目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局,隸屬于昌吉州衛(wèi)健委,副縣(處)級(jí)、財(cái)政全額預(yù)算管理單位,主要職責(zé)和任務(wù)是:負(fù)責(zé)擬定全州七縣(市)衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃,并制定相應(yīng)的工作制度和規(guī)范;組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督工作,對(duì)七縣(市)的衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)和督導(dǎo)檢查;依法承辦職責(zé)范圍內(nèi)的衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定和日常衛(wèi)生監(jiān)督;組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督抽檢;對(duì)七縣(市)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)法行為進(jìn)行督查;組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的分級(jí)管理,落實(shí)執(zhí)法責(zé)任制;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督人員的資格審定工作,組織開(kāi)展資格考試;負(fù)責(zé)七縣(市)衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓(xùn);查處轄區(qū)內(nèi)大案要案,參與重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障;依法對(duì)傳染病、職業(yè)、公共場(chǎng)所、學(xué)校、生活飲用水、消毒、醫(yī)療保健、放射衛(wèi)生等進(jìn)行監(jiān)督管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、綜合評(píng)估等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門決算包括:昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門本級(jí)決算。
納入昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 |
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第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入383.40萬(wàn)元,與上年相比,減少15.59萬(wàn)元,降低3.91%,變化主要原因是:2018年退休人員新增1人,人員經(jīng)費(fèi)減少,公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少;支出352.69萬(wàn)元,與上年相比,減少2.49萬(wàn)元,降低0.7%,增減變化主要原因是:2018年退休人員新增1人,人員經(jīng)費(fèi)減少,公用經(jīng)費(fèi)也相比而言相應(yīng)減少,單位減少開(kāi)支,降低經(jīng)費(fèi)使用率。結(jié)余63.56萬(wàn)元,與上年相比,減少3.11萬(wàn)元,降低4.7%。增減變化主要原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作力度加大,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用增加。
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)383.40萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入367.79萬(wàn)元,占95.93%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入15.61萬(wàn)元,占4.07%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)337.65萬(wàn)元,決算數(shù)383.40萬(wàn)元,預(yù)決算差異率13.55%,差異主要原因是2018年有專項(xiàng)撥款。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)352.69萬(wàn)元,其中:基本支出347.81萬(wàn)元,占98.61%;項(xiàng)目支出4.88萬(wàn)元,占1.39%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)337.65萬(wàn)元,決算數(shù)352.69萬(wàn)元,預(yù)決算差異率4.45%,差異主要原因2018年有專項(xiàng)撥款。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入367.79萬(wàn)元,與上年相比,減少28.67萬(wàn)元,降低7.23%,減少變化主要原因是:2018年退休人員新增1人,人員經(jīng)費(fèi)減少,單位減少開(kāi)支,降低經(jīng)費(fèi)使用率;財(cái)政撥款支出337.93萬(wàn)元,與上年相比,減少17.25萬(wàn)元,降低4.86%,增減變化主要原因是:2018年退休人員新增1人,人員經(jīng)費(fèi)減少,單位減少開(kāi)支,降低經(jīng)費(fèi)使用率;其中:基本支出333.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.56萬(wàn)元,與上年相比,減少3.11萬(wàn)元,降低4.7%。增減變化主要原因是:專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作力度加大,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)337.65萬(wàn)元,決算數(shù)367.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異率8.93%,差異主要原因是2018年有專項(xiàng)撥款。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)337.65萬(wàn)元,決算數(shù)337.93萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.08%,差異主要原因是:年度執(zhí)行中調(diào)整增加預(yù)算支出。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入367.79萬(wàn)元。與上年相比,減少28.66萬(wàn)元,降低7.23%。增減變化的主要原因是:2018年退休人員新增1人,人員經(jīng)費(fèi)減少,單位減少開(kāi)支,降低經(jīng)費(fèi)使用率。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出337.93萬(wàn)元,與上年相比,減少17.25萬(wàn)元,降低4.86%,增減變化主要原因是:2018年退休人員新增1人,人員經(jīng)費(fèi)減少,單位減少開(kāi)支,降低經(jīng)費(fèi)使用率。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi))210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出337.93萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi)),工資福利支出283.09萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出54.38萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.46萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)337.65萬(wàn)元,決算數(shù)367.79萬(wàn)元,預(yù)決算差異率8.93%,差異主要原因2018年有專項(xiàng)撥款。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)337.65萬(wàn)元,決算數(shù)337.93萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.08%,差異主要原因2018年有專項(xiàng)撥款。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,增減變化的主要原因是:我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。其中:按功能類科目(按類級(jí)科目公開(kāi))支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開(kāi))支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.56萬(wàn)元。與上年相比,減少3.11萬(wàn)元,降低4.67%,下降的主要原因是:大力開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法檢查工作,加快支付進(jìn)度。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63.56萬(wàn)元。與上年相比,減少3.11萬(wàn)元,降低4.67%,下降的主要原因是:大力開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法檢查工作,加快支付進(jìn)度。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.98萬(wàn)元,比上年增加3.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.31%,增加原因是2018年業(yè)務(wù)工作量加大,監(jiān)督檢查工作增加,訪惠聚工作隊(duì)公務(wù)用車支出費(fèi)用增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)預(yù)算支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.98萬(wàn)元,占100%,比上年增加3.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)111.31%,原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,力爭(zhēng)壓減公務(wù)用車費(fèi)用,2018年因業(yè)務(wù)工作量加大,監(jiān)督檢查工作增加,訪惠聚工作隊(duì)車輛運(yùn)行費(fèi)支出增加,2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年增加3.15萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.98萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.98萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車的維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、油耗等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)等。2018年昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.98萬(wàn)元,決算數(shù)5.98萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開(kāi)支公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,原因是嚴(yán)格控制此項(xiàng)開(kāi)支;公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,原因是嚴(yán)格控制此項(xiàng)開(kāi)支;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.98萬(wàn)元,決算數(shù)5.98萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開(kāi)支公務(wù)用車費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,從嚴(yán)壓縮開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位日常公用經(jīng)費(fèi)49.5萬(wàn)元,比上年增加1.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.88%,主要原因是單位2018年支付昌吉州計(jì)劃生育指導(dǎo)所、昌吉州計(jì)劃生育藥具站聯(lián)合辦公樓抗震加固維修改造工程尾款。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額12.93萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.40萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,單位共有車輛3輛,價(jià)值64.08萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車,主要是2輛日常工作使用車輛,還有1輛是衛(wèi)生監(jiān)督專用檢驗(yàn)車(已報(bào)廢狀態(tài))。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),昌吉回族自治州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元,專項(xiàng)合計(jì)9個(gè),執(zhí)行數(shù)為5.20萬(wàn)元,完成預(yù)算的30.6%。主要產(chǎn)出和效果:一是加大排查力度;二是提高監(jiān)督檢查的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是整改時(shí)效不是非常及時(shí);二是基層工作的難度比較大。下一步改進(jìn)措施:一是提高基層監(jiān)督檢查工作的效率;二是提高人員素質(zhì)。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。
210(類)04(款)02(項(xiàng)):指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
210(類)04(款)09(項(xiàng)):指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)。
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2019年9月20日