目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站,正科級(jí)單位,公益一類事業(yè)單位,財(cái)政全額預(yù)算撥款,無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);隸屬于昌吉州衛(wèi)生健康委下屬事業(yè)單位。
昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站主要職能:負(fù)責(zé)為全州計(jì)劃生育提供免費(fèi)藥具服務(wù),避孕藥具的發(fā)放管理,相關(guān)人員培訓(xùn)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站(單位)本級(jí)部門決算包括:昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站本級(jí)部門決算。
納入昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站(單位)2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入111.4萬(wàn)元,與上年相比,增加14.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.55%,增加變化主要原因是:其他收入增加,較上年增加16.83萬(wàn)元;衛(wèi)生健康委撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助及藥具自助發(fā)放機(jī)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。支出90.67萬(wàn)元,與上年相比,減少4.02萬(wàn)元,降低4.24%,減少變化主要原因是:年度中旬1人退休,財(cái)政撥款支出相對(duì)減少。結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增減變動(dòng)的主要原因是:2017年及2018年結(jié)余均轉(zhuǎn)入結(jié)余分配,年末結(jié)余均為0,故無(wú)增減變動(dòng)。
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)111.4萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入78.83萬(wàn)元,占70.76%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入32.57萬(wàn)元,占29.23%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)82.06萬(wàn)元,決算數(shù)111.4萬(wàn)元,預(yù)決算差異率35.75%,差異主要原因:本年度其他收入32.57萬(wàn)元,主要是衛(wèi)生健康委補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)收入,造成年初預(yù)算與決算數(shù)有差異。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)90.67萬(wàn)元,其中:基本支出85.67萬(wàn)元,占94.49%;項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,占5.51%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)82.06萬(wàn)元,決算數(shù)90.67萬(wàn)元,預(yù)決算差異率10.49%,差異主要原因:支出決算數(shù)增加主要原因是:一是2018年基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高,艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)調(diào)標(biāo)人員工資增加;二是給全州七縣市配置藥具自助發(fā)放機(jī)支出4.05萬(wàn)元,造成年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異 。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入78.83萬(wàn)元,與上年相比減少2.68萬(wàn)元,降低3.29%。增減變化的主要原因是:2018年7月退休1人,造成財(cái)政財(cái)補(bǔ)助撥款支出較上年減少。財(cái)政撥款支出78.83萬(wàn)元,與上年相比,減少2.68萬(wàn)元,降低3.29%。增減變化的主要原因:一是年度中旬退休1 人; 二是2017年調(diào)入1 人,已納入預(yù)算,但因崗位設(shè)置及2018年事業(yè)單位改革,工資關(guān)系未進(jìn)入統(tǒng)發(fā)系統(tǒng);財(cái)政撥款數(shù)減少。其中:基本支出73.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增減變動(dòng)的主要原因是2017年及2018年結(jié)余均轉(zhuǎn)入結(jié)余分配,年末結(jié)余均為0,故無(wú)增減變動(dòng)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)82.06萬(wàn)元,決算數(shù)78.83萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-3.94%,差異的主要原因是:本單位職工年初納入預(yù)算,但因崗位設(shè)置及人事凍結(jié),工資未進(jìn)入統(tǒng)發(fā),財(cái)政撥款收入減少,造成預(yù)決算差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù) 82.06 萬(wàn)元,決算數(shù) 78.83 萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-3.94%,差異主要原因是人員發(fā)生變動(dòng),年度中旬1人退休,1 人納入預(yù)算但因事業(yè)單位改革及人事凍結(jié),未進(jìn)行工資系統(tǒng),財(cái)政撥款收入減少,是造成預(yù)決算差異的主要原因。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.83萬(wàn)元。與上年相比,減少2.68萬(wàn)元,降低3.29%。增減變化的主要原因是本單位職工年初納入預(yù)算,但因崗位設(shè)置及人事凍結(jié),工資未進(jìn)入統(tǒng)發(fā),財(cái)政撥款收入減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.83萬(wàn)元,與上年相比,減少2.68萬(wàn)元,降低3.29%。增減變化主要原因是年度中旬1人退休,1人因崗位設(shè)置及人事凍結(jié),工資未進(jìn)入統(tǒng)發(fā),財(cái)政撥款支出減少。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),210醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出78.83萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)):工資福利支出64.47萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出13.41萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.95萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)82.06萬(wàn)元,決算數(shù)78.83萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-3.94%,差異變化的主要原因是本單位職工年初納入預(yù)算,但因崗位設(shè)置及人事凍結(jié),工資未進(jìn)入統(tǒng)發(fā),財(cái)政撥款收入減少,造成預(yù)決算差異。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)82.06萬(wàn)元,決算數(shù)78.83萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-3.94%。差異變化的主要原因是本年退休1人;1人納入預(yù)算,但未進(jìn)工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng),人員變動(dòng)的因素,是造成預(yù)算與決算差異的主要原因。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比同,增加0萬(wàn)元,增加0%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,降低0%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.91萬(wàn)元,比上年減少0.08萬(wàn)元,降低4.13%,減少原因是: 認(rèn)真編制預(yù)算,控制預(yù)算開(kāi)支;加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi);按照八項(xiàng)制度的要求,厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是財(cái)政未安排因公出(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.85萬(wàn)元,占96%,上年1.85萬(wàn)元,與上年對(duì)比,減少0.01萬(wàn)元,降低0.32%,原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車輛的管理,合理安排出車,減少油耗,控制用車成本,提高車輛使用效率。公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,占4%,比上年減少0.08萬(wàn)元,降低58.46%,減少原因是:合理安排全州七縣市藥具調(diào)撥,減少調(diào)撥次數(shù),降低用餐人數(shù),減少公務(wù)接待費(fèi)用,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,
具體情況如下:因公出中出境費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)因公出國(guó)(境)業(yè)務(wù)活動(dòng)和開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置燃油、車輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等開(kāi)支。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛 。
公務(wù)接待費(fèi)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元,具體是:是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬(wàn)元,主要是縣市藥管員提取藥具產(chǎn)生招待費(fèi)。昌吉州計(jì)劃生育藥具站國(guó)內(nèi)接待5批次, 10人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.27萬(wàn)元,決算數(shù)1.91萬(wàn)元,預(yù)決算差異率14%,差異主要原因: 為嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)制度規(guī)定,完善公車管理制度,出行乘座公共交通工具,減少出車次數(shù)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元;決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.14萬(wàn)元,決算數(shù)1.85萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-14%,差異主要原因: 2018年藥具站配合衛(wèi)生健康委開(kāi)展違法生育檢查及育齡群眾進(jìn)行避孕藥具、咨詢、宣傳發(fā)放工作,減少出車次數(shù),降低燃油費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.13萬(wàn)元,決算數(shù)0.06萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-53%,差異主要原因:為嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)制度規(guī)定,減少接待批次,人數(shù),降低公務(wù)接待費(fèi)用, 減少 “三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州計(jì)劃生育藥具站(事業(yè)單位),日常公用經(jīng)費(fèi)8.41萬(wàn)元,比上年減少0.38萬(wàn)元,降低4.32%,減少的主要原因是:人員變化,本年度中旬1名職工退休,造成本年度公用經(jīng)費(fèi)支出較上年略有減少。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額3.12萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.98萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,單位共有車輛1輛,價(jià)值35.5萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:
藥具一般業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),藥具一般業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是開(kāi)展講座宣講活動(dòng),向育齡人群提供安全、有效、適宜的避孕節(jié)育服務(wù),開(kāi)展“基層宣講”,舉辦藥具知識(shí)講座22余次,大宣講35余場(chǎng)次,共發(fā)放避孕藥具256000只,宣傳品800份,宣傳資料4000份;二是、利用衛(wèi)生計(jì)生宣傳活動(dòng)和避孕藥具活動(dòng),開(kāi)展了避孕藥具的宣傳、咨詢、發(fā)放、服務(wù)活動(dòng),提升避孕藥具發(fā)放服務(wù)水平;三是2018年督導(dǎo)、調(diào)研、考核4次,藥具不良反應(yīng)專項(xiàng)督導(dǎo)2次,每季度對(duì)全州已婚育齡群眾使用藥具有效率進(jìn)行摸底調(diào)研,年度藥具使用率達(dá)99.94%以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:繼續(xù)做好全州藥管員規(guī)范化培訓(xùn)工作。下一步改進(jìn)措施:一是提高藥具咨詢發(fā)放宣傳活動(dòng),提升服務(wù)水平;二是加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳,提高藥具人員素質(zhì)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
七、附表《自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》
自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 藥具一般業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目(為育齡群眾免費(fèi)提供避孕藥具項(xiàng)目) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站 | |||||
預(yù)算 執(zhí)行 情況 (萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 5 | 執(zhí)行數(shù): | 5 | ||
其中:財(cái)政撥款 | 5 | 其中:財(cái)政撥款 | 5 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
藥具工作是人類生殖健康的重要組成部分,是計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要內(nèi)容,為育齡群眾免費(fèi)提供避孕藥具項(xiàng)目,主要負(fù)責(zé)全州藥具需求報(bào)送、倉(cāng)儲(chǔ)配送、信息統(tǒng)計(jì)、藥具宣傳、咨詢指導(dǎo)、藥具發(fā)放、隨訪服務(wù)、開(kāi)展藥具不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)等;并且指導(dǎo)下級(jí)單位藥具管理和培訓(xùn)藥具管理和發(fā)放服務(wù)人員,確保全州育齡群眾使用到安全、有效、適宜的避孕藥具。 | 藥具工作是人類生殖健康的重要組成部分,是計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要內(nèi)容,為育齡群眾免費(fèi)提供避孕藥具項(xiàng)目,主要負(fù)責(zé)全州藥具需求報(bào)送、倉(cāng)儲(chǔ)配送、信息統(tǒng)計(jì)、藥具宣傳、咨詢指導(dǎo)、藥具發(fā)放、隨訪服務(wù)、開(kāi)展藥具不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)等;并且指導(dǎo)下級(jí)單位藥具管理和培訓(xùn)藥具管理和發(fā)放服務(wù)人員,確保全州育齡群眾使用到安全、有效、適宜的避孕藥具,完成有效率99.87%。 | |||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: 購(gòu)置自助發(fā)放機(jī) | 年內(nèi)用增加2-3臺(tái)發(fā)放機(jī) | 100% | ||
指標(biāo)2:組織活動(dòng)次數(shù) | 年內(nèi)開(kāi)展宣傳活動(dòng)次數(shù)不于4次 | 99% | ||||
指標(biāo)3:組織培訓(xùn)班次…… | 年內(nèi)組織培訓(xùn)不少于1次 | 99% | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:育齡群眾免費(fèi)提供避孕藥具有效率 | 避孕藥具使用有效人數(shù)/實(shí)際使用避孕藥具,達(dá)到95%以 | 99.87% | |||
指標(biāo)2:培訓(xùn)合格率 | 培訓(xùn)合格人數(shù)占參加人數(shù)的比例 | 96% | ||||
指標(biāo)3:使用藥具應(yīng)用率 | 實(shí)際使用藥具人數(shù)/應(yīng)使用藥具人數(shù)95% | 99.94% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:年內(nèi)完成避孕藥具有效率 | 一年內(nèi) | 達(dá)到預(yù)期 | |||
指標(biāo)2:年內(nèi)完成使用藥具應(yīng)用率 | 一年內(nèi) | 達(dá)到預(yù)期 | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: |
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指標(biāo)2: |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1: |
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指標(biāo)2: |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1:業(yè)務(wù)保障能力提升 |
購(gòu)置所需開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的自助發(fā)放機(jī)對(duì)提升業(yè)務(wù)能力與水平有很大的必要性和操作性 | 得到提升 | |||
指標(biāo)2: |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1: |
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指標(biāo)2: |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1: |
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指標(biāo)2: |
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滿意度 指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) |
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指標(biāo)2: |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。210(類)07(款)16(項(xiàng)):指醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出—計(jì)劃生育事務(wù)--計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)。210(類)07(款)99(項(xiàng)):指醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出—計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。 無(wú)
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州計(jì)劃生育藥具站
2019年9月20日