目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支出決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策;調(diào)查了解自治州統(tǒng)戰(zhàn)工作的情況,掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中的政治、思想動態(tài),及時準確地向州黨委反映情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的建議和意見;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展反對民族分裂勢力和宗教極端勢力的斗爭,參與處理有關(guān)突發(fā)事件。
3、負責(zé)聯(lián)系自治州各民主黨派和無黨派愛國人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,貫徹落實黨中央和自治區(qū)、自治州黨委對民主黨派的方針、政策,充分發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用,為自治州黨委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受自治州黨委委托向民主黨派、無黨派人士通報自治州黨委重大決策和會議精神;支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè),獨立自主地開展工作,選拔、培養(yǎng)新一代代表人物;協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。
4、負責(zé)黨外人士的政治安排;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,做好黨外干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作;協(xié)助民主黨派、州工商聯(lián)做好干部管理工作;協(xié)助有關(guān)部門管理縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長;做好黨外代表人士的培訓(xùn)工作。
5、負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,對臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的代表人物和社團開展聯(lián)誼活動,做好爭取、團結(jié)工作。
6、了解并反映自治州非公有制經(jīng)濟代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟代表人士積極開展思想政治工作。
7、調(diào)查、反映黨外知識分子情況,反映意見、協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
8、會同有關(guān)部門開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。
9、指導(dǎo)縣(市)和自治州各部門、單位的統(tǒng)戰(zhàn)工作;指導(dǎo)
有關(guān)社團、協(xié)會的工作。
10、配合有關(guān)部門做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子配備調(diào)整工作;受州黨委委托,領(lǐng)導(dǎo)自治州工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)州工商聯(lián)工作;加強統(tǒng)戰(zhàn)部的自身建設(shè),提高統(tǒng)戰(zhàn)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)自治州社會主義學(xué)院開展工作。
12、承辦州黨委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,中共昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括:中共昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門本級決算,無下屬預(yù)算單位。
納入中共昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 中共昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部本級 |
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2 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入878.70萬元,與上年相比,減少4.55萬元,降低0.52%,增減變化主要原因是:一是調(diào)標(biāo)增資,工資福利支出增加20.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目財政撥款增加73.3萬元;三是其他收入較上年減少98.08萬元。
支出935.56萬元,與上年相比,增加98.31萬元,增長11.74%,增減變化主要原因是:一是調(diào)標(biāo)增資,工資福利支出增加加20.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目支出增加260.3萬元;三是其他收入支出減少240.13萬元。
結(jié)余84.14萬元,與上年相比,減少56.86萬元,降低40.33%。增減變化主要原因是:工作任務(wù)增加,項目支出較上年增加。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計878.70萬元,其中:財政撥款收入717.99萬元,占82%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占00%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入160.71萬元,占18%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)489.9萬元,決算數(shù)878.7萬元,預(yù)決算差異率80%,差異主要原因:一是調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金,工資福利支出較預(yù)算增加35.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款較預(yù)算增加192.86萬元;三是其他收入增加160.71萬元。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計935.56萬元,其中:基本支出326.80萬元,占35%;項目支出608.76萬元,占65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)489.9萬元,決算數(shù)935.56萬元,預(yù)決算差異率91%,差異主要原因:一是調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金,工資福利支出較預(yù)算增加支出35.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款較預(yù)算增加支出333.86萬元;三是其他收入支出增加76.57萬元。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入717.99萬元,與上年相比,增加95.53萬元,增長14.98%。增減變化的主要原因是:一是調(diào)標(biāo)增資,工資福利支出增加加20.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款增加73.3萬元。財政撥款支出858.99萬元,與上年相比,增加280.53萬元,增長48.5%,增減變化的主要原因是:一是調(diào)標(biāo)增資,工資福利支出增加加20.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目支出增加260.3萬元。其中:基本支出308.13萬元,項目支出550.86萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年相比,減少141萬元,降低100%。增減變化的主要原因是:工作任務(wù)增加,項目支出較上年增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)489.9萬元,決算數(shù)717.99萬元,預(yù)決算差異率47%,差異主要原因一是調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金,工資福利支出較預(yù)算增加35.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款較預(yù)算增加192.86萬元。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)489.9萬元,決算數(shù)858.99萬元,預(yù)決算差異率75%,差異主要原因:一是調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金,工資福利支出較預(yù)算增加支出35.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款較預(yù)算增加支出333.86萬元。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入717.99萬元,與上年相比,增加95.53萬元,增長14.98%。增減變化的主要原因是:一是調(diào)標(biāo)增資,工資福利支出增加加20.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款增加73.3萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出858.99萬元,與上年相比,增加280.53萬元,增長48.5%,增減變化的主要原因是:一是調(diào)標(biāo)增資,工資福利支出增加加20.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目支出增加260.3萬元。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),201類一般公共服務(wù)支出858.99萬元。按經(jīng)濟分類科目,工資福利支出279.75萬元,商品和服務(wù)支出546.76萬元,對個人和家庭的補助支出5.62萬元,資本性支出26.86萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)489.90萬元,決算數(shù)717.99萬元,預(yù)決算差異率47%,差異主要原因一是調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金,工資福利支出較預(yù)算增加35.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款較預(yù)算增加192.86萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)489.90萬元,決算數(shù)858.99萬元,預(yù)決算差異率75%,差異主要原因:一是調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績效獎獎金,工資福利支出較預(yù)算增加支出35.23萬元;二是工作任務(wù)增加,項目經(jīng)費財政撥款較預(yù)算增加支出333.86萬元。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是我單位無政府性基金財政撥款。其中:按功能分類科目(按類級科目公開)支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目(按類級科目公開)支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金財政撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:我單位無政府性基金財政撥款。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.14萬元。與上年相比,減少56.86萬元,降低40%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,減少141萬元,降低100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算10.31萬元,比上年減少1.09萬元,降低9.6%,減少原因是:
1、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行,2018年未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。2、加強車輛管理,壓縮公務(wù)用車運行維護費,維修費、油耗逐年呈下降趨勢。3、加強接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。4、嚴格加強“三公”經(jīng)費開支管理,不斷完善審批制度。
其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是我單位壓減因公出國批次和人數(shù),本年度沒有安排因公出訪團組。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.23萬元,占70%,比上年減少0.22萬元,降低3%,原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,不斷加強車輛管理,壓縮公務(wù)用車運行維護費,維修費、油耗逐年呈下降趨勢。
公務(wù)接待費支出3.08萬元,占30%,比上年減少0.87萬元,降低 22%,減少原因是:加強接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。
具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。中共昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費7.23萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費7.23萬元。主要用于車輛維護費、過路費、保險費、油料費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為5輛。
公務(wù)接待費3.08萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出3.08萬元,主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出等。中共昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部國內(nèi)公務(wù)接待20批次400人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)10.31萬元,決算數(shù)10.31萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:1、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,加強財務(wù)管理。2、認真編制預(yù)算并嚴格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算。3、加強車輛管理,壓縮公務(wù)用車運行維護費,維修費、油耗逐年下降。4、加強接待審批制度,嚴格控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。
其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國批次和人數(shù),2018年沒有安排因公出訪團組。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因嚴格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;2018年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)7.23萬元,決算數(shù)7.23萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因厲行節(jié)約,加強車輛管理,壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3.08萬元,決算數(shù)3.08萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度中共昌吉回族自治州委員會統(tǒng)戰(zhàn)部單位(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出22.76萬元,比上年減少23.48萬元,降低51%,主要原因是:厲行節(jié)約,壓減機關(guān)運行經(jīng)費,降低行政成本。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額23.1萬元,其中:政府采購貨物支出23.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,單位共有車輛4輛,價值15745.萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是保障開展日常工作公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(二)預(yù)算績效情況的說明
2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評情況:自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
預(yù)算績效管理情況: 能夠充分認識到預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,全面推進預(yù)算績效管理是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的必然要求,是財政科學(xué)化、精細化管理的重要內(nèi)容和基本要求。能夠逐步建立以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,以績效跟蹤和績效評價為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的,建立科學(xué)規(guī)范、切合實際、便于實施、注重效率的預(yù)算績效管理制度體系和工作規(guī)程。
績效自評開展情況
統(tǒng)戰(zhàn)工作項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),統(tǒng)戰(zhàn)工作項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為409.81萬元,執(zhí)行數(shù)為608.76萬元,完成預(yù)算的148.7%。主要產(chǎn)出和效果:一是開展統(tǒng)一戰(zhàn)線特殊情報信息費,開展愛國宗教人士、民管會成員慰問及培訓(xùn)。二是發(fā)放愛國宗教人士生活補貼費。三是開展民主黨派基層組織(2個支部)及社會服務(wù)部開展組織生活、進行組織活動、從事社會服務(wù)活動。四是開展基層組織(4個支部)及社會服務(wù)部開展組織生活、進行組織活動、從事社會服務(wù)活動動。五是開展昌吉州臺胞、臺屬慰問工作。六是開展昌吉州住村管寺管委會生活補貼、人身保險工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目全年預(yù)算數(shù)為409.81萬元,執(zhí)行數(shù)為608.76萬元,完成預(yù)算的148.7%,超預(yù)算48.7%。原因:2017年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141萬元。
下一步改進措施:一是在以后的工作中將加強政策學(xué)習(xí),提高思想認識;二是確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明:
2013401款:指行政運行,反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2013402款:指一般行政事務(wù),反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)立項級科目的其他項目支出。
2013499款:指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出,其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州統(tǒng)戰(zhàn)部
2019年9月20日