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昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局2020年度部門決算公開說(shuō)明
發(fā)布日期: 2021-09-28 12:21:30 來(lái)源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):
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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購(gòu)情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)工業(yè)和信息化的法律法規(guī)和方針政策,提出自治州工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃和政策建議;擬訂工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)解決工業(yè)和信息化進(jìn)程中的重大問題。

(二)擬訂自治州工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃;貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(三)負(fù)責(zé)自治州工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo),監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并提出政策建議;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)石油開發(fā)建設(shè)與地方關(guān)系。

(四)負(fù)責(zé)自治州工業(yè)和信息化領(lǐng)域各行業(yè)的管理,擬訂各行業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃,并組織實(shí)施技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理;負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)自治州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

(五)負(fù)責(zé)自治州工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)及信息化建設(shè)的技術(shù)改造投資管理;擬訂技術(shù)改造投資的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施;研究和規(guī)劃技術(shù)改造項(xiàng)目投資方向和布局;負(fù)責(zé)技術(shù)改造投資項(xiàng)目審核、備案。

(六)貫徹落實(shí)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新政策措施;培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);貫徹國(guó)家、自治區(qū)裝備工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策措施;負(fù)責(zé)推進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

(七)指導(dǎo)自治州工業(yè)和信息化領(lǐng)域體制改革和管理創(chuàng)新;貫徹落實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)對(duì)中小企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和服務(wù),指導(dǎo)中小企業(yè)改革與發(fā)展,建立健全服務(wù)體系;負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人員的培訓(xùn);負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

(八)貫徹落實(shí)工業(yè)和信息化領(lǐng)域資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策;指導(dǎo)工業(yè)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

(九)負(fù)責(zé)民爆行業(yè)管理;對(duì)民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售依法實(shí)施和監(jiān)督管理;配合有關(guān)部門指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

(十)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)電力行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督;組織協(xié)調(diào)解決電力生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)中的重大問題。

(十一)負(fù)責(zé)推進(jìn)信息化工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息技術(shù)的推廣應(yīng)用工作;推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)的互聯(lián)互通及重要信息資源開發(fā)利用和共享;統(tǒng)籌指導(dǎo)工業(yè)信息安全管理工作;推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

(十二)指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;指導(dǎo)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展;協(xié)調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)重大專項(xiàng)實(shí)施。

(十三)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局(以下簡(jiǎn)稱昌吉州工信局)2020年度,實(shí)有人數(shù)79人,其中:在職人員33人,離休人員1人,退休人員45人。

從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局部門決算包括:昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)8個(gè)科室,分別是:辦公室(組織人事科)、綜合業(yè)務(wù)科、規(guī)劃投資與產(chǎn)業(yè)政策科(行政審批科)、電子信息及信息化發(fā)展科、裝備與科技質(zhì)量科、園區(qū)管理科、企業(yè)指導(dǎo)與安全生產(chǎn)科、節(jié)能與綜合利用科。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入879.42萬(wàn)元,與上年相比,減少31.69萬(wàn)元,降低3.47%,主要原因是:一是州本級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少27.42萬(wàn)元;二是訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)減少1.47萬(wàn)元;三是人員調(diào)整,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少17.32萬(wàn)元;其他收入增加14.52萬(wàn)元。本年支出823.89萬(wàn)元,與上年相比,減少174.94萬(wàn)元,降低17.51%,主要原因是:一是州本級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少120.31萬(wàn)元;二是訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出減少1.47萬(wàn)元;三是人員調(diào)整,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出減少53.16萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入879.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入793.38萬(wàn)元,占90.21%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入86.04萬(wàn)元,占9.79%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出823.89萬(wàn)元,其中:基本支出753.06萬(wàn)元,占91.4%;項(xiàng)目支出70.83萬(wàn)元,占8.6%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入793.38萬(wàn)元,與上年相比,減少46.21萬(wàn)元,降低5.5%。主要原因是:一是州本級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少27.42萬(wàn)元;二是訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出減少1.47萬(wàn)元;三是人員調(diào)整,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少17.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出786.18萬(wàn)元,與上年相比,減少148.61萬(wàn)元,降低15.89%,主要原因是:一是州本級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少120.31萬(wàn)元;二是訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)減少1.47萬(wàn)元;三是人員調(diào)整,公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出減少26.83萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)581.84萬(wàn)元,決算數(shù)793.38萬(wàn)元,預(yù)決算差異率36.35%,主要原因是:一是年中追加州本級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108.3萬(wàn)元;二是訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)追加11.93萬(wàn)元;三是人員調(diào)整、調(diào)標(biāo)增資及追加績(jī)效獎(jiǎng)金等工資福利支出較年初預(yù)算增加91.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)581.84萬(wàn)元,決算數(shù)786.18萬(wàn)元,預(yù)決算差異率35.12%,主要原因是:一是年中追加州本級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加50.83萬(wàn)元;二是訪惠聚專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加11.93萬(wàn)元;三是人員調(diào)整、調(diào)標(biāo)增資及追加績(jī)效獎(jiǎng)金等工資福利支出較年初預(yù)算增加108.46萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出786.18萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:

2011301行政運(yùn)行667.85萬(wàn)元;

2011302一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元;

2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出20萬(wàn)元;

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.9萬(wàn)元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出42.65萬(wàn)元;

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.85萬(wàn)元;

2111001能源節(jié)約利用25萬(wàn)元;

2240106安全監(jiān)管10萬(wàn)元;

2240199其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元;

2299901其他支出11.93萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.35萬(wàn)元元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)592.37萬(wàn)元,包括:基本工資219.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.90萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.52萬(wàn)元、績(jī)效工資47.25萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.82萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.85萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.26萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.92萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.07萬(wàn)元、住房公積金93.37萬(wàn)元、離休費(fèi)11.54萬(wàn)元、退休費(fèi)4.60萬(wàn)元、撫恤金69.32萬(wàn)元、生活補(bǔ)助16.46萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)122.97萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)23.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.42萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)52.10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.60萬(wàn)元、福利費(fèi)10.82萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.37萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.17萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.85萬(wàn)元,比上年減少3.42萬(wàn)元,降低17.76%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)車輛管理,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是沒有安排因公出國(guó)(境)支出預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.05萬(wàn)元,占94.9%,比上年減少3.44萬(wàn)元,降低18.59%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)車輛管理,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元,占5.1%,比上年增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%,主要原因是工作調(diào)整,公務(wù)活動(dòng)增加,公務(wù)接待費(fèi)較上年增加0.01萬(wàn)元。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開支內(nèi)容包括:2020年我單位沒有因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.05萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.05萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,開支內(nèi)容包括日常公務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次,120人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)15.85萬(wàn)元,決算數(shù)15.85萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)和自治區(qū)十條規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:沒有安排因公出國(guó)(境)支出預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)15.05萬(wàn)元,決算數(shù)15.05萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元,決算數(shù)0.8萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減接待費(fèi)開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度昌吉州工業(yè)和信息化局(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.97萬(wàn)元,比上年增加108.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)721.4%,主要原因工作任務(wù)調(diào)整,勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)支付增加,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。

(二)政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元。車輛9輛,價(jià)值231.26萬(wàn)元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金68萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是通過(guò)安全生產(chǎn)指導(dǎo),幫助企業(yè)完善安全管理制度,梳理安全檔案臺(tái)賬,強(qiáng)化安全責(zé)任,提高安全意識(shí),進(jìn)一步提升行業(yè)安全水平;二是通過(guò)能效對(duì)標(biāo)核查,提高企業(yè)能效管理意識(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是州級(jí)安全培訓(xùn)主要起到引導(dǎo)作用,主要靠企業(yè)平時(shí)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),但個(gè)別企業(yè)教育培訓(xùn)流于形式;二是企業(yè)節(jié)能措施力度不夠,節(jié)能量下降幅度較小。下一步改進(jìn)措施:一是今后將持續(xù)開展安全培訓(xùn)和專家檢查,通過(guò)考試、崗位查詢、查閱學(xué)習(xí)制度、筆記等督促企業(yè)員工將安全生產(chǎn)牢記于心,不斷提高一線人員的安全意識(shí);二是組織專業(yè)化隊(duì)伍對(duì)企業(yè)節(jié)能措施進(jìn)行挖潛,協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1、新疆昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局.XLS

      2、績(jī)效自評(píng)表.docx