目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)食品(含煙酒、食品添加劑、保健食品,下同)、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策,組織起草并組織實施全州食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理有關(guān)政策規(guī)定、工作規(guī)劃。推動建立地方政府負總責、食品藥品安全企業(yè)負第一責任的機制;落實食品藥品重大信息直報制度。
2、負責自治州食品安全監(jiān)管。監(jiān)督實施食品行政許可;負責建立食品安全隱患排查治理機制,制定全州食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織實施,牽頭組織實施重大活動食品安全保障工作;負責制定食品藥品安全信息統(tǒng)一發(fā)布制度,公布食品安全信息;參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃、食品安全地方標準,根據(jù)食品安全風險監(jiān)測計劃開展監(jiān)測工作。
3、負責自治州藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)管。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)行政許可,監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械標準及分類管理制度;負責藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量安全監(jiān)管,監(jiān)督實施質(zhì)量管理規(guī)范;配合實施國家基本藥物制度。負責建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,組織開展藥品(醫(yī)療器械)不良反應(yīng)(事件)監(jiān)測和報告工作。組織實施化妝品監(jiān)督管理辦法。
4、負責制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施,牽頭組織查處重大違法行為;完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制;負責組織實施食品藥品安全投訴、舉報受理和12331網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作;監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置;對核準的食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品廣告進行監(jiān)測。
5、負責食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故預(yù)防控制、應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況。
6、負責制定全州食品藥品安全監(jiān)督管理規(guī)劃和科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系信息化建設(shè)。
7、負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓和交流合作;推進食品藥品企業(yè)誠信體系建設(shè)。
8、承擔州食品安全委員會辦公室的日常工作。負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,督促檢查縣(市)、園區(qū)有關(guān)部門履行食品安全監(jiān)督管理職責。
9、承辦州人民政府及自治州食品安全委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局部門決算包括:昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局部門本級決算。
納入昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 |
單位名稱 |
備注 |
1 |
昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局本級 |
|
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入1013.74萬元,與上年相比,減少151.69萬元,降低13.02%,變化主要原因是:基本支出-人員經(jīng)費減少,較上年相比在職人員減少8人(退休5人,調(diào)出3人),其他收入較上年減少0.93萬元;支出1166.03萬元,與上年相比,增加263.52萬元,增長29.20%,變化主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等;結(jié)余206.73萬元,與上年相比,減少226.94萬元,降低52.33%。變化主要原因是:加大了上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費支出進度。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計1013.74萬元,其中:財政撥款收入1013.74萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)600.29萬元,決算數(shù)1013.74萬元,預(yù)決算差異率68.87%,差異主要原因:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計1166.03萬元,其中:基本支出538.30萬元,占46.16%;項目支出627.73萬元,占53.84%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)600.29萬元,決算數(shù)1166.03萬元,預(yù)決算差異率94.24%,差異主要原因:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,項目支出年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等形成支出,加大了上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費支出進度。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入1013.74萬元,與上年相比,減少150.76萬元,降低12.95%。變化的主要原因是:基本支出-人員經(jīng)費減少,較上年相比在職人員減少8人(退休5人,調(diào)出3人)。財政撥款支出1166.03萬元,與上年相比,增加263.52萬元,增長29.20%,變化的主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。其中:基本支出538.30萬元,項目支出627.73萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170.62萬元,與上年相比,減少226.93萬元,降低57.08%。變化的主要原因是:加大了上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費支出進度。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)600.29萬元,決算數(shù)1013.74萬元,預(yù)決算差異率68.87%,差異主要原因:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)600.29萬元,決算數(shù)1166.03萬元,預(yù)決算差異率94.24%,差異主要原因:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,項目支出年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等形成支出,加大了上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費支出進度。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1013.74萬元。與上年相比,減少150.76萬元,降低12.95%。變化的主要原因是:基本支出-人員經(jīng)費減少,較上年相比在職人員減少8人(退休5人,調(diào)出3人)。一般公共預(yù)算財政撥款支出1166.03萬元。與上年相比,增加263.52萬元,增長29.20%。變化的主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),社會保障和就業(yè)支出51.30萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1095.33萬元,資源勘探信息等支出1萬元,其他支出18.40萬元。按經(jīng)濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出452萬元,商品和服務(wù)支出488.78萬元,對個人和家庭補助支出22.48萬元,其他資本性支出202.77萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)600.29萬元,決算數(shù)1013.74萬元,預(yù)決算差異率68.75%,差異主要原因:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。 一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)600.29萬元,決算數(shù)1166.03萬元,預(yù)決算差異率94.24%,差異主要原因:本年度在職人員普調(diào)工資,基本支出中人員支出增加,項目支出年中追加“陽光食品”PPP項目資金、中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等形成支出,加大了上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費支出進度。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。變化的主要原因是:沒有政府性基金,無增減變化。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。變化的主要原因是:無政府性基金。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目(按類級科目公開),支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有政府性基金,無差異。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余206.73萬元。與上年相比,減少226.94萬元,降低52.33%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170.62萬元。與上年相比,減少226.94萬元,降低57.08%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5萬元,比上年減少7.59萬元,降低60.29%,減少原因是:深入推進黨風廉政建設(shè),嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強對“三公”經(jīng)費的管理,壓縮“三公”經(jīng)費開支。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因是:沒有安排出國(境);公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元,占100%,比上年減少6.87萬元,降低57.87%,減少原因是:深入推進黨風廉政建設(shè),嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強對“三公”經(jīng)費的管理,壓縮公務(wù)用車運行費經(jīng)費開支。公務(wù)接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0.72萬元,降低100%,減少原因是:深入推進黨風廉政建設(shè),嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強對“三公”經(jīng)費的管理,壓縮公務(wù)接待費開支。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無開支。
公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費5萬元。主要用于車輛維護費、過路費、保險費、油料費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為2輛。
公務(wù)接待費0萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,主要是:沒有安排公務(wù)接待等。昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)6.21萬元, 決算數(shù)5萬元,預(yù)決算差異率-19.48%,差異主要原因:深入推進黨風廉政建設(shè),嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強對“三公”經(jīng)費的管理,壓縮公務(wù)用車運行費經(jīng)費開支。 其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,未安排公務(wù)用車購置預(yù)算;公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)6.21萬元,決算數(shù)5萬元,預(yù)決算差異率-19.48%,差異主要原因深入推進黨風廉政建設(shè),嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強對“三公”經(jīng)費的管理,壓縮公務(wù)用車運行費經(jīng)費開支;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:今年沒有發(fā)生公務(wù)接待費。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局(行政單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出85.44萬元,比上年增加60.24萬元,增長239.05%,主要原因是:中央食品藥品專項經(jīng)費、訪惠聚專項經(jīng)費等。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額117.90萬元,其中:政府采購貨物支出85.40萬元、政府采購工程支出15萬元、政府采購服務(wù)支出17.5萬元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,單位共有車輛7輛,價值172.06萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是:主要用于食品藥品安全工作調(diào)研、交流,抽檢工作等。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(二)預(yù)算績效情況的說明
2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評情況。2018年度,本單位實行績效管理的項目3個,涉及預(yù)算627.74萬元。
1、食品藥品專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目
食品藥品專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,食品藥品專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為63萬元,執(zhí)行數(shù)為245.74萬元(動用上年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金),完成預(yù)算的290.06%。主要產(chǎn)出和效果:一是食品藥品安全監(jiān)管水平逐步提高;二是基層監(jiān)管隊伍執(zhí)法能力和監(jiān)管能力逐步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是基層監(jiān)管隊伍執(zhí)法能力和監(jiān)管能力有待提高;二是公眾飲食用藥安全科普知識欠缺。下一步改進措施:一是繼續(xù)做好食品藥品監(jiān)管專項整治工作;二是加強系統(tǒng)法治建設(shè)。
2、昌吉回族自治州“陽光食品(陽光廚房)”PPP項目
昌吉回族自治州“陽光食品(陽光廚房)”PPP項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,昌吉回族自治州“陽光食品(陽光廚房)”PPP項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為182萬元,執(zhí)行數(shù)為182萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是通過抽查檢驗查詢食品溯源信息,減少傳統(tǒng)查詢所產(chǎn)生的檢測損害、物資損耗;二是項目實施,強化食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的自律誠信意識,進一步規(guī)范市場秩序和經(jīng)營行為。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的自律誠信意識比較淡薄。二是市場秩序和經(jīng)營行為有待于進一步規(guī)范。下一步改進措施:一是加強生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查力度。二是提高工作人員業(yè)務(wù)工作能力。
3、食品抽檢專項經(jīng)費。
食品抽檢專項經(jīng)費績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,昌吉回族自治州“陽光食品(陽光廚房)”PPP項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是通過抽查檢驗查詢食品溯源信息,減少傳統(tǒng)查詢所產(chǎn)生的檢測損害、物資損耗;二是建立公平的行業(yè)競爭機制,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益,促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是基層監(jiān)管隊伍執(zhí)法能力和監(jiān)管能力有待提高。二是新的食品安全隱患不斷涌現(xiàn)。
改進措施:一是加強培訓,切實提高基層監(jiān)管隊伍執(zhí)法能力和監(jiān)管能力。二是以提升食品治理能力為核心,以確保全州各族群眾飲食用品安全為目標,重點加強對食品業(yè)的監(jiān)管效率。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)05(項)指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。210(類)04(款)09(項)指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項。210(類)10(款)01(項)指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)-行政運行,210(類)10(款)02(項)指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。210(類)10(款)16(項)指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全事務(wù)。210(類)10(款)99(項)指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)-其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出。215(類)06(款)99(項)資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229(類)99(款)01(項)指其他支出-其他支出-其他支出(訪惠聚專項)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。
第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州食品藥品監(jiān)督管理局
2019年9月20日
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