目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
根據(jù)《新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處機(jī)構(gòu)編制方案》的通知(昌州黨機(jī)編辦〔2014〕100號(hào))文件,我單位機(jī)構(gòu)類(lèi)別:公益一類(lèi),隸屬于州人民政府辦公室。
主要負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作;搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售平臺(tái);做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類(lèi)社會(huì)組織的對(duì)接和接待等工作;建立信息交流互通平臺(tái),負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作、保障駐京信訪工作組后勤工作;完成州黨委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處無(wú)下屬?zèng)Q算單位,下設(shè)兩個(gè)科室,分別是:辦公室和業(yè)務(wù)科,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(副縣級(jí)1名,科級(jí)2名),隸屬州政府辦公室管理,公益一類(lèi)副縣級(jí)事業(yè)單位。
(二)人員編制
編制人數(shù)8名,實(shí)有人數(shù)7人,與上年對(duì)比減少1人,原因?yàn)檗o職減員。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門(mén)決算包括:昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門(mén)本級(jí)決算,無(wú)所屬單位決算。
納入昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處單位本級(jí) |
|
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入267.62萬(wàn)元,與上年相比,減少55.31萬(wàn)元,降低17.13%,減少變化主要原因:一是工作人員減少,財(cái)政撥款基本支出減少38.43;二是項(xiàng)目支出財(cái)政撥款較上年減少5萬(wàn)元。三是其他業(yè)務(wù)收入-自治區(qū)信訪工作補(bǔ)助較上年減少11.88萬(wàn)元。支出368.72萬(wàn)元,與上年相比,減少44.19萬(wàn)元,降低10.7%,減少變化主要原因:一是為厲行節(jié)約有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,其中基本支出比去年減少27.29萬(wàn)元;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比去年減少5萬(wàn)元;三是其他收入支出比去年減少11.9萬(wàn)元。結(jié)余247.00萬(wàn)元,與上年相比,減少101.11萬(wàn)元,降低29.05%。減少變化主要原因:財(cái)政撥款較上年減少,支出相比增加,年末結(jié)余減少。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)267.62萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入146.79萬(wàn)元,占54.85%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入120.83萬(wàn)元,占45.15%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)136.39萬(wàn)元,決算數(shù)267.62萬(wàn)元,預(yù)決算差異額131.23萬(wàn)元,預(yù)決算差異率96.22%,差異主要原因:一是調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金基本支出較年初預(yù)算增加10.4萬(wàn)元;二是其他收入增加120.83萬(wàn)元(系利息收入、自治區(qū)駐京信訪工作補(bǔ)助費(fèi))。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)368.72萬(wàn)元,其中:基本支出368.72萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)136.39萬(wàn)元,決算數(shù)368.72萬(wàn)元,預(yù)決算差異額232.33萬(wàn)元,預(yù)決算差異率170.34%,差異主要原因:一是為順利開(kāi)展自治區(qū)駐京信訪后勤保障工作,其他收入支出較年初預(yù)算增加120.82萬(wàn)元;二是調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金基本支出較年初預(yù)算增加10.4萬(wàn)元;三是工作任務(wù)增加,2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)101.11萬(wàn)元。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入146.79萬(wàn)元,與上年相比,減少43.43萬(wàn)元,降低22.83%。減少變化的主要原因:一是工作人員減少,財(cái)政撥款基本支出減少38.43;二是項(xiàng)目支出財(cái)政撥款較上年減少5萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出247.9萬(wàn)元,與上年相比,減少32.29萬(wàn)元,降低11.52%,減少變化的主要原因:一是為厲行節(jié)約有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,其中基本支出比去年減少27.29萬(wàn)元;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比去年減少5萬(wàn)元;其中:基本支出247.9萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.00萬(wàn)元,與上年相比,減少101.11萬(wàn)元,降低29.05%。增減變化的主要原因:財(cái)政撥款較上年減少,支出相比增加,年末結(jié)余減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)136.39萬(wàn)元,決算數(shù)146.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異率7.63%,差異主要原因:調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金基本支出較年初預(yù)算增加10.4萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)136.39萬(wàn)元,決算數(shù)247.9萬(wàn)元,預(yù)決算差異額111.51萬(wàn)元,預(yù)決算差異率81.75%,差異主要原因:一是調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金基本支出較年初預(yù)算增加10.4萬(wàn)元;三是工作任務(wù)增加,2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)101.11萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入146.79萬(wàn)元。與上年相比,減少43.43萬(wàn)元,降低22.83%。減少變化的主要原因:一是工作人員減少,財(cái)政撥款基本支出減少38.43;二是項(xiàng)目支出財(cái)政撥款較上年減少5萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出247.90萬(wàn)元。與上年相比,減少32.29萬(wàn)元,降低11.52%。減少變化的主要原因:一是為厲行節(jié)約有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,其中基本支出比去年減少27.29萬(wàn)元;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比去年減少5萬(wàn)元;其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),201類(lèi)一般公共服務(wù)支出247.90萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),工資福利支出118.75萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出123.91萬(wàn)元,資本性支出5.24萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)136.39萬(wàn)元,決算數(shù)146.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異額10.4萬(wàn)元,預(yù)決算差異率7.63%,差異主要原因:調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金基本支出較年初預(yù)算增加10.4萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)136.39萬(wàn)元,決算數(shù)247.9萬(wàn)元,預(yù)決算差異額111.51萬(wàn)元。預(yù)決算差異率81.76%,差異主要原因:一是調(diào)標(biāo)增資及財(cái)政撥付績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金基本支出較年初預(yù)算增加10.4萬(wàn)元;三是工作任務(wù)增加,2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)101.11萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.00萬(wàn)元。與上年相比,減少101.11萬(wàn)元,降低29.05%。減少變化主要原因:一財(cái)政撥款較上年減少,支出相比增加,年末結(jié)余減少。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.00萬(wàn)元。與上年相比,減少101.11萬(wàn)元,降低29.05%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算32.10萬(wàn)元,比上年減少12.04萬(wàn)元,降低27.28%,減少原因:一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約;二是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出國(guó)(境)預(yù)算;三是加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮車(chē)輛費(fèi)用。
其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增加原因:未安排出國(guó)(境)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.77萬(wàn)元,占80.28%,比去年減少0.98萬(wàn)元,降低3.66%,減少原因是:加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮車(chē)輛費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出6.34萬(wàn)元,占19.75%,比上年減少11.04萬(wàn)元,降低63.52%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約。
具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容:無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.77萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.77萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛保養(yǎng)、維修、保險(xiǎn)、停車(chē)過(guò)路費(fèi)、油料費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量4輛,保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)6.34萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.34萬(wàn)元,主要是業(yè)務(wù)跑辦對(duì)接,推廣特色產(chǎn)品外銷(xiāo)等。昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處國(guó)內(nèi)公務(wù)接待134批次,301人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)32.1萬(wàn)元,決算數(shù)32.1萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:一是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;二是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出國(guó)(境)預(yù)算;三是加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮車(chē)輛費(fèi)用。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:未安排出國(guó)(境)的相關(guān)業(yè)務(wù)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)25.77萬(wàn)元,決算數(shù)25.77萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是:加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮車(chē)輛費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)6.34萬(wàn)元,決算數(shù)6.34萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0,差異主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)129.16萬(wàn)元,比上年減少27.53萬(wàn)元,降低17.56%,主要原因是:厲行節(jié)約,有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,降低行政成本。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額63.94萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出13.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出44.64萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛4輛,價(jià)值171.26萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)使用;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度,本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況:1、我單位能夠加強(qiáng)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系;2、加強(qiáng)制度建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;3、按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符;4、完成2018年預(yù)算績(jī)效整體支出工作。
昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年度沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明:
2010350款:指事業(yè)運(yùn)行,反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)、后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
2019年9月20日