目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位基本情況
(一)主要職能
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,管理、監(jiān)督檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作,負(fù)責(zé)擬定有關(guān)授權(quán)的防震減災(zāi)地方性法規(guī)、規(guī)章、制定規(guī)范性文件,并組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科(地震監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中心)、震害防御科、應(yīng)急救援科(綜合科)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州地震局決算包括:昌吉州地震局部門本級(jí)決算。
納入昌吉州地震局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
昌吉州地震局本級(jí) |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入422.85萬元,與上年相比,增加49.14萬元,增長(zhǎng)13.15%,增減變化主要原因是:新調(diào)入工作人員1人,自治區(qū)援疆經(jīng)費(fèi)等;支出371.01萬元,與上年相比,減少38萬元,降低9.29%,增減變化主要原因是:2018年退休1人,“三網(wǎng)一員”工作經(jīng)費(fèi)由州財(cái)政直接撥付相關(guān)單位,未通過本單位賬戶。結(jié)余51.84萬元,與上年相比,增加51.84萬元,增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是:本年支出減少故結(jié)余增加。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)422.85萬元,其中:財(cái)政撥款收入302.29萬元,占71%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入120.57萬元,占29%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)253.68萬元,決算數(shù)422.85萬元,預(yù)決算差異率68.66%,差異主要原因:自治區(qū)撥付援疆經(jīng)費(fèi)、追加了績(jī)效考核獎(jiǎng),員額控制人員工資等。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)371.01萬元,其中:基本支出333.3萬元,占90%;項(xiàng)目支出37.7萬元,占10%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)253.68萬元,決算數(shù)371.01萬元,預(yù)決算差異率46.25%,差異主要原因是:在職在崗人員增加,使人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入302.29萬元,與上年相比,減少1.85萬元,下降0.06%。增減變化的主要原因是:本年“三網(wǎng)一員”工作經(jīng)費(fèi)州財(cái)政直接撥付至相關(guān)單位,財(cái)政撥款較上年減少。財(cái)政撥款支出295.55萬元,與上年相比,減少8.57萬元,降低2.82%。增減變化的主要原因是:本年“三網(wǎng)一員”工作經(jīng)費(fèi)州財(cái)政直接撥付至相關(guān)單位,未通過本單位賬戶。其中:基本支出257.85萬元,項(xiàng)目支出37.7萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.73萬元,與上年相比,增加6.73萬元,增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是:日常公用支出未支付。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)253.68萬元,決算數(shù)302.29萬元,預(yù)決算差異率15.17%,差異主要原因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 12pt; line-height: 30px;">2018年在職在崗人員增加,使人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)253.68萬元,決算數(shù)302.29萬元,預(yù)決算差異率16.08%,差異主要原因2018年年中增加了支出,如績(jī)效獎(jiǎng)金支出、員額控制人員工資等。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入302.29萬元。與上年相比,減少1.85萬元,下降0.06%。增減變化的主要原因是:本年“三網(wǎng)一員”工作經(jīng)費(fèi)州財(cái)政直接撥付至相關(guān)單位,財(cái)政撥款較上年減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295.55萬元。與上年相比,減少8.57萬元,減少2.82%。增減變化的主要原因是:2018年退休1人。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),國(guó)土海洋氣象等支出293.75萬元,其他支出1.8萬元。其中:按經(jīng)濟(jì)分類科目分類,工資福利支出198.16萬元,商品服務(wù)支出97.40萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)253.68萬元,決算數(shù)302.29萬元,預(yù)決算差異率19.16%,差異主要原因人員工資變化,追加員額控人員工資。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)253.68萬元,決算數(shù)295.55萬元,預(yù)決算差異率16.51%,差異主要原因人員工資變化,追加員額控人員工資。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),國(guó)土海洋氣象等支出(220類)0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,其他資本性支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.84萬元。與上年相比,增加51.84萬元,增長(zhǎng)100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.73萬元。與上年相比,增加6.73萬元,增長(zhǎng)100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.96萬元,比上年增加1.83萬元,增長(zhǎng)35.61%,增加原因是2018年地震頻繁維護(hù)縣市地震臺(tái)站較多,增加車輛加油費(fèi)用,由于車輛老化,大修機(jī)器一次,因此三公經(jīng)費(fèi)增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,原因是無增減;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.73萬元,占92%,比上年增加1.98萬元,增長(zhǎng)41.69%,增加原因是2018年地震頻繁維護(hù)縣市地震臺(tái)站較多,增加車輛加油費(fèi)用,由于車輛老化,大修機(jī)器一次,因此三公經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元,占8%,比上年減少0.15萬元,降低39.73%,減少原因是我局嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。州地震局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.73萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.73萬元。主要用于正常工作用車,地震臺(tái)站維護(hù)等。2018年,單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬元,主要是檢查工作餐等。地震局國(guó)內(nèi)公務(wù)接5批次,50人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.27萬元,決算數(shù)6.96萬元,預(yù)決算差異率206.60%,差異主要原因是:我單位車輛主要進(jìn)行地震臺(tái)網(wǎng)維修維護(hù),出差時(shí)間較多,車輛維護(hù)及加油費(fèi)用較高。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%;差異主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購(gòu)置管理規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.17萬元,決算數(shù)6.73萬元,預(yù)決算差異率210.13%,差異原因是按照我單位工作職責(zé),車輛用于地震臺(tái)網(wǎng)維護(hù)維修,運(yùn)行費(fèi)用較高,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.1萬元,決算數(shù)0.23萬元,預(yù)決算差異率130%,差異主要原因2018年舉辦了烏、昌、吐三地聯(lián)合會(huì)商會(huì),期間產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度州地震局為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.69萬元,比上年增加9.26萬元,增長(zhǎng)18.35%,主要原因是1名工作人員退休,人員工資變化,年底結(jié)余有未支付經(jīng)費(fèi)。
六、政府采購(gòu)情況
我單位政府采購(gòu)支出3.38萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.38萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,共有車輛1輛,價(jià)值29.3萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:?jiǎn)挝还珓?wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度,本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 4個(gè),涉及預(yù)算37.7萬元,項(xiàng)目支出決算37.7萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:
1.地震監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
財(cái)政撥款22.9萬元主要用于“三網(wǎng)一員”宏觀觀測(cè)項(xiàng)目
近年來,通過州本級(jí)財(cái)政投入,建設(shè)成與新疆地震局互補(bǔ)且兼容的地方性區(qū)域宏觀觀測(cè)臺(tái)網(wǎng),由93個(gè)宏觀觀測(cè)點(diǎn)組成。項(xiàng)目的建成后,在地震宏觀現(xiàn)象的觀察與觀測(cè)、宏觀異常的調(diào)查與核實(shí)及震情災(zāi)情信息上報(bào)等方面能力得到了提高,充分發(fā)揮 “三網(wǎng)一員”在防震減災(zāi)工作中的作用。全州共有93個(gè)“三網(wǎng)一員”宏觀觀測(cè)點(diǎn),其中7縣市有40觀測(cè)個(gè)點(diǎn),州直有53個(gè)觀測(cè)點(diǎn)。每個(gè)觀測(cè)點(diǎn)每月補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)200元,全年補(bǔ)助費(fèi)2400元。全州“三網(wǎng)一員”宏觀觀測(cè)點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)共需22.9萬元。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.9萬元,執(zhí)行數(shù)為22.9萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:完成全年“三網(wǎng)一員”所用宏觀觀測(cè)點(diǎn)的補(bǔ)助,績(jī)效指標(biāo)完成情況較好,發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無
2.地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)項(xiàng)目
財(cái)政撥款5萬元主要用于地震活斷層探測(cè)研究
昌吉州位于北天山中段,地震頻發(fā),特別是南部山區(qū)地震活斷層分布較廣、根據(jù)昌吉州黨委、政府進(jìn)一步加強(qiáng)防震減災(zāi)工作的要求,對(duì)全州地震活斷層進(jìn)行活斷層地震危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在各項(xiàng)安全隱患,通過開展活斷層探測(cè)工作,彌補(bǔ)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作的不足,早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防,有效避免地震災(zāi)害的發(fā)生,專項(xiàng)資金5萬元。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:完成了2018年度活斷層填圖工作,做到了早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防,有效避免了地震災(zāi)害的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。
3、地震應(yīng)急救援項(xiàng)目
財(cái)政撥款8萬元主要用于地震應(yīng)急救援及應(yīng)急拉練
我州7縣市主要人口稠密區(qū)和主要經(jīng)濟(jì)帶均臨近北天山地震帶,我州境內(nèi)目前有15條活斷層,歷史上發(fā)生過最大地震為1906年的瑪納斯7.7級(jí)地震,發(fā)生過6級(jí)以上的地震6次。近五年來,地震活動(dòng)頻繁,部分縣市被確定為全國(guó)重點(diǎn)危險(xiǎn)監(jiān)視防御區(qū),地震形勢(shì)嚴(yán)峻,各級(jí)黨委、政府以及社會(huì)各界關(guān)注度較高,地震部門平時(shí)做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作,組織開展地震應(yīng)急預(yù)案修訂、地震應(yīng)急檢查、應(yīng)急演練、救援隊(duì)伍建設(shè)、社會(huì)志愿者隊(duì)伍建設(shè),做好重大活動(dòng)和重要時(shí)段的地震安全應(yīng)急保障等,專項(xiàng)資金8萬元。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:完成了2018年度州本級(jí)應(yīng)急拉練,社會(huì)志愿者隊(duì)伍建設(shè)等工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。
4、其他支出項(xiàng)目
財(cái)政撥款1.8萬元主要用于“訪惠聚”工作隊(duì)員伙食補(bǔ)助費(fèi)
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬元,執(zhí)行數(shù)為1.8萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是確保訪惠聚經(jīng)費(fèi)發(fā)揮實(shí)效;二是社區(qū)群眾滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。本單位支出功能分類說明。220(類)04(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行,反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。220(類)04(款)04(項(xiàng)):指地震監(jiān)測(cè)支出,反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù),觀測(cè)設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí),地震觀測(cè)工作等方面的支出。220(類)04(款)05(項(xiàng)):指地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)支出,反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新,震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。220(類)04(款)07(項(xiàng)):指地震應(yīng)急救援支出,反映地震應(yīng)急救援方面的支出。包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練、應(yīng)急設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)、地震現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急工作,國(guó)內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援,救援設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)、國(guó)家和地方緊急無法救援隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)及國(guó)務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級(jí)抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運(yùn)行等方面的支出。229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能生活上中的支出項(xiàng)目。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。 無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州地震局
2019年9月20日