第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)自治州法學(xué)會的日常工作,做好召開會員代表大會、理事會、常務(wù)理事會、會長辦公會議的會務(wù)工作;參與指導(dǎo)法學(xué)會各學(xué)科研究會的換屆選舉工作。
2、制定并組織實(shí)施法學(xué)會年度工作計(jì)劃,組織、推動各種形式的法學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流活動;協(xié)調(diào)法學(xué)會各專業(yè)研究會開展活動。
3、組織會員參與自治州立法總體規(guī)劃的研究和單行條例及各類規(guī)范性文件的起草、修改、咨詢、論證工作;組織法學(xué)工作者、法律工作者開展調(diào)查研究,加強(qiáng)信息交流和傳播。
4、制定并組織實(shí)施對外法學(xué)交流計(jì)劃,組織開展同國內(nèi)省市區(qū)間的法學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。
5、組織評選自治州優(yōu)秀法學(xué)人才和優(yōu)秀法學(xué)成果活動。
6、負(fù)責(zé)會員的發(fā)展、管理、聯(lián)系和服務(wù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)團(tuán)體會員工作;反映會員和法學(xué)界、法律界的意見與要求,維護(hù)會員的合法權(quán)益。
7、組織會員向社會提供法律服務(wù),開展法制宣傳和法律培訓(xùn),主辦法制、法學(xué)刊物,編輯法學(xué)資料。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州法學(xué)會2020年度,實(shí)有人數(shù)2人,其中:在職人員2人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州法學(xué)會部門決算包括:昌吉回族自治州法學(xué)會部門決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)1個(gè)處室:綜合科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入53.03萬元,與上年相比,減少30.25萬元,降低36.32%,主要原因是:2019年預(yù)算人數(shù)為5人,當(dāng)年6月減至2人、2020年度預(yù)算人數(shù)是2人。本年支出42.44萬元,與上年相比,減少40.75萬元,降低48.98%,主要原因是:一是2019年預(yù)算人數(shù)為5人,當(dāng)年6月減至2人、2020年度預(yù)算人數(shù)是2人,二是因疫情影響,本年度法學(xué)會理事?lián)Q屆未完成,經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入53.03萬元,其中:財(cái)政撥款收入52.86萬元,占99.68%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.17萬元,占0.32%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出42.44萬元,其中:基本支出32.86萬元,占77.43%;項(xiàng)目支出9.58萬元,占22.57%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入52.86萬元,與上年相比,減少30.33萬元,降低36.46%。主要原因是:2019年預(yù)算人數(shù)為5人,當(dāng)年6月減至2人、2020年度預(yù)算人數(shù)是2人。財(cái)政撥款支出42.44萬元,與上年相比,減少40.75萬元,降低48.98%,主要原因是:一是2019年預(yù)算人數(shù)為5人,當(dāng)年6月減至2人、2020年度預(yù)算人數(shù)是2人,二是因疫情影響,本年度法學(xué)會理事?lián)Q屆未完成。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)49.89萬元,決算數(shù)52.86萬元,預(yù)決算差異率5.95%,主要原因是:支出標(biāo)準(zhǔn)難以與年初預(yù)算數(shù)完全保持一致,難以百分之百控制項(xiàng)目進(jìn)度的取舍,故略有差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)49.89萬元,決算數(shù)42.44萬元,預(yù)決算差異率-14.93%,主要原因是:因疫情影響,本年度法學(xué)會理事?lián)Q屆未完成,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.44萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開,其中:
2013601行政運(yùn)行30.23萬元;
2013602一般行政管理事務(wù)9.58萬元;
2080505機(jī)關(guān)服務(wù)2.63萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32.86萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)30.23萬元,包括:基本工資7.76萬元、津貼補(bǔ)貼6.74萬元、獎(jiǎng)金5.96萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.41萬元、績效工資0.5萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.5萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.05萬元、住房公積金2.59萬元、其他工資福利支出0.03萬元。
公用經(jīng)費(fèi)2.63萬元,包括:辦公費(fèi)0.39萬元、差旅費(fèi)0.04萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.18萬元、勞務(wù)費(fèi)0.46萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.57萬元,比上年增加1.41萬元,增長65.41%,主要原因是州政法委與州法學(xué)會合署辦公,承擔(dān)州政法委的部份業(yè)務(wù)工作,2020年度,因州指揮中心、州掃黑辦、州黨委專班等四個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)在州政法委的管理下運(yùn)行,車輛運(yùn)行費(fèi)大幅度增加。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位未安排因公出國(境)費(fèi);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.57萬元,占100%,比上年增加1.41萬元,增長65.41%,主要原因是州政法委與州法學(xué)會合署辦公,承擔(dān)州政法委的部份業(yè)務(wù)工作,2020年度,因州指揮中心、州掃黑辦、州黨委專班等四個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)在州政法委的管理下運(yùn)行,車輛運(yùn)行費(fèi)大幅度增加。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的有關(guān)要求,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,壓減公務(wù)接待支出。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:我單位未安排因公出國(境)費(fèi)支出,故無開支費(fèi)用。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.57萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.57萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括我單位日常公務(wù)出差、調(diào)研等公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,開支內(nèi)容包括:我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定本年度無公務(wù)接待支出費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.57萬元,決算數(shù)3.57萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位未安排因公出國(境)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位未安排公務(wù)用車購置預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.57萬元,決算數(shù)3.57萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約相關(guān)要求,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,壓減公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州法學(xué)會單位(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)2.63萬元,比上年減少5萬元,降低65.52%,主要原因是2019年預(yù)算人數(shù)為5人,當(dāng)年6月減至2人;2020年度預(yù)算人數(shù)是2人。
(二)政府采購情況
2020年度政府采購支出總額1.9萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.9萬元。
授予中小企業(yè)合同金額1.9萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬元。車輛1輛,價(jià)值19.77萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:主要用于本單位正常有序的開展工作;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金11.4萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是完成30名(個(gè))個(gè)人(團(tuán)體)會員發(fā)展任務(wù);二是完成全州2場次青年普法志愿者法治文化基層行法治宣傳服務(wù)任務(wù),三是完成全州1場次“百名法學(xué)家百場報(bào)告會”法治宣講任務(wù);四是完成當(dāng)年的調(diào)研報(bào)告6篇。因疫情影響本年度未完成理事會換屆。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是調(diào)研不深入、理論知識不扎實(shí);二是年初項(xiàng)目績效與項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間不同步,資金支付集中至第四季度,項(xiàng)目發(fā)展不均衡。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)縣市基層的調(diào)研工作,積極參加各類法學(xué)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識;二是進(jìn)一步完善細(xì)化年初績效目標(biāo),加大項(xiàng)目執(zhí)行力度。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》