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昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2021-09-28 18:14:09 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、組織宣傳、貫徹中央、自治區(qū)、自治州黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策;調(diào)查了解自治州統(tǒng)戰(zhàn)工作的情況,掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線工作中的政治、思想動(dòng)態(tài),及時(shí)準(zhǔn)確地向州黨委反映情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的建議和意見;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作方針、政策的貫徹執(zhí)行情況;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系自治州各民主黨派和無黨派愛國(guó)人士,及時(shí)通報(bào)情況,反映他們的意見和建議;貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,貫徹落實(shí)黨中央和自治區(qū)、自治州黨委對(duì)民主黨派的方針、政策,充分發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用,為自治州黨委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受自治州黨委委托向民主黨派、無黨派人士通報(bào)自治州黨委重大決策和會(huì)議精神;支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),獨(dú)立自主地開展工作,選拔、培養(yǎng)新一代代表人物;協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。

4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排;會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,做好黨外干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作;協(xié)助民主黨派、州工商聯(lián)做好干部管理工作;協(xié)助有關(guān)部門管理縣市黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng);做好黨外代表人士的培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,對(duì)臺(tái)灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的代表人物和社團(tuán)開展聯(lián)誼活動(dòng),做好爭(zhēng)取、團(tuán)結(jié)工作。

6、了解并反映自治州非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士積極開展思想政治工作。

7、調(diào)查、反映黨外知識(shí)分子情況,反映意見、協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。

8、會(huì)同有關(guān)部門開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

9、指導(dǎo)縣(市)和自治州各部門、單位的統(tǒng)戰(zhàn)工作;指導(dǎo)有關(guān)社團(tuán)、協(xié)會(huì)的工作。

10、配合有關(guān)部門做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子配備調(diào)整工作;受州黨委委托,領(lǐng)導(dǎo)自治州工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)州工商聯(lián)工作;加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)部的自身建設(shè),提高統(tǒng)戰(zhàn)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),做好統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

11、領(lǐng)導(dǎo)自治州社會(huì)主義學(xué)院開展工作。

12、承辦州黨委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度,實(shí)有人數(shù)74人,其中:在職人員42人,離休人員0人,退休人員32人。

從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括:昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)6個(gè)科室,分別是:辦公室、民族科、宗教科、黨派經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、臺(tái)僑科、政策法規(guī)研究室;兩個(gè)事業(yè)單位:統(tǒng)戰(zhàn)工作服務(wù)中心、少數(shù)民族古籍辦。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1384.24萬元,與上年相比,增加145.73萬元,增長(zhǎng)11.77%,主要原因是:一是人員及公用經(jīng)費(fèi)收入增加;二是工作任務(wù)增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,本年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作創(chuàng)建零級(jí)啟動(dòng),年中追加收入。本年支出1211.8萬元,與上年相比,增加13.78萬元,增長(zhǎng)1.15%,主要原因是:工資調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1384.24萬元,其中:財(cái)政撥款收入1316.79萬元,占95.13%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入67.45萬元,占4.87%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1211.8萬元,其中:基本支出778.72萬元,占64.26%;項(xiàng)目支出433.07萬元,占35.74%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入1316.79萬元,與上年相比,增加165.58萬元,增長(zhǎng)14.38%。主要原因是:一是人員及公用經(jīng)費(fèi)收入增加;二是工作任務(wù)增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,本年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作創(chuàng)建零級(jí)啟動(dòng),年中追加收入。財(cái)政撥款支出1186萬元,與上年相比,增加63.53萬元,增長(zhǎng)5.66%,主要原因是:一是工資調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是疫情原因,公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)960.86萬元,決算數(shù)1316.79萬元,預(yù)決算差異率37.04%,主要原因是:一是人員及公用經(jīng)費(fèi)收入增加;二是工作任務(wù)增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,本年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作創(chuàng)建零級(jí)啟動(dòng),年中追加收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)960.86萬元,決算數(shù)1186萬元,預(yù)決算差異率23.43%,主要原因是:工調(diào)整資,人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是工作任務(wù)增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)支出1186萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:算財(cái)政撥款

2013401行政運(yùn)行651.2萬元

2013402一般行政管理事務(wù)250.83萬元

2013450事業(yè)運(yùn)行50.68萬元

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出156.44萬元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.12萬元

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 5.45萬元

2299901 其他支出 17.28萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出778.72萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)721.47萬元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)57.25萬元,包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.6萬元,比上年減少3.7萬元,降低24.15%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,2020年未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;2、加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì);3、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出;4、嚴(yán)格加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)開支管理,不斷完善審批制度;5、疫情原因,減少聚集,檢查督導(dǎo)調(diào)研頻次減少。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.41萬元,占98.36%,比上年減少2.24萬元,降低16.43%,主要原因是:1.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,不斷加強(qiáng)車輛管理,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);2.疫情原因,減少聚集,檢查督導(dǎo)調(diào)研頻次減少;公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元,占1.64%,比上年減少1.45萬元,降低88.62%,主要原因是:1.加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出;2.疫情原因,接待批次減少。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括未安排此項(xiàng)工作。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.41萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.41萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元,開支內(nèi)容包括國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出,主要是正常業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,30人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.56萬元,決算數(shù)11.6萬元,預(yù)決算差異率-7.64%,主要原因是:疫情原因,減少聚集,檢查督導(dǎo)調(diào)研頻次減少。接待批次減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無此項(xiàng)支出;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)11.41萬元,決算數(shù)11.41萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,不斷加強(qiáng)車輛管理;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.15萬元,決算數(shù)0.19萬元,預(yù)決算差異率-83.47%,主要原因是:1.加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出;2.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,接待批次減少;3..疫情原因,減少聚集,接待批次減少。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.25萬元,比上年增加35.76萬元,增長(zhǎng)166.43%,主要原因是:疫情原因,單位住宿干部食材等生活用品增加。

(二)政府采購情況

2020年度政府采購支出總額102.08萬元,其中:政府采購貨物支出31.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出70.44萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,單位共有房屋90(平方米),價(jià)值0.99萬元。車輛4輛,價(jià)值122.69萬元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是:?jiǎn)挝还珓?wù)車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)公務(wù)用車未在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表中體現(xiàn)的情況說明

截止2020年12月31日,我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)使用11.41萬元,原因如下:(一)、一家親及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作抽調(diào)人員未核準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi),一般公用費(fèi)用由我單位在編人員核準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)支撐;(二)我單位一家親、創(chuàng)建、宗教、民族等業(yè)務(wù)工作較多;顧公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金420.77萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是深入分析本單位資源配置有效情況和各部分要素之間有機(jī)關(guān)系,從單位宏觀層面把握部門運(yùn)作的有效性和資金運(yùn)用效益;二是提升統(tǒng)戰(zhàn)工作能力,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),提升服務(wù)效能,全州統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象滿意度有所提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一,溝通不及時(shí);二是項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)水平不高,填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和財(cái)務(wù)人員的溝通,建立良好的溝通機(jī)制,統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作;二是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),真正了解項(xiàng)目績(jī)效工作實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息,促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1中共新疆昌吉回族自治州委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部.XLS

      2、績(jī)效自評(píng)表.docx