目錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和國家、自治區(qū)及自治州關(guān)于科技工作的方針、政策、法規(guī),組織實(shí)施“科教興州”戰(zhàn)略,擬訂自治州的科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和科技政策、法規(guī);會同有關(guān)部門、縣市、昌吉國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)推動科技興行業(yè)、科技興縣市、科技興鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作和區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè);研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的重大問題;提高自治州科技創(chuàng)新能力,推動自治州的科技進(jìn)步和科技事業(yè)發(fā)展。
2、組織擬訂推進(jìn)自治州科技體制改革的政策措施;指導(dǎo)自治州各縣市、園區(qū)、州直有關(guān)部門的科技體制改革工作;擬訂加強(qiáng)自治州科技創(chuàng)新體系建設(shè)的政策措施。
3、擬訂多渠道增加科技投入的政策措施,負(fù)責(zé)自治州本級科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究與推廣經(jīng)費(fèi)、科技專項資金的預(yù)算及其使用的動態(tài)管理,合理配置相應(yīng)的科技經(jīng)費(fèi);會同有關(guān)部門運(yùn)用行政、經(jīng)濟(jì)手段,加強(qiáng)對科技活動的調(diào)控。
4、指導(dǎo)自治州各縣市、州直有關(guān)部門及昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、昌吉國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技工作。
5、會同有關(guān)部門提出充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造性、促進(jìn)科技人才成長的政策措施,參與有關(guān)部門州級拔尖人才和科技副職的管理及科普工作。
6、負(fù)責(zé)國家高新技術(shù)企業(yè)的組織申報工作;指導(dǎo)中小企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新工作。
7、管理國家和自治區(qū)在昌吉州實(shí)施的重大科技項目。
8、組織州內(nèi)外重大科技交流與合作。
9、負(fù)責(zé)自治州自然科學(xué)和軟科學(xué)應(yīng)用技術(shù)科技成果、科技獎勵、科技成果推廣、科技保密工作。
10、指導(dǎo)自治州科技中介組織的建設(shè)和發(fā)展工作。
11、負(fù)責(zé)自治州科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計工作。
12、負(fù)責(zé)自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,監(jiān)督自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組重大決定的貫徹落實(shí),組織科技交流與合作,組織實(shí)施自治州科技創(chuàng)先和黨政領(lǐng)導(dǎo)科技進(jìn)步目標(biāo)責(zé)任制考核工作。
13、負(fù)責(zé)自治州專家顧問團(tuán)辦公室日常工作,組織自治州科技、經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行重大決策的高層調(diào)研、咨詢、論證活動;負(fù)責(zé)科技特派員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
14、承辦自治州人民政府和自治區(qū)科技廳交辦的其他事項。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、工業(yè)科、農(nóng)村科4個行政科室,下設(shè)自治州科教興州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(專家顧問團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、科技特派員辦公室、農(nóng)業(yè)園區(qū)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)1個事業(yè)科室。
(三)人員編制
機(jī)關(guān)編制總數(shù)19人,其中:行政編制12人,事業(yè)編制6人,機(jī)關(guān)后勤編制1人。2018年底實(shí)有在崗人員17人,其中行政人員11人,事業(yè)人員5人,機(jī)關(guān)工勤人員1人。退休人員16人。設(shè)車輛編制2輛,實(shí)有公務(wù)用車2輛。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州科技局部門決算包括:昌吉州科技局部門本級決算。
納入昌吉州科技局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州科技局本級 |
|
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入1498.67萬元,與上年相比,增加79.54萬元,增長5.6%,增減變化主要原因是:2017年由財政直接支付的科技項目計劃經(jīng)費(fèi)因收款單位信息錯誤未在年末扎賬前支付出去,在2018年初支付完畢,導(dǎo)致增加了2018年的收支金額;支出1499萬元,與上年相比,增加190.41萬元,增長14.55%,增減變化主要原因是:2017年由財政直接支付的科技項目計劃經(jīng)費(fèi)因收款單位信息錯誤未在年末扎賬前支付出去,在2018年初支付完畢,導(dǎo)致增加了2018年的收支金額;結(jié)余220.13萬元,與上年相比,減少0.33萬元,降低0.15%。增減變化主要原因是:提高了資金使用效率,加快資金支付進(jìn)度。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計1498.67萬元,其中:財政撥款收入1312.67萬元,占87.59%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入186萬元,占12.41%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)279.76萬元,決算數(shù)1498.67萬元,預(yù)決算差異率435.69%,差異主要原因項目資金未列入年初預(yù)算。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計1499萬元,其中:基本支出468.2萬元,占31.23%;項目支出1030.79萬元,占68.77%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)279.76萬元,決算數(shù)1499萬元,預(yù)決算差異率435.81%,差異主要原因項目資金未列入年初預(yù)算。
二、部門財政撥款收支情況
(一)財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入1312.67萬元,與上年相比,減少74.46萬元,降低5.37%。增減變化的主要原因是:“科洽會”是兩年一屆,2018年未舉辦,項目資金減少。財政撥款支出1304.41萬元,與上年相比,增加了13.82萬元,增加1.07%,增減變化的主要原因是:提高了資金使用效率,加快資金支付進(jìn)度。其中:基本支出341.62萬元,項目支出962.79萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余214.72萬元,與上年相比,增加8.26萬元,增長4%。增減變化的主要原因是:提高了資金使用效率,加快資金支付進(jìn)度。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)279.76萬元,決算數(shù)1312.67萬元,預(yù)決算差異率369.21%,差異主要原因項目資金未列入年初預(yù)算。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)279.76萬元,決算數(shù)1304.41萬元,預(yù)決算差異率366.26%,差異主要原因項目資金未列入年初預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1312.67萬元。與上年相比,減少74.46萬元,降低5.37%。增減變化的主要原因是:“科洽會”是兩年一屆,2018年未舉辦,項目資金減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出1304.41萬元。與上年相比,增加13.82萬元,增長1.07%。增減變化的主要原因是:提高了資金使用效率,加快資金支付進(jìn)度。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),206科學(xué)技術(shù)支出1278.21萬元,215資源勘探信息等支出1萬元,229其他支出25.2萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),工資福利支出336.5萬元,商品服務(wù)支出117.78萬元,對個人和家庭補(bǔ)助0.13萬元,對企業(yè)補(bǔ)助850萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)279.76萬元,決算數(shù)1312.67萬元,預(yù)決算差異率369.21%,差異主要原因項目資金未列入年初預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)279.76萬元,決算數(shù)1304.41萬元,預(yù)決算差異率366.26%,差異主要原因項目資金未列入年初預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預(yù)算撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預(yù)算撥款支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:我單位無政府性基金預(yù)算撥款收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:我單位無政府性基金預(yù)算撥款支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余220.13萬元。與上年相比,減少0.33萬元,降低0.15%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余214.72萬元。與上年相比,增加8.26萬元,增長4%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.86萬元,比上年減少6.94萬元,降低58.81%,減少原因是:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,原因是:無出國(境)人員;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.36萬元,占89.71%,比上年減少5.64萬元,降低56.4%,減少原因是:加強(qiáng)公務(wù)用車管理。在減少車輛使用次數(shù)、節(jié)約油耗數(shù)量、搞好車輛維修保養(yǎng)上做文章,多人公務(wù)外出同一目的地的盡量拼車同行,減少派車次數(shù),出車必須有派車單;公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元,占10.29%,比上年減少1.30萬元,降低72.17%,減少原因是:加強(qiáng)公務(wù)接待和辦公加班用餐管理,實(shí)行接待審批制度,減少了公務(wù)接待費(fèi)的支出。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。昌吉州科技局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無出國(境)人員。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元。主要用于車輛加油、維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元,主要是縣市工作人員來訪和民族團(tuán)結(jié)一家親活動餐費(fèi)及退休老干部活動餐費(fèi)等。昌吉州科技局國內(nèi)公務(wù)接待31批次,126人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.86萬元,決算數(shù)4.86萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.36萬元,決算數(shù)4.36萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元,決算數(shù)0.5萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州科技局(行政單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.99萬元,比上年減少21.46萬元,降低81.13%,主要原因是:提高財政資金使用效率,厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額17.11萬元,其中:政府采購貨物支出5.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.81萬元。
七、其他重要事項的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,單位共有車輛2輛,價值48.8萬元,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(二)預(yù)算績效情況的說明
2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評情況:主要產(chǎn)出和效果:昌吉州科技局參與制定《昌吉州堅持新發(fā)展理念 推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》,配套出臺《昌吉州推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略行動方案》,明確提出到2020年昌吉州科技工作的戰(zhàn)略目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù),為深化科技體制改革,提升科技創(chuàng)新支撐自治州經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展能力進(jìn)行工作部署。印發(fā)《自治州關(guān)于激發(fā)創(chuàng)新活力促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化的若干意見》,聯(lián)合州財政局印發(fā)《昌吉州財政科研項目經(jīng)費(fèi)管理辦法(試行)》,對州本級財政科研項目經(jīng)費(fèi)的資助方式、預(yù)算申報、審核與執(zhí)行、經(jīng)費(fèi)管理和使用原則等做出明確規(guī)定,財政科研經(jīng)費(fèi)管理方式有效規(guī)范,激發(fā)科研機(jī)構(gòu)及科研人員創(chuàng)新活力,促進(jìn)科技成果引進(jìn)、轉(zhuǎn)化再創(chuàng)新提供政策支持,科技創(chuàng)新政策環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。積極組織開展國家、自治區(qū)級創(chuàng)新平臺認(rèn)定備案工作。繼續(xù)強(qiáng)化科技型企業(yè)創(chuàng)新主體培育工作,通過科技部火炬中心備案科技型中小企業(yè)43家,申報國家高新技術(shù)企業(yè)22家,目前已認(rèn)定9家,全州有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達(dá)到74家,扎實(shí)開展科技部火炬中心高新技術(shù)企業(yè)年報工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:科技系統(tǒng)社會組織黨建工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面,由于社會組織屬于松散型組織,黨員人數(shù)少、人員流動性大,自身對黨建工作認(rèn)識不足,另一方面,社會組織黨建工作,存在單獨(dú)組建黨組織難度大、運(yùn)行不暢等問題。下一步改進(jìn)措施:深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加快推動科技創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新,大力營造支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境,持續(xù)增強(qiáng)創(chuàng)新供給的質(zhì)量和效率,全面強(qiáng)化創(chuàng)新對建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐,依靠科技創(chuàng)新助力打好“三大攻堅戰(zhàn)”,為維護(hù)自治州社會大局持續(xù)和諧穩(wěn)定,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的科技支撐。
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),2018年科技項目計劃項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為850萬元,執(zhí)行數(shù)為850萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:《昌吉回族自治州2018年科技項目計劃》安排州本級科技計劃項目41項,財政科技經(jīng)費(fèi)850萬元,帶動科研項目承擔(dān)單位自籌資金3.63億元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:科技創(chuàng)新基礎(chǔ)條件薄弱,創(chuàng)新源頭不足。創(chuàng)新型企業(yè)規(guī)模偏小、自主研發(fā)能力偏弱,研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、高端研發(fā)團(tuán)隊和研發(fā)項目缺乏,融資方式單一。下一步改進(jìn)措施:按照項目合同書約定的實(shí)施期限和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo),做好項目實(shí)施情況跟蹤,對實(shí)施完畢取得科研成果的項目,及時組織專家進(jìn)行結(jié)題驗(yàn)收,對取得重大科研突破和科技成果的項目,推薦其參與自治區(qū)科技進(jìn)步獎評獎。
專家顧問團(tuán)辦公室工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),專家顧問團(tuán)辦公室工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是顧問團(tuán)要認(rèn)真完成州黨委、人民政府委托進(jìn)行的調(diào)研、咨詢、論證等任務(wù)。各專業(yè)組要積極參與重大決策咨詢項目研究,深入開展調(diào)查研究,及時向州黨委、人民政府提供相關(guān)信息和決策咨詢建議;對州黨委、政府交辦的調(diào)研、咨詢、論證等任務(wù),要提出兩種以上可供選擇的方案。所有調(diào)研、咨詢、論證活動,最終以決策咨詢研究報告、論證紀(jì)要等形式提交。二是顧問團(tuán)專家參與調(diào)研、決策咨詢活動,顧問團(tuán)辦公室確認(rèn)成果被采用的可領(lǐng)取相應(yīng)報酬;對優(yōu)秀的專業(yè)組、專家及決策咨詢成果,要給予表彰和獎勵;全年未參加顧問團(tuán)活動又未提出任何意見建議和信息的專家,可予以解聘。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:推動科技創(chuàng)新引導(dǎo)機(jī)制相對滯后。鼓勵科技創(chuàng)新的政策體系尚不完善,激勵政策落實(shí)力度有待加強(qiáng),對科技創(chuàng)新的服務(wù)能力與現(xiàn)階段大力推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的任務(wù)要求不匹配、作用發(fā)揮不明顯。下一步改進(jìn)措施:充分利用現(xiàn)有國家、自治區(qū)級創(chuàng)新平臺,推動疆內(nèi)外、國內(nèi)外“產(chǎn)學(xué)研用”合作研發(fā),大幅提升源頭創(chuàng)新與核心技術(shù)創(chuàng)新能力,形成一批科技成果引進(jìn)轉(zhuǎn)化示范項目。
2018年度自治州科技特派員項目資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),科技特派員項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:隨著助力脫貧攻堅工作的開展,我州科技特派員工作發(fā)揮著越來越重要的作用,科技特派員數(shù)量由最開始的100余人發(fā)展壯大到現(xiàn)在的1000人。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:近幾年來,州級科技特派員項目經(jīng)費(fèi)一直僅僅維持在每年100萬元的規(guī)模,對我州科技特派員引領(lǐng)致富作用發(fā)揮支持力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,不能充分發(fā)揮科技特派員在示范引領(lǐng)和科技服務(wù)“最后一公里”的帶動作用。下一步改進(jìn)措施:全面開展科技系統(tǒng)自身能力建設(shè),通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)努力提高科技管理隊伍的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),特別是依法依規(guī)行政履職能力。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。206(類)01(款)01(項):行政運(yùn)行,反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。206(類)04(款)02(項):指應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā),反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。206(類)04(款)04(項):指科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散,反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。206(類)05(款)99(項):指其他科技條件與服務(wù)支出,反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。206(類)07(款)02(項):指科普活動,反映用于開展科普活動的支出。206(類)99(款)99(項):指其他科學(xué)技術(shù)支出,反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。215(類)06(款)99(項):指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,反映除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。229(類)99(款)01(項):指其他支出,反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州科技局
2019年9月20日