目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、單位基本情況
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和自治州有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,研究制訂自治州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)章、制度和辦法,并組織實施。
2、根據(jù)自治州人民政府授權(quán),依照國家有關(guān)法律和行政法規(guī),代表自治州人民政府依法履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé),監(jiān)管州人民政府授權(quán)范圍內(nèi)的企業(yè)國有資產(chǎn)和其他經(jīng)營性國有資產(chǎn),維護(hù)和落實國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
3、研究擬訂自治州國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,探索地方國有經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主導(dǎo)作用的領(lǐng)域和途徑,指導(dǎo)、推動國有經(jīng)濟(jì)向自治州公共服務(wù)領(lǐng)域、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、地方支柱產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)集中,提升國有經(jīng)濟(jì)的影響力和控制力。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審批所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。
4、承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)和經(jīng)營性國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系,擬訂所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)營目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等,對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作,制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
5、指導(dǎo)、推進(jìn)自治州國有及國有控股企業(yè)的改革和重組,促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動和優(yōu)化配置,推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)與大企業(yè)大集團(tuán)聯(lián)合、重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行,提升公司治理水平。
6、指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制,促進(jìn)企業(yè)管理創(chuàng)新和經(jīng)營管理水平提升;按照法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲,建立經(jīng)營者激勵和約束制度。
7、按照有關(guān)規(guī)定,代表州人民政府向國有獨資企業(yè)派出監(jiān)事會和董事,向國有控股和國有參股企業(yè)派出董事、監(jiān)事,負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。
8、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益,參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
9、組織實施州本級國有企業(yè)股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易、資產(chǎn)統(tǒng)計、績效評價及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動態(tài)監(jiān)測等工作;在授權(quán)范圍內(nèi)組織實施州本級企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓;會同有關(guān)部門對全州企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易活動進(jìn)行監(jiān)督檢查,規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)交易活動。
10、按照出資人職責(zé),負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針、政策及有關(guān)法律法規(guī)等工作。
11、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理和流失查處,起草企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案,制定有關(guān)規(guī)范性文件,依法維護(hù)國有出資人的合法權(quán)益。
12、根據(jù)州人民政府授權(quán),按照“政企分開、政資分開、政事分開”的要求,指導(dǎo)、推進(jìn)行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)、非經(jīng)營性轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作,提高國資監(jiān)管覆蓋面和國有資產(chǎn)配置效率。
13、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策,督促金融機(jī)構(gòu)落實區(qū)州黨委、政府的各項決議、決定和工作部署;研究擬訂自治州地方金融業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃,配合有關(guān)部門查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù),維護(hù)金融秩序;加強(qiáng)自治州金融服務(wù)協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)自治州與州內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系;研究擬訂自治州信用擔(dān)保體系建設(shè)和小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施,加強(qiáng)信用擔(dān)保體系建設(shè)和小金融機(jī)構(gòu)建設(shè);負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司審批和監(jiān)管工作,規(guī)范其運(yùn)行和防控風(fēng)險;承擔(dān)自治州金融服務(wù)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和小額貸款公司協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
14、負(fù)責(zé)研究擬訂自治州企業(yè)上市發(fā)展規(guī)劃和支持上市公司發(fā)展、擬上市公司上市的政策和措施;組織做好后備上市企業(yè)的篩選、培育、服務(wù)和推薦工作,協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市的有關(guān)問題;組織做好自治州上市公司并購、重組、增發(fā)新股等工作;負(fù)責(zé)非上市股份公司的股權(quán)登記、托管工作;承擔(dān)自治州推進(jìn)企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
15、依法對縣市人民政府、園區(qū)管理委員會企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,推進(jìn)地方國有企業(yè)改革和發(fā)展。
16、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其它事項。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
州國資委內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳科、產(chǎn)股(權(quán))科、統(tǒng)計考核科、改革發(fā)展科5個職能科室,下設(shè)州監(jiān)事會辦公室、1個財政全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制
截至2018年年末,州國資委實有在職人數(shù)25人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州國資委部門決算包括:昌吉州國資委部門本級決算。
納入昌吉州國資委2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州國資委本級 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入574.93萬元,(一般公共預(yù)算財政撥款574.93萬元),與上年相比,減少81.32萬元,降低12.39%,增減變化主要原因是:人員減少(一人退休),財政撥款的人頭經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少;支出總計578.55萬元,按功能分類:(其中資源勘探信息等支出554.05萬元,其它支出24.5萬元),與上年相比,減少67.57萬元,降低10.4%,增減變化主要原因是:人員的減少和公用經(jīng)費(fèi)的節(jié)約;結(jié)余資金15.90萬元,與上年相比,減少了3.62萬元,減少了18.56%。增減變化主要原因是:項目資金使用的嚴(yán)格化、制度化,項目資金未使用完的資金不能挪用,讓財政資金收回國庫盤活,去年結(jié)余是因為出納操作失誤資金未支出去,導(dǎo)致資金年底收回國庫。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計574.93萬元,其中:財政撥款收入574.93萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)496.23萬元,決算數(shù)574.93萬元,預(yù)決算差異率15.8%,差異率的原因是追加預(yù)算金額。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計578.55萬元,其中:基本支出495.43萬元,占85.6%;項目支出83.12萬元,占15.8%,項目資金實際撥付91.5萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.378萬元;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)496.23萬元,決算數(shù)578.55萬元,預(yù)決算差異率16.58%,差異主要原因年末項目資金的結(jié)余總計8.378萬元。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入574.93萬元,與上年相比,減少34.21萬元,降低5.62%。增減變化的主要原因是:人員的經(jīng)費(fèi)減少。財政撥款支出總計578.55萬元。其中:基本支出495.43萬元,項目支出83.12萬元。 與上年相比,減少18.59萬元,降低3.11%,增減變化的主要原因是:人員減少,項目資金的結(jié)余。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.38萬元。(其中項目支出結(jié)轉(zhuǎn)8.38萬元),與上年相比,減少3.62萬元,降低30.18%。變化的主要原因是:年末項目資金的節(jié)約使用致使項目資金結(jié)余。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)496.23萬元,決算數(shù)574.93萬元,預(yù)決算差異率15.85%,差異主要原因上年操作失誤導(dǎo)致的基本支出結(jié)余。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)496.23萬元,決算數(shù)578.55萬元,預(yù)決算差異率16.58%,差異主要原因項目資金的結(jié)余。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入574.93萬元。與上年相比,減少81.32萬元,降低14.1%。增減變化的主要原因是:人員減少和年末資金的結(jié)轉(zhuǎn)減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出578.55萬元。支出按功能分類科目:其中資源勘探信息等支出554.06萬元、其它支出24.5萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出412.62萬元,商品和服務(wù)支出115.77萬元,對個人和家庭補(bǔ)助25.94萬元,資本性支出24.23萬元。與上年相比,減少30.59萬元,降低5.0%。減少變化的主要原因是:項目資金的支出減少,年末項目資金的結(jié)余。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)496.23萬元,決算數(shù)574.93萬元,預(yù)決算差異率15.85%,預(yù)算收入沒有差異。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)496.23萬元,決算數(shù)578.55萬元,預(yù)決算差異率16.58%,差異主要原因年末項目資金結(jié)余。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:沒有政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:沒有政府性基金預(yù)算。與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,沒有政府性基金預(yù)算。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.90萬元。與上年相比,減少3.62萬元,降低18.56%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.38萬元。與上年相比,減少3.62萬元,降低30.18%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.46萬元,比上年增加1萬元,增長13.43%,增加原因是住戶和聯(lián)誼活動的批次增加,車輛老化日常維修費(fèi)用增加。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是沒有因公出國的費(fèi)用;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元,占94.5%,比上年增加1萬元,增長14.32%,增加原因是公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1萬元,主要是民族團(tuán)結(jié)一家親和聯(lián)誼活動批次的增加以及車輛老化的日常維修增加,公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元,占5.4%,比上年增加0萬元,增長0%,本職中央八項規(guī)定減少接待所有2018年接待費(fèi)沒有增長。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。昌吉州國資委全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。主要用于單位日常工作和民族團(tuán)結(jié)一家親住訪和民族團(tuán)結(jié)聯(lián)誼活動。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元,主要是民族團(tuán)結(jié)一家親聯(lián)誼活動餐費(fèi)接待4560員,單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次,35人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.46萬元,決算數(shù)8.46萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有差異。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有因公出國費(fèi)用;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有購置新的公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元,決算數(shù)8萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有增減公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.46萬元,決算數(shù)0.46萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有增減公務(wù)接待費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州國資委(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.88萬元,比上年減少23.84萬元,降低29.53%,主要是節(jié)約資金降低消耗和辦公經(jīng)費(fèi)等原因。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額16.12萬元,其中:政府采購貨物支出12.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4萬元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,單位共有車輛1輛,價值48.97萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(二)預(yù)算績效情況的說明
2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評情況:自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為91.5萬元,執(zhí)行數(shù)為83.12萬元,完成預(yù)算的90.8%。主要產(chǎn)出和效果:一是按計劃實施;二是根據(jù)財政預(yù)算要求專款專用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是實施進(jìn)度沒按部就班;二是資金使用未100%完成。下一步改進(jìn)措施:一是績效自評報告更詳細(xì)準(zhǔn)確;二是績效監(jiān)控報告的分析不到位。有關(guān)項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。
215一般公共服務(wù)支出(類)07(款)國有資產(chǎn)監(jiān)管。反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的支出。01行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
215一般公共服務(wù)支出(類)07(款)國有資產(chǎn)監(jiān)管。反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的支出。02一般行政管理實務(wù),反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出。
229其他支出(類)99其他支出(款)01其他支出(項):指有除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 (無)
第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州國資委
2019年9月20日