單位共有車輛10輛,價值256.64萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:訪惠聚工作用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(二)預(yù)算績效情況的說明

2018年本部門單位預(yù)算績效自評情況。2018年度,本單位實行績效管理的項目5個,涉及預(yù)算203.9萬元。

1、一般行政管理事務(wù)績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),一般行政管理事務(wù)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為18萬元,執(zhí)行數(shù)為18萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:根據(jù)州黨委宣傳部《自治州意識形態(tài)領(lǐng)域精神文化產(chǎn)品集中審讀清查工作實施方案》要求,組織全系統(tǒng)189人次集中審讀了1980——2017年全州登記注冊的所有企業(yè)字號名稱、門頭牌匾,達(dá)到了“一匯報一清單一臺賬”的工作要求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按職責(zé)分工做好工商一般行政管理事務(wù)工作。

2、工商行政管理專項績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),一般行政管理事務(wù)項目績效自評得分為85分。項目全年預(yù)算數(shù)為130.5萬元(案件查處商品檢測費15萬元,小微企業(yè)、個體工商戶、工商行政管理費7.5萬元,非公有制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費11萬元,宣傳費9萬元,紅盾護(hù)農(nóng)農(nóng)資及其他商品檢測費15萬元,商標(biāo)廣告監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費3萬元,市場誠信建設(shè)費用8萬元,市場監(jiān)管巡查費62萬元),執(zhí)行數(shù)為110.5萬元,完成預(yù)算的84.67%。主要產(chǎn)出和效果:全州共出動執(zhí)法人員1408人次,檢查市場、商超694個次,檢查經(jīng)營戶4920家次,發(fā)放通告600余份。在自治州新興黨工委今年組織召開的推進(jìn)會上,我局做了交流發(fā)言。深入開展“紅盾護(hù)農(nóng)”行動,共抽查農(nóng)資經(jīng)營店鋪1296戶次。立案查處涉農(nóng)案件1件。 強(qiáng)化合同監(jiān)管,著力整治“霸王條款”和合同欺詐行為,共檢查各類合同文本361件,督促格式合同備案87件。與有關(guān)部門協(xié)作加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)市場商品交易監(jiān)管工作。依法做好商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和地理標(biāo)志培育申報工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按職責(zé)分工做好工商行政管理事務(wù)工作。

3、工商執(zhí)法辦案專項績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),一般行政管理事務(wù)項目績效自評得分為78分。項目全年預(yù)算數(shù)為56.5萬元(打擊傳銷規(guī)范直銷工作經(jīng)費13萬元,暫扣物品鑒定檢測費5萬元,專項檢測經(jīng)費3.5萬元,執(zhí)法辦案工作經(jīng)費35萬元),執(zhí)行數(shù)為43.9萬元,完成預(yù)算的77.70%。主要產(chǎn)出和效果:全州工商系統(tǒng)累計依法查處涉及非法傳銷、無照經(jīng)營、不正當(dāng)競爭行為等各類案件依法收繳罰沒款共計404萬元,此項工作位居全疆同行業(yè)前列。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按職責(zé)分工做好工商執(zhí)法辦案工作。

4、消費者權(quán)益保護(hù)專項績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),一般行政管理事務(wù)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為19.5萬元(消費維權(quán)宣傳費3萬元,消費者維權(quán)保護(hù)工作經(jīng)費6.5萬元,消費維權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費10萬元),執(zhí)行數(shù)為19.5萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:認(rèn)真做好消費糾紛調(diào)解,截止1120全系統(tǒng)共受理消費者申訴2181起,舉報252起,辦結(jié)率91.65%,挽回經(jīng)濟(jì)損失530.79萬元;受理自治區(qū)消費維權(quán)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺轉(zhuǎn)辦的投訴案件841起,挽回經(jīng)濟(jì)損失168.86萬元,辦結(jié)率98.69%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按職責(zé)分工做好消費者權(quán)益保護(hù)工作。

5、信息化建設(shè)專項績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),一般行政管理事務(wù)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:及時制定《州工商局優(yōu)化營商環(huán)境三年行動方案(2018-2020)》、《州工商局推進(jìn)商事制度改革的實施方案》。7月底聯(lián)合公安、財政、發(fā)改等十二個部門啟動實施了“二十六證合一”改革。8月中旬聯(lián)合稅務(wù)、公安、人社等部門實施了壓縮企業(yè)開辦的改革,將企業(yè)的開辦時間由之前的平均18-22天壓縮為8.5天。1110日聯(lián)合發(fā)改、經(jīng)信、公安、統(tǒng)計、食藥監(jiān)、文廣、交通運輸、衛(wèi)計等十九個部門,與全國同步啟動實施了旨在逐步取消、減少規(guī)范企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照后行政許可事項的“證照分離”改革。以提高企業(yè)注冊便利度為宗旨,大力推進(jìn)企業(yè)登記全程電子化改革。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:繼續(xù)按職責(zé)分工做好工商信息化建設(shè)工作。



第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201(類)15(款)01(項)指一般公共服務(wù)支出-工商行政管理事務(wù)-行政運行。201(類)15(款)02(項)指一般公共服務(wù)支出-工商行政管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。201(類)15(款)04(項)指一般公共服務(wù)支出-工商行政管理事務(wù)-工商行政管理專項。201(類)15(款)05(項)指一般公共服務(wù)支出-工商行政管理事務(wù)-執(zhí)法辦案專項。201(類)15(款)06(項)指一般公共服務(wù)支出-工商行政管理事務(wù)-消費者權(quán)益保護(hù)。201(類)15(款)07(項)指一般公共服務(wù)支出-工商行政管理事務(wù)-信息化建設(shè)。201(類)34(款)99(項)指一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。208(類)05(款)05(項)指社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。215(類)06(款)99(項)指資源勘探信息等支出。安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229(類)99(款)01(項)指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。


第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》



附件:新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州工商行政管理局.XLS