目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州督查室主要承擔(dān)州黨委、州人民政府重大決策和重要工作部署的督查落實(shí)工作;承擔(dān)自治州績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,負(fù)責(zé)對(duì)縣市(園區(qū))、州直部門(mén)績(jī)效考評(píng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州督查室部門(mén)決算包括:昌吉州督查室部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州督查室2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州督查室本級(jí)
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入433.96萬(wàn)元,與上年相比,減少171.15萬(wàn)元,降低28.28%,增減變化主要原因是:減少績(jī)效考核培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少行政人員1人事業(yè)人員2人;支出454.11萬(wàn)元,與上年相比,減少55.89萬(wàn)元,降低10.96%,增減變化主要原因是:減少行政人員1人事業(yè)人員2人,減少群眾滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi);結(jié)余126.85萬(wàn)元,與上年相比,減少20.15萬(wàn)元,降低13.71%。增減變化主要原因是:人員減少。
(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)433.96萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入433.73萬(wàn)元,占99.94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.23萬(wàn)元,占0.06%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)374.98萬(wàn)元,決算數(shù)433.96萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.72%,差異主要原因補(bǔ)發(fā)工資及訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)。
(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)454.11萬(wàn)元,其中:基本支出350.96萬(wàn)元,占77.29%;項(xiàng)目支出103.15萬(wàn)元,占22.71%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)374.98萬(wàn)元,決算數(shù)454.11萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21.1%,差異主要原因增加了補(bǔ)發(fā)工資及訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入433.73萬(wàn)元,與上年相比,減少143.22萬(wàn)元,降低24.82%。增減變化的主要原因是:減少績(jī)效考核培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少行政人員1人事業(yè)人員2人。財(cái)政撥款支出453.89萬(wàn)元,與上年相比,減少27.96萬(wàn)元,降低5.80%,增減變化的主要原因是:減少績(jī)效考核培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),減少行政人員1人事業(yè)人員2人。其中:基本支出350.73萬(wàn)元,項(xiàng)目支出103.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126.85萬(wàn)元,與上年相比,減少20.15萬(wàn)元,降低13.71%。增減變化的主要原因是:減少行政人員1人事業(yè)人員2人。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)374.98萬(wàn)元,決算數(shù)433.73萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.66%,差異主要原因減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),補(bǔ)發(fā)工資及訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)374.98萬(wàn)元,決算數(shù)453.89萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21.1%,差異主要原因增加訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)、增加補(bǔ)發(fā)工資。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入433.73萬(wàn)元。與上年相比,減少143.22萬(wàn)元,降低24.82%。增減變化的主要原因是:減少績(jī)效考核培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),減少行政人員1人事業(yè)人員2人。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.89萬(wàn)元。與上年相比,減少27.96萬(wàn)元,降低5.80%。增減變化的主要原因是:減少行政人員1人事業(yè)人員2人。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),201類(lèi)一般公共服務(wù)支出369.92萬(wàn)元,208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出3.31萬(wàn)元,229類(lèi)其他支出80.65萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),工資福利支出289.53萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.17萬(wàn)元,資本性支出5.82萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)374.98萬(wàn)元,決算數(shù)433.73萬(wàn)元,預(yù)決算差異率15.66%,差異主要原因減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),補(bǔ)發(fā)工資及訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)374.98萬(wàn)元,決算數(shù)453.89萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21.1%,差異主要原因增加訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)、增加補(bǔ)發(fā)工資。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無(wú)。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)),支出0萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無(wú)。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126.85萬(wàn)元。與上年相比,減少20.15萬(wàn)元,降低13.71%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126.85萬(wàn)元。與上年相比,減少20.15萬(wàn)元,降低13.71%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.4萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.13萬(wàn)元,占82.83%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬(wàn)元,占17.16%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.13萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.13萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修、加油等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.27萬(wàn)元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.27萬(wàn)元,主要是用于工作對(duì)接接待等。昌吉州督查室國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,120人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)18.68萬(wàn)元,決算數(shù)7.4萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-60.38%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)15.46萬(wàn)元,決算數(shù)6.13萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-60.34%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3.22萬(wàn)元,決算數(shù)1.27萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-60.55%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州督查室(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.04萬(wàn)元,比上年減少132.44萬(wàn)元,降低94.95%,主要原因是人員減少。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額10.77萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.95萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛2輛,價(jià)值60.96萬(wàn)元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是單位公務(wù)用車(chē),用于督查績(jī)效等業(yè)務(wù)工作;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度,本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),目標(biāo)考核檢查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為60分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的16%。主要產(chǎn)出和效果:對(duì)7縣市、2園區(qū)、79個(gè)州直部門(mén)年度績(jī)效考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行日常督查,按季度對(duì)考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合督查。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目開(kāi)展中存在報(bào)賬不及時(shí)的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理,嚴(yán)格落實(shí)專(zhuān)款專(zhuān)用。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效考核平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:結(jié)合工作需要,對(duì)績(jī)效管理信息平臺(tái)進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化,并對(duì)信息平臺(tái)進(jìn)行日常維護(hù),確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目開(kāi)展中存在報(bào)賬不及時(shí)的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理,嚴(yán)格落實(shí)專(zhuān)款專(zhuān)用。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效考核業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:確保州績(jī)效日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),包括:制定指標(biāo),邀請(qǐng)專(zhuān)家咨詢(xún)服務(wù)、開(kāi)展指標(biāo)制定培訓(xùn),抽調(diào)人員審核指標(biāo)。日常監(jiān)控,組織開(kāi)展季度綜合督查。年終考核,組織部門(mén)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考核、組織專(zhuān)家隊(duì)伍和地方機(jī)構(gòu)開(kāi)展察訪(fǎng)核驗(yàn)。迎接自治區(qū)年度績(jī)效考核。包括印制考核指標(biāo)、培訓(xùn)手冊(cè)、召開(kāi)績(jī)效考核表彰會(huì)議等工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目開(kāi)展中存在報(bào)賬不及時(shí)的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理,嚴(yán)格落實(shí)專(zhuān)款專(zhuān)用。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效考核公眾滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。因工作安排調(diào)整,該項(xiàng)目未開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步落實(shí)工作任務(wù),結(jié)合工作實(shí)際,確保所有經(jīng)費(fèi)使用都有效果,切實(shí)推動(dòng)工作落實(shí)。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2013102一般行政管理事務(wù):指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。2299901其他支出:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州督查室
2019年9月20日