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昌吉回族自治州公路工程質量監(jiān)督管理總站2020年度部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2021-09-28 12:29:32 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數: 文章字號:
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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

按照有關規(guī)定,接受授權或委托負責擬定昌吉州農村公路工程質量監(jiān)督實施細則及各項規(guī)章制度;開展工程質量檢查,定期發(fā)布質量動態(tài);具體指導全州公路建設的質量監(jiān)督和施工監(jiān)理工作;組織開展工程交工前的質量檢測,參加工程竣工驗收等。

二、機構設置及人員情況

昌吉州公路工程質量監(jiān)督管理總站單位2020年度,實有人數11人,其中:在職人員10人,離休人員0人,退休人員1人。

從部門決算單位構成看,昌吉州公路工程質量監(jiān)督管理總站(單位)部門決算包括:昌吉州公路工程質量監(jiān)督管理總站決算。

昌吉州公路工程質量監(jiān)督管理總站無下設科室、無下屬預算單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入140.07萬元,與上年相比,減少7.1萬元,降低4.82%,主要原因是:本年人員變動,收入減少。本年支出168.72萬元,與上年相比,增加5.11萬元,增長3.65%,主要原因是:上年度部分支出在本年度支出。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入140.07萬元,其中:財政撥款收入139.06萬元,占99.28%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1.012萬元,占0.72%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出168.72萬元,其中:基本支出140.07萬元,占83.02%;項目支出28.65萬元,占16.98%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入139.06萬元,與上年相比,減少7.08萬元,降低4.84%。主要原因是:本年度存在人員變動。財政撥款支出139.06萬元,與上年相比,減少18.36萬元,降低11.66%,主要原因是:本年度人員減少,開支減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數123.8萬元,決算數139.06萬元,預決算差異率12.32%,主要原因是:工資上調,工資福利撥款增加。財政撥款支出年初預算數123.8萬元,決算數139.06萬元,預決算差異率12.32%,主要原因是:工資上調,工資福利支出增加,本年度人員變動頻繁,支出有所變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出139.06萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

2140112公路運輸管理127.79萬元;

2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出11.27萬元;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

20202年度一般公共預算財政撥款基本支出139.06萬元,其中:

人員經費133.46萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費5.60萬元,包括:辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,沒有發(fā)生三公經費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是無因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是未安排公務用車購置及運行維護費;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是無公務接待費。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無因公出國(境)費。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括:無公務用車購置及運行維護費。公務用車購置數0輛,公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元,開支內容包括無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.12萬元,決算數0萬元,預決算差異率-100%,主要原因是:本年沒有安排三公經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無因公出國(境)費;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無公務用車購置費;公務用車運行費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無公務用車運行費;公務接待費預算數0.12萬元,決算數0萬元,預決算差異率-100%,主要原因是:當年無公務接待費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出,國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

昌吉州公路工程質量監(jiān)督管理總站(事業(yè)單位)日常公用經費5.60萬元,比上年減少7.96萬元,降低58.70%,主要原因是本年度人員減少,開支減少,同時受疫情影響,本年度培訓減少。

(二)政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價值0萬元。車輛0輛,價值0萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求,我單位2020年度開展預算績效評價項目 0個,共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效:我單位2020年無預算績效評價項目。發(fā)現的問題及原因:我單位2020年無預算績效評價項目。下一步改進措施:無我單位2020年無預算績效評價項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件:新疆昌吉回族自治州公路工程質量監(jiān)督管理總站.XLS