目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
州黨員教育中心主要職責(zé):負(fù)責(zé)研究提出自治州黨員教育工作規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施,開(kāi)展黨員教育工作的調(diào)查研究并提出意見(jiàn)建議;負(fù)責(zé)自治州黨員教育、遠(yuǎn)程教育工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查;承擔(dān)自治州黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育以及黨員教育信息化平臺(tái)建設(shè)、管理使用和服務(wù)保障工作;承擔(dān)自治州黨員集中性和經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育活動(dòng)有關(guān)具體事務(wù)和學(xué)習(xí)材料的組織編寫(xiě);會(huì)同有關(guān)單位組織實(shí)施自治區(qū)、自治州黨員教育培訓(xùn)重點(diǎn)工作;承擔(dān)黨員教育教材編寫(xiě)、課件開(kāi)發(fā),少數(shù)民族語(yǔ)言教學(xué)資源制作和譯制工作;承擔(dān)自治州黨建網(wǎng)(博格達(dá)網(wǎng))、博格達(dá)視野黨建微信公眾號(hào)平臺(tái)運(yùn)行管理和安全維護(hù)工作;承擔(dān)部務(wù)會(huì)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
州黨員教育中心2019年度,實(shí)有人數(shù)9人,其中:在職人員9人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,州黨員教育中心部門(mén)決算包括:州黨員教育中心本級(jí)決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入196.81萬(wàn)元,與上年相比,減少18.43萬(wàn)元,降低8.56%,主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T較上年減少,預(yù)算調(diào)整。本年支出196.28萬(wàn)元,與上年相比,減少18.96萬(wàn)元,降低8.8%,主要原因是:本年度本單位合理安排各項(xiàng)開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入196.81萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入140.28萬(wàn)元,占71.28%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入56.54萬(wàn)元,占28.72%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出196.28萬(wàn)元,其中:基本支出140.28萬(wàn)元,占71.47%;項(xiàng)目支出56萬(wàn)元,占28.53%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入140.28萬(wàn)元,與上年相比,減少74.36萬(wàn)元,降低34.65%。主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T較上年減少,財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出140.28萬(wàn)元,與上年相比,減少74.36萬(wàn)元,降低34.65%,主要原因是:本年度本單位合理安排各項(xiàng)開(kāi)支。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)127.12萬(wàn)元,決算數(shù)140.28萬(wàn)元,預(yù)決算差異率10.35%,主要原因是:年中單位人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)127.12萬(wàn)元,決算數(shù)140.28萬(wàn)元,預(yù)決算差異率10.35%,主要原因是:年中單位人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.28萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:
2013201行政運(yùn)行127.48萬(wàn)元;
2080805機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.8萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出140.28萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)111.75萬(wàn)元,包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)28.52萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.15萬(wàn)元,比上年減少1.7萬(wàn)元,降低44.15%,主要原因是單位嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬(wàn)元,占100%,比上年減少1.7萬(wàn)元,降低44.15%,主要原因是單位嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)、油料、過(guò)路費(fèi)及車(chē)輛的日常維護(hù)保養(yǎng)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.3萬(wàn)元,決算數(shù)2.15萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-6.52%,主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,本年度未進(jìn)行公務(wù)接待。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.15萬(wàn)元,決算數(shù)2.15萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-100%,主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,本年度未進(jìn)行公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度州黨員教育中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.52萬(wàn)元,比上年增加27.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2387.21%,主要原因是辦公設(shè)備等年限較長(zhǎng),大部分已為老舊設(shè)備,耗材、維修等費(fèi)用增加,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅提升。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日,單位共有房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛,價(jià)值31.93萬(wàn)元,其中:其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是:保證正常公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金56萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由單位負(fù)責(zé)人任項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),保證了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí),強(qiáng)化績(jī)效管理的理念。在全單位職工中學(xué)習(xí)和樹(shù)立項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理的理念,實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效管理。三是創(chuàng)新方式,落實(shí)責(zé)任。在工作中不斷創(chuàng)新管理方式,落實(shí)崗位責(zé)任制,夯實(shí)基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化制度建設(shè),推動(dòng)本單位項(xiàng)目支出績(jī)效管理各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)文件的學(xué)習(xí)掌握還不夠深入。二是本單位專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員配備不到位,工作人員流動(dòng)性大,在一定程度上影響了工作延續(xù)性。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,今后將對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效考核結(jié)果作為下一年安排項(xiàng)目資金預(yù)算的依據(jù)。二是在全單位職工中滲透項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的觀念,牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約的觀念,提高項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的透明度。三是加大監(jiān)督檢查力度,對(duì)存在的問(wèn)題積極進(jìn)行整改,以提高項(xiàng)目資金的使用效率。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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(2019年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
昌吉遠(yuǎn)程教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
昌吉回族自治州黨員教育中心(昌吉回族自治州黨員干部遠(yuǎn)程教育工作辦公室) |
實(shí)施單位 |
昌吉回族自治州黨員教育中心(昌吉回族自治州黨員干部遠(yuǎn)程教育工作辦公室) |
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項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
56 |
56 |
56 |
10 |
100% |
10 |
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其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 |
56 |
56 |
56 |
— |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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本單位負(fù)責(zé)制定全州黨員電教工作的政策、規(guī)劃、計(jì)劃、檢查指導(dǎo)全州黨員電教工作,組織制作編輯黨員學(xué)習(xí)教材,規(guī)劃指導(dǎo)全州黨員電教的播放收看工作,指導(dǎo)全州黨員電化教育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。目標(biāo):1、提升寬帶網(wǎng)速,使黨員教育平臺(tái)上傳下載資源速度大幅提高。2、完成農(nóng)村黨員教育站點(diǎn)監(jiān)控平臺(tái)升級(jí)。3、完成黨員干部學(xué)考平臺(tái)日常運(yùn)行和維護(hù)。4、完成黨建網(wǎng)站改版升級(jí)。 |
1、已完成寬帶網(wǎng)速提升,黨員教育平臺(tái)上傳下載資源速度大幅提高。 2、已完成農(nóng)村黨員教育站點(diǎn)監(jiān)控平臺(tái)升級(jí)。 3、已完成黨員干部學(xué)考平臺(tái)日常運(yùn)行和維護(hù),并完成40次在線考試。 4、已完成黨建網(wǎng)站改版升級(jí),達(dá)到自治區(qū)檢測(cè)要求。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
提升寬帶網(wǎng)速,使黨員教育平臺(tái)上傳下載資源速度大幅提高。 |
上傳、下載速度達(dá)每秒10兆 |
=10兆/秒 |
5 |
5 |
/ |
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全州接入遠(yuǎn)程教育平臺(tái)覆蓋率提升 |
年內(nèi)站點(diǎn)不少于500個(gè) |
=593個(gè) |
5 |
5 |
/ |
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完成黨員干部學(xué)考平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù),按期組織在線考試 |
每月至少組織1次考試 |
=37次 |
5 |
5 |
/ |
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質(zhì)量指標(biāo) |
教學(xué)資源課件參加自治區(qū)評(píng)比并獲得獎(jiǎng)項(xiàng) |
至少1部作品獲得自治區(qū)表彰 |
=3部 |
5 |
5 |
/ |
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州本級(jí)遠(yuǎn)程教育設(shè)備達(dá)到自治區(qū)要求 |
升級(jí)改造后,觀看教學(xué)資源畫(huà)面清晰流暢 |
=100% |
5 |
5 |
/ |
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昌吉黨建網(wǎng)改版后順利通過(guò)自治區(qū)驗(yàn)收 |
年內(nèi)完成昌吉黨建網(wǎng)40個(gè)板塊改版 |
=40個(gè) |
5 |
5 |
/ |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成網(wǎng)絡(luò)提速,達(dá)到自治區(qū)測(cè)試要求 |
2019年12月完成 |
≤12月 |
5 |
5 |
/ |
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完成升級(jí)任務(wù),并于自治區(qū)平臺(tái)并網(wǎng)。 |
2019年12月完成 |
≤12月 |
5 |
5 |
/ |
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6月1日前上報(bào)一批課件,9月20日前全部上報(bào)完畢 |
2019年10月完成 |
≤10月 |
5 |
5 |
/ |
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成本指標(biāo) |
不超過(guò)預(yù)算金額 |
56萬(wàn)元 |
≤56萬(wàn)元 |
15 |
15 |
/ |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
加強(qiáng)普通黨員教育,提高黨員綜合素質(zhì) |
提高 |
=100% |
15 |
15 |
/ |
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生態(tài)效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障農(nóng)村站點(diǎn)設(shè)備正常運(yùn)行,提高基層黨員教育培訓(xùn)量 |
提高 |
=100% |
15 |
15 |
/ |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受眾滿意度達(dá)95%以上 |
滿意度達(dá)95% |
=95% |
10 |
10 |
/ |
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總分 |
100 |
100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》