目錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
(二)部門收入總體情況說明
(三)部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)專利的法律法規(guī)和方針政策,制定自治州專利工作發(fā)展規(guī)劃和專利信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。負(fù)責(zé)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳教育與培訓(xùn)工作,指導(dǎo)全州專利服務(wù)機(jī)構(gòu)和專利代理人的工作,負(fù)責(zé)全州專利執(zhí)法工作,依法處理專利糾紛和查處假冒專利行為。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局決算包括:昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局本級(jí)決算。
納入昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局本級(jí) |
|
2 |
|
|
… |
|
|
|
|
|
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入265.20萬元,與上年相比,增加12.51萬元,增長(zhǎng)4.95%,增加變化主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),自治區(qū)局下?lián)軜I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)14萬元等;支出241.66萬元,與上年相比,減少6.86萬元,降低2.76%,增減變化主要原因是:是根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況,壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出;結(jié)余44.13萬元,與上年相比,增加23.54萬元,增長(zhǎng)114.33%。增減變化主要原因是:部分年初項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未能形成支出,結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
(二)部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)265.20萬元,其中:財(cái)政撥款收入251萬元,占94.64%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入14.20萬元,占5.36%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)225.07萬元,決算數(shù)265.2萬元,預(yù)決算差異率17.83%,差異主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),自治區(qū)局下?lián)軜I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)14萬元等。
(三)部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)241.66萬元,其中:基本支出191.59萬元,占79.28%;項(xiàng)目支出50.07萬元,占20.72%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)225.07萬元,決算數(shù)241.66萬元,預(yù)決算差異率7.37%,差異主要原因是新增工作人員,本年度工資收入增加,因此人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入251萬元,與上年相比,增加22.65萬元,增加9.92%。增加變化的主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出221.07萬元,與上年相比,增加13.31萬元,增加了5.8%,增加變化的主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出171萬元,項(xiàng)目支出50.07萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.93萬元,與上年相比,增加29.93萬元,增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是:部分年初項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未能形成支出,結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)225.07萬元,決算數(shù)251萬元,預(yù)決算差異率11.55%,差異主要原因本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)225.07萬元,決算數(shù)221.07萬元,預(yù)決算差異率7.4%,差異主要原因:本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251萬元。與上年相比,增加22.65萬元,增長(zhǎng)9.92%。增減變化的主要原因是:本年度新增一名工作人員,加之人員工資調(diào)整,因此人員經(jīng)費(fèi)有所增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.07萬元。與上年相比,增加13.31萬元,增長(zhǎng)5.8%。增減變化的主要原因是:本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)。其中:按功能分類科目,201支出220.17萬元,229支出0.9萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),工資福利支出136.67萬元,商品和服務(wù)支出52.19萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.03萬元,資本性支出3.18萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)225.07萬元,決算數(shù)251萬元,預(yù)決算差異率11.55%,差異主要原因本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)225.07萬元,決算數(shù)221.07萬元,預(yù)決算差異率7.4%,差異主要原因本年度在職人員普調(diào)工資,年中追加人員經(jīng)費(fèi)、訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是無增減表化,沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是:無政府性基金。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級(jí)科目公開),支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因沒有政府性基金。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.13萬元。與上年相比,增加23.54萬元,增長(zhǎng)114.33%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.93萬元。與上年相比,增加29.93萬元,增長(zhǎng)100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.42萬元,比上年減少2.08萬元,減少38%,減少原因是:深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,增加原因是:沒有安排出國(guó)(境);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.19萬元,占95.75%,比上年減少2.03萬元,降低28.11%,減少原因是:深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支。公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元,占4.25%,比上年減少0.04萬元,降低14.81%,減少原因是:深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無開支。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.19萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.19萬元。主要用于各縣市產(chǎn)權(quán)局及所轄企業(yè)工作調(diào)研、交流,執(zhí)法工作等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元。具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬元,主要是縣市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局工作交流等。昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次,45人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.29萬元, 決算數(shù)5.42萬元,預(yù)決算差異率13.66%,差異主要原因:我單位1輛公務(wù)用車,使用年限過長(zhǎng),零部件勞損嚴(yán)重,車輛維修維護(hù)費(fèi)支出增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:無因公出國(guó)(境);公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.06萬元,決算數(shù)5.19萬元,預(yù)決算差異率15.19%,差異主要原因:我單位1輛公務(wù)用車,使用年限過長(zhǎng),零部件勞損嚴(yán)重,車輛維修維護(hù)費(fèi)支出增加。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.23萬元,決算數(shù)0.23萬元,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因:和上年持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.3萬元,比上年減少1.59萬元,降低23%,主要原因是:人員變動(dòng),財(cái)政撥款基本支出減少。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額3.17萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.17萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,單位共有車輛1輛,價(jià)值24.95萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:主要用于各縣市產(chǎn)權(quán)局及所轄企業(yè)工作調(diào)研、交流,執(zhí)法工作等。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。
1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元,執(zhí)行數(shù)為9萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是企業(yè)與運(yùn)用專利質(zhì)押方式取得銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款的500萬元;二是 通過省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門驗(yàn)收的試點(diǎn)企業(yè)數(shù)占全部試點(diǎn)企業(yè)數(shù)的100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是金融機(jī)構(gòu)對(duì)融資質(zhì)押工作積極性不高;二是資助項(xiàng)目個(gè)別不太合理,需進(jìn)一步完善,資金使用各項(xiàng)制度需進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施:一是和金融機(jī)構(gòu)多溝通,充分體現(xiàn)融資質(zhì)押工作的重要性;二是在工作中進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.07萬元,執(zhí)行數(shù)為5.07萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是執(zhí)法行動(dòng)次數(shù)7次;二是 實(shí)際辦理案件數(shù)62個(gè),辦結(jié)案件數(shù)量占立案案件總數(shù)的比率100 %,法定審限內(nèi)結(jié)案數(shù)站結(jié)案總數(shù)的比率100 %。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是企業(yè)維權(quán)意識(shí)不強(qiáng),維權(quán)成本較高。二是執(zhí)法人員力量單薄,縣市執(zhí)法業(yè)務(wù)能力有待提高。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)加強(qiáng)縣市執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),二是知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)企業(yè),加強(qiáng)企業(yè)及專利專利權(quán)人的維權(quán)意識(shí)。
3、專利申請(qǐng)資助資金項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),專利申請(qǐng)資助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是根據(jù)《自治區(qū)專利申請(qǐng)資助專項(xiàng)資金管理辦法》,我局自籌30萬元,全部下?lián)芨骺h市發(fā)放至專利權(quán)人手中。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是專利交易成果轉(zhuǎn)化利用率不高。下一步改進(jìn)措施:一是積極實(shí)施專利戰(zhàn)略,切實(shí)強(qiáng)化專利管理和保護(hù)。二是提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)能力與水平。
4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元,執(zhí)行數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是 組織培訓(xùn)班次3次。二是加培訓(xùn)人次422人次。3是培訓(xùn)持續(xù)的天數(shù)2天。4是組織前往宣傳教育基地參觀人次100人次,制作宣傳品數(shù)量5萬份,組織宣傳活動(dòng)次數(shù)7次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是宣傳形式有些單一。二是廣大群眾對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作缺乏料解,知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)淡薄。下一步改進(jìn)措施:一是宣傳形式多樣化,二是積極實(shí)施專利戰(zhàn)略,切實(shí)強(qiáng)化專利管理和保護(hù)。三是提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)能力與水平。
有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201(類)14(款)01(項(xiàng)):指行政運(yùn)行,201(類)14(款)02(項(xiàng)):指一般行政管理事務(wù),229(類)99(款)01(項(xiàng)):指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
2019年9月20日