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昌吉回族自治州紅十字會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2021-09-28 19:49:13 來(lái)源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):
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第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購(gòu)情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

(一)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實(shí)施<中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>辦法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級(jí)紅十字會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)工作。

(二)依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》規(guī)定,為開(kāi)展救 助工作進(jìn)行募捐活動(dòng),做好救助的準(zhǔn)備工作;在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,參與國(guó)內(nèi)外的人道主義救助工作。

(三)開(kāi)展人道領(lǐng)域里的社會(huì)救助、社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活 動(dòng);組織群眾性初級(jí)救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)急救培訓(xùn)工作。

(四)在自治區(qū)紅十字會(huì)的指導(dǎo)下,開(kāi)展與國(guó)內(nèi)國(guó)際紅十字會(huì)組織的友好合作與交流;宣傳國(guó)際紅十字會(huì)與紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū),并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。

(五)開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的 紅十字青少年活動(dòng)。

(六)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共 和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定,推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作;進(jìn)行遺體、器官捐獻(xiàn)和“中華造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者”的宣傳、動(dòng)員和登記工作。

(七)組織會(huì)員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)。

(八)完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州紅十字會(huì)2020年度,實(shí)有人數(shù)9人,其中:在職人員7人,離休人員0人,退休人員2人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州紅十字會(huì)部門(mén)決算包括:昌吉回族自治州紅十字會(huì)決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè) 3個(gè)處室,分別是:辦公室、事業(yè)發(fā)展部、賑災(zāi)救護(hù)部。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入187.1萬(wàn)元,與上年相比,減少8.12萬(wàn)元,降低4.1%,主要原因是:自治區(qū)紅十字會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少,其他收入較上年減少37.37萬(wàn)元;工作人員增加1名,財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較上年增加9.25萬(wàn)元;工作任務(wù)增加,財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元。本年支出182.49萬(wàn)元,與上年相比,減少30.42萬(wàn)元,降低14.2%,主要原因是:自治區(qū)紅十字會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少,其他收入支出較上年減少;工作任務(wù)增加,財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加;工作人員增加1名,財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較上年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入187.1萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入171萬(wàn)元,占91.3%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入16.1萬(wàn)元,占8.7%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出182.49萬(wàn)元,其中:基本支出135萬(wàn)元,占73.9%;項(xiàng)目支出47.49萬(wàn)元,占26.1%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入171萬(wàn)元,與上年相比,增加29.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.6%。主要原因是:工作人員增加1名,財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較上年增加9.25萬(wàn)元;工作任務(wù)增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出171萬(wàn)元,與上年相比,增加30.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.5%,主要原因是:工作任務(wù)增加,財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加20萬(wàn)元;工作人員增加1名,財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較上年增加10.29萬(wàn)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)146.95萬(wàn)元,決算數(shù)171萬(wàn)元,預(yù)決算差異率16.3%,主要原因是:年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元;年中追加調(diào)標(biāo)增資及績(jī)效獎(jiǎng)金23.07萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)146.95萬(wàn)元,決算數(shù)171萬(wàn)元,預(yù)決算差異率16.3%,主要原因是:年中追加訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元;年中追加調(diào)標(biāo)增資及績(jī)效獎(jiǎng)金23.07萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出171萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:

2081601行政運(yùn)行124.17萬(wàn)元;

2081602一般行政管理事務(wù)36萬(wàn)元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.86萬(wàn)元;

2299901其他支出0.98萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)127.86萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)7.14萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.44萬(wàn)元,比上年減少2.04萬(wàn)元,降低58.6%,主要原因是:1、我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令,厲行節(jié)約,從嚴(yán)壓縮開(kāi)支;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,2020年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì);4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出;5、嚴(yán)格加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理,不斷完善審批制度。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.44萬(wàn)元,占100%,比上年減少2.04萬(wàn)元,降低58.6%,主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì)。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,2020年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:2020年沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:2020年公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有發(fā)生支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元,決算數(shù)1.44萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-4%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗等費(fèi)用;4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;壓減因公出國(guó)批次和人數(shù),本年度沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元,決算數(shù)1.44萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-4%,主要原因是:加強(qiáng)車(chē)輛管理,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),維修費(fèi)、油耗等運(yùn)行費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,減少接待批次和人數(shù),2020年全年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉回族自治州紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.14萬(wàn)元,比上年減少5.03萬(wàn)元,降低41.3%,主要原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日,單位共有房屋2256.22(平方米),價(jià)值345.07萬(wàn)元。車(chē)輛1輛,價(jià)值37.6萬(wàn)元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是:開(kāi)展日常行政工作公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金47.49萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是積極開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作,在社區(qū)居民、鄉(xiāng)村農(nóng)牧民開(kāi)展防災(zāi)避險(xiǎn)、應(yīng)急救護(hù)、健康保健、防病知識(shí)培訓(xùn)講座;二是開(kāi)展紅十字會(huì)核心業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng),宣傳紅十字會(huì)“三救三獻(xiàn)”業(yè)務(wù)知識(shí),開(kāi)展昌吉州紅十字會(huì)手機(jī)公眾號(hào)線上線下活動(dòng),三是定期推送核心業(yè)務(wù)知識(shí)及工作動(dòng)態(tài),傳播紅十字會(huì)理念。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是商品和服務(wù)支出預(yù)算不夠細(xì)致;二是部分項(xiàng)目沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相互調(diào)劑。下一步改進(jìn)措施:一是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度,貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度,加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度,最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo);二是財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)戶、專(zhuān)帳、專(zhuān)人管理,從而確保專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用,有效地防止了截留、擠占和挪用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1、新疆昌吉回族自治州紅十字會(huì).XLS

      2、績(jī)效自評(píng)表.doc