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昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2021-09-28 19:38:45 來(lái)源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購(gòu)情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作,搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售平臺(tái),做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類(lèi)社會(huì)組織的對(duì)接工作,建立信息交流平臺(tái),負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作,完成州黨委、政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2020年度,實(shí)有人數(shù)4人,其中:在職人員2人,離休人員0人,退休人員2人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門(mén)決算包括:昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)2個(gè)科室,分別是:綜合科、業(yè)務(wù)科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入122.92萬(wàn)元,與上年相比,減少76.08萬(wàn)元,降低38.23%,主要原因是:1、人員減少,接待工作壓縮,財(cái)政撥款減少76.22萬(wàn)元;2、存款利息增加0.14萬(wàn)元,其他收入增加0.14萬(wàn)元。

本年支出92.18萬(wàn)元,與上年相比,減少42.20萬(wàn)元,降低31.40%,主要原因是:對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)調(diào)整,業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少42.19萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入122.92萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入122.22萬(wàn)元,占99.4%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.7萬(wàn)元,占0.6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出92.18萬(wàn)元,其中:基本支出92.18萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入122.22萬(wàn)元,與上年相比,減少76.22萬(wàn)元,降低38.4%。主要原因是:對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)調(diào)整,財(cái)政撥款減少76.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出92.18萬(wàn)元,與上年相比,減少42.19萬(wàn)元,降低31.3%,主要原因是:工作業(yè)務(wù)調(diào)整,業(yè)務(wù)費(fèi)支出較上年減少42.19萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)119.22萬(wàn)元,決算數(shù)122.22萬(wàn)元,預(yù)決算差異率2.5%,主要原因是:發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,年中追加預(yù)算,增加工資福利支出3萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)119.22萬(wàn)元,決算數(shù)92.18萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-22.6%,主要原因是:工作任務(wù)調(diào)整,當(dāng)年財(cái)政撥款支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.18萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:

2010350事業(yè)運(yùn)行88.52萬(wàn)元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.66元;

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出92.18萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)44.26萬(wàn)元,包括:基本工資12.64萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.47萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.52萬(wàn)元、績(jī)效工資7.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.66萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.62萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.48萬(wàn)元、住房公積金3.67萬(wàn)元、其他工資福利支出0.02萬(wàn)元、退休費(fèi)0.2萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.33萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)47.92萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)1.51萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.35萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)0.68萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.85萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.26萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.14萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.01萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)19.62萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.54萬(wàn)元、福利費(fèi)6.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.43萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.01萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.03萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.97萬(wàn)元,比上年減少3.6萬(wàn)元,降低37.6%,主要原因是1、進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出;2、認(rèn)真編制預(yù)算,不安排無(wú)預(yù)算的開(kāi)支,2020年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪(fǎng)預(yù)算;3、加強(qiáng)車(chē)輛管理,力爭(zhēng)壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降;4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓減公務(wù)接待支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪(fǎng)團(tuán)組預(yù)算開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.43萬(wàn)元,占90.95%,比上年減少2.9萬(wàn)元,降低34.8%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,加強(qiáng)車(chē)輛管理,力爭(zhēng)壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降;公務(wù)接待費(fèi)支出0.54萬(wàn)元,占9.05%,比上年減少0.71萬(wàn)元,降低56.8%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù),嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.43萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.43萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括開(kāi)展對(duì)外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次,50人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)6.19萬(wàn)元,決算數(shù)5.97萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-3.5%,主要原因是:1、進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,不斷完善審批制度,厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪(fǎng)預(yù)算;3、加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年下降;4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪(fǎng)團(tuán)組;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.65萬(wàn)元,決算數(shù)5.43萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-3.8%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算經(jīng)費(fèi),加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.54萬(wàn)元,決算數(shù)0.54萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處日常公用經(jīng)費(fèi)47.92萬(wàn)元,比上年減少23.76萬(wàn)元,降低33.1%,主要原因是:1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本;2、在職人員較上年減少,降低公用經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額5.32萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日,單位共有房屋780.23(平方米),價(jià)值1225.07萬(wàn)元。車(chē)輛3輛,價(jià)值126.39萬(wàn)元,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是:開(kāi)展日常對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:我單位2020年無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目;發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:我單位2020年無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目;下一步改進(jìn)措施:我單位2020年無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。無(wú)

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處.XLS