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昌吉州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2019-09-25 16:49:52 來(lái)源:昌吉州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):




第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實(shí)施<中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>辦法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級(jí)紅十字會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)工作。2、依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》規(guī)定,為開(kāi)展救助工作進(jìn)行募捐活動(dòng),做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作;在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,參加國(guó)內(nèi)外的人道主義救助工作。3、開(kāi)展人道領(lǐng)域里的社會(huì)救助、社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng);組織群眾性初級(jí)救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)急救培訓(xùn)工作。4、在自治區(qū)紅十字會(huì)的指導(dǎo)下,開(kāi)展與國(guó)際國(guó)內(nèi)紅十字會(huì)組織的友好合作與交流;宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。5、開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。6、依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定,推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作;進(jìn)行遺體、器官捐獻(xiàn)和“中華造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者”的宣傳、動(dòng)員、登記工作。7、組織會(huì)員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動(dòng)。8、完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心部門決算包括:昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:


序號(hào)

單位名稱

備注

1

昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心本級(jí)

 

2


 

 

 

 


第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入100.4萬(wàn)元,與上年相比,增加32.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.55%,增減變化主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥付工資福利支出增加2.48萬(wàn)元;2、自治區(qū)紅十字會(huì)撥付補(bǔ)助費(fèi),其他收入較上年增加29.88萬(wàn)元。

支出72.92萬(wàn)元,與上年相比,增加6.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.56%,增減變化主要原因是:1、調(diào)標(biāo)增資、社保繳費(fèi)增加,財(cái)政撥款基本支出支出較上年增加10.99萬(wàn)元;2、其他收入支出較上年減少4.63萬(wàn)元。

結(jié)余34.54萬(wàn)元,與上年相比,增加23.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)218.80%。增減變化主要原因是:1、財(cái)政撥款較上年增加0.3萬(wàn)元;2、其他收入-自治區(qū)撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi),工作任務(wù)尚未完成,結(jié)余32.18萬(wàn)元。

(二)部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)100.4萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入67.21萬(wàn)元,占66.94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0.91萬(wàn)元,占0.91%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入32.28萬(wàn)元,占32.15%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)60.2萬(wàn)元,決算數(shù)100.4萬(wàn)元,預(yù)決算差異率66.78%,差異主要原因:1、調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利收入增加7.01萬(wàn)元;2、自治區(qū)紅十字會(huì)撥付補(bǔ)助費(fèi)33.19萬(wàn)元。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)72.92萬(wàn)元,其中:基本支出72.92萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)60.2萬(wàn)元,決算數(shù)72.92萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21.13%,差異主要原因:1、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利支出增加6.7萬(wàn)元; 2、自治區(qū)紅十字會(huì)撥付補(bǔ)助費(fèi)支出6.02萬(wàn)元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入67.21萬(wàn)元,與上年相比,增加2.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.83%。增減變化的主要原因是:調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥付工資福利支出增加2.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出66.9萬(wàn)元,與上年相比,增加10.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.66%,增減變化的主要原因是:調(diào)標(biāo)增資、社保繳費(fèi)增加,財(cái)政撥款基本支出較上年增加10.99萬(wàn)元;其中:基本支出66.9萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.31萬(wàn)元,與上年相比,減少8.51萬(wàn)元,降低96.47%。增減變化的主要原因是:財(cái)政撥款減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)60.2萬(wàn)元,決算數(shù)67.21萬(wàn)元,預(yù)決算差異率11.6%,差異主要原因:調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利收入增加7.01萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)60.02萬(wàn)元,決算數(shù)66.9萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21%,差異主要原因:調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利支出增加6.7萬(wàn)元

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款67.21萬(wàn)元,與上年相比,增加2.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.83%。增減變化的主要原因是:調(diào)標(biāo)增資財(cái)政撥付工資福利支出增加2.48萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.9萬(wàn)元,與上年相比,增加10.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.66%,增減變化的主要原因是:調(diào)標(biāo)增資、社保繳費(fèi)增加,財(cái)政撥款基本支出較上年增加10.99萬(wàn)元。其中:按功能分類科目,208類社會(huì)保障和就業(yè)支出66.9萬(wàn)元,其中:行政運(yùn)行0.85萬(wàn)元,其他紅十字事業(yè)支出66.05萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目,工資福利支出63.84萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.63萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥收入年初預(yù)算數(shù)60.2萬(wàn)元,決算數(shù)67.21萬(wàn)元,預(yù)決算差異率11.6%,差異主要原因:調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利收入增加7.01萬(wàn)元;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)60.02萬(wàn)元,決算數(shù)66.9萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21%,差異主要原因:調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利支出增加6.7萬(wàn)元

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi))支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi))支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.54萬(wàn)元。與上年相比,增加23.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)218.80%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.31萬(wàn)元,與上年相比,減少8.51萬(wàn)元,降低96.47%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元,比上年減少0.64萬(wàn)元,降低61.32%減少原因是:1、認(rèn)真做好預(yù)算編制工作,不安排沒(méi)有預(yù)算的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算。2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓減公務(wù)接待支出。

其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,減少原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.41萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.64萬(wàn)元,降低61.32%,減少原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算;加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%,減少原因是:我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù),2018年沒(méi)有安排公務(wù)接待開(kāi)支。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容:無(wú)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.41萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.41萬(wàn)元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出,昌吉州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.41萬(wàn)元,決算數(shù)0.41萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算。3、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年下降。4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組。公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.41萬(wàn)元,決算數(shù)0.41萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心單位(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)2.43萬(wàn)元,比上年減少1.35萬(wàn)元,降低35.71%,主要原因是:厲行節(jié)約,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,降低行政成本。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20181231日,單位共有車輛2輛,價(jià)值39.73萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:保障單位開(kāi)展日常工作公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)集中研究決策,嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,完成了2018年整體預(yù)期績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:我單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明:

2081601款:指行政運(yùn)行,反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2081699款:指其他紅十字事業(yè)支出,反映其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》


昌吉州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心

2019年9月20日

附件:新疆昌吉回族自治州紅十字會(huì)社會(huì)救助培訓(xùn)中心.XLS