目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
部門主要職能昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站的職責(zé)任務(wù):貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州有關(guān)建筑市場(chǎng)管理,工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)的法律法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;負(fù)責(zé)州直單位和中央、自治區(qū)駐州單位的建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)的具體事宜;負(fù)責(zé)對(duì)全州各類房屋及附屬設(shè)施的建造與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程及室內(nèi)裝修工程從報(bào)建、開標(biāo)到后期檢查;受行政主管部門的委托,負(fù)責(zé)全州建設(shè)工程評(píng)標(biāo)專家?guī)斓墓芾砑氨O(jiān)督;對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)中違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的,依法提出予以糾正和查處的意見;負(fù)責(zé)受理招投標(biāo)情況的備案,跟蹤檢查合同的備案及編制標(biāo)底的情況;負(fù)責(zé)全州招標(biāo)代理中心的管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站部門決算包括:昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站部門本級(jí)決算。
納入昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站本級(jí) |
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2 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入72.85萬元,與上年相比,增加2.98萬元,增長4.27%,增加變化主要原因是:1、工資增長。2、社保繳費(fèi)增加。2018年度支出76.32萬元,與上年相比,增加9.14萬元,增長13.61%,增加變化主要原因是:人員工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。2018年度結(jié)余0元,與上年相比減少3.48萬元,降低100%。減少主要原因是:本年度公用經(jīng)費(fèi)不足,使用上年度事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)不足。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)72.85萬元,其中:財(cái)政撥款收入72.83萬元,占99.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.02萬元,占0.03%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)70萬元,決算數(shù)72.85萬元,預(yù)決算差異率4.07%,差異主要原因:人員工資及社保增加;
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)76.32萬元,其中:基本支出76.32萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)70萬元,決算數(shù)76.32萬元,預(yù)決算差異率9.02%,差異主要原因:1、工資增長。2、社保繳費(fèi)增加3、人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入72.83萬元,與上年相比,增加2.96萬元,增長4.06%。增減變化的主要原因是:1、工資增長。2、年度績效考核獎(jiǎng)增加。財(cái)政撥款支出76.29萬元,與上年相比,增加9.14萬元,增長4.06%,增加變化主要原因是:人員工資及人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出76.29萬元,項(xiàng)目支出0萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,與上年相比減少3.47萬元,降低100%。減少主要原因是:本年度公用經(jīng)費(fèi)不足,使用上年度事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)不足。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)70萬元,決算數(shù)72.83萬元,預(yù)決算差異率3.88%,差異主要原因人員工資及社保增加;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)70萬元,決算數(shù)76.29萬元,預(yù)決算差異率8.28%,差異主要原因1、工資增長2、社保繳費(fèi)增加3、人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.83萬元。與上年相比,增加2.96萬元,增長4.06%。增加變化的主要原因是:人員工資及社保增加。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.29萬元。與上年相比,增加9.14萬元,增長4.06%。增加變化的主要原因是:人員工資及社保增加。 其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.29萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),其中工資福利支出68.57萬元,商品和服務(wù)支出7.66萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)70萬元,決算數(shù)72.83萬元,預(yù)決算差異率3.88%,差異主要原因人員工資及社保增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)70萬元,決算數(shù)76.29萬元,預(yù)決算差異率8.28%,差異主要原因:本年度1、工資增長2、社保繳費(fèi)增加3、人員經(jīng)費(fèi)增加。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:沒有政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:沒有政府性基金預(yù)算支出。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有政府性基金預(yù)算收入。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,減少3.48萬元,降低100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比,減少3.47萬元,降低100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.69萬元,與上年度持平,比上年增加0萬元,增長0%,原因是我單位壓減了業(yè)務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車的各項(xiàng)開支。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,原因是沒有因公出國(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.69萬元,占100%,比上年增加0萬元,比上年增加0%,原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控車輛費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,原因是本年度無招待費(fèi)支出。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。本年度無因公出國(境)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元。主要用于車輛日常的維修、保養(yǎng)、油料支出等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,本年度沒有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。我單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.69萬元,決算數(shù)0.69萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因是本年度嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格控制車輛修理費(fèi)、油料費(fèi)用支出。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因本年度沒有安排人員出國;公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因本年度沒有新購進(jìn)車輛;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.69萬元,決算數(shù)0.69萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因本年度嚴(yán)格控制車輛修理費(fèi)、油料費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,控制一切費(fèi)用開支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)7.66萬元,比上年增加5.4萬元,增長238.9%,主要原因是本年參加招投標(biāo)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)等導(dǎo)致費(fèi)用增加。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,單位共有車輛1輛,價(jià)值19.51萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績效情況的說明
2018年度,本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評(píng)開展情況。
昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),我單位項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果:一是沒有;二是沒有。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是沒有;二是沒有。下一步改進(jìn)措施:一是沒有;二是沒有。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。212(類)21201(款)2120106(項(xiàng)):指201城鄉(xiāng)社區(qū)支出,21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),2120106工程建設(shè)管理。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督站
2019年9月20日
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