第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》、《中華人民共和國(guó)人民檢察院組織法》和中共中央《關(guān)于政法領(lǐng)域全面深化改革的實(shí)施意見》,按照自治區(qū)黨委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)分州市、縣市區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》的精神,昌吉州人民檢察院主要職能是:
(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,聚焦社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo),統(tǒng)一本地區(qū)檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位,堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)依法向昌吉州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。
(三)領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院的工作,對(duì)基層人民檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo),貫徹落實(shí)檢察工作方針、總體規(guī)劃,部署檢察工作任務(wù)。
(四)依照法律規(guī)定對(duì)由昌吉州人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán),領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院開展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
(五)對(duì)本地區(qū)重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)速捕、決定速捕、審查起訴,對(duì)報(bào)請(qǐng)追訴的案件進(jìn)行審查,報(bào)請(qǐng)自治區(qū)人民檢察院審查、決定是否追訴,領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院開展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、審查起訴工作。
(六)負(fù)責(zé)應(yīng)由昌吉州人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行活動(dòng)的法律監(jiān)督工作,領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)本地區(qū)基層人民法院已發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定,依法向昌吉州中級(jí)人民法院提出抗訴。負(fù)責(zé)對(duì)昌吉州中級(jí)人民法院已發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定,依法提請(qǐng)自治區(qū)人民檢察院向自治區(qū)高級(jí)人民法院提出抗訴。
(八)負(fù)責(zé)應(yīng)由昌吉州人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作,領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
(九)負(fù)責(zé)應(yīng)由昌吉州人民檢察院承辦的對(duì)監(jiān)獄、安置教育機(jī)構(gòu)、看守所和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作,領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院開展對(duì)監(jiān)獄、安置教育機(jī)構(gòu)、看守所和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
(十)受理向昌吉州人民檢察院的控告申訴,領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院的控告申訴檢察工作。
(十一)對(duì)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,糾正錯(cuò)誤決定。
(十二)指導(dǎo)本地區(qū)檢察機(jī)關(guān)的檢察應(yīng)用和理論研究工作。
(十三)負(fù)責(zé)本地區(qū)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作,組織指導(dǎo)本地區(qū)檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
(十四)協(xié)同昌吉州黨委主管部門管理和考核基層人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)班子成員。
(十五)領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
(十六)規(guī)劃和指導(dǎo)本地區(qū)檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作,指導(dǎo)本地區(qū)檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
(十七)負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由昌吉州人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州人民檢察院2020年度,實(shí)有人數(shù)130人,其中:在職人員73人,離休人員0人,退休人員57人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州檢察院(單位)部門決算包括:昌吉州檢察院(單位)決算。單位無下屬預(yù)算單位。
本單位下設(shè)16個(gè)處室,分別是:辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、綜合檢察業(yè)務(wù)部、檢務(wù)督察部、行政裝備處、檢察技術(shù)處、司法警察支隊(duì)、政治部、機(jī)關(guān)黨委。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年本年收入3024.74萬元,與上年3071.63萬元相比,減少46.89萬元,降低1.53%,主要原因是2020年人員較2019年減少,致使預(yù)算收入減少1.53%。
2020年支出2806.78萬元,與上年3135.5萬元相比,減少328.72萬元,降低10.48%,主要原因是2019年11月轉(zhuǎn)隸人員的工資關(guān)系從我單位轉(zhuǎn)出,工資及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)均在2020年有所減少,所以致使2020年支出較2019年減少10.48%。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入3024.74萬元,其中:財(cái)政撥款收入2790.68萬元,占92.26%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入234.06萬元,占7.74%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出2806.78萬元,其中:基本支出2151.99萬元,占76.67%;項(xiàng)目支出654.78萬元,占23.33%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入2790.68萬元,與上年2882.32萬元相比,減少91.52萬元,降低3.18%。主要原因是2019年11月轉(zhuǎn)隸人員的工資關(guān)系從我單位轉(zhuǎn)出,工資及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)均在2020年有所減少,所以致使2020年財(cái)政撥款收入較上年降低3.18%。
2020年財(cái)政撥款支出2707.58萬元,與上年2594.16萬元相比,增加113.42萬元,增長(zhǎng)4.37%,主要原因是在實(shí)際運(yùn)行過程中,增加了4名退休人員的職業(yè)年金坐實(shí)部分支出、2020年全體干部工資調(diào)增、尤其是員額制檢察官工資調(diào)高幅度大、書記員的工資增資支出、社保經(jīng)費(fèi)支出增加、新增國(guó)家賠償支出、2名退休死亡人員的撫恤金支出等所致。
2020年支出與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1886.65萬元,決算數(shù)2790.68萬元,預(yù)決算差異率47.92%,主要原因是年初預(yù)算收入只是本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入,中央轉(zhuǎn)移支付資金收入不在年初預(yù)算收入內(nèi),所以造成預(yù)決算差異率加大。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1886.65萬元,決算數(shù)2707.58萬元,預(yù)決算差異率43.51%,主要原因是增加了4名退休人員的職業(yè)年金坐實(shí)部分支出、2020年全體干部工資調(diào)增支出、書記員的工資增資支出、社保經(jīng)費(fèi)支出增加、新增國(guó)家賠償支出、2名退休死亡人員的撫恤金支出等所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2707.58萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開,其中:
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.8萬元;
2040401行政運(yùn)行2019.61萬元;
2040499其他檢察支出474.11萬元;
2040607法律援助30萬元;
2040699其他司法支出35萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.32萬元;
2299901其他支出23.73萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2144.73萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1960.46萬元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)184.27萬元,包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算61.17萬元,比上年61.25萬元減少0.08萬元,降低0.13%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出61.17萬元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2020年沒有安排因公出國(guó)出境活動(dòng);
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.20萬元,占96.78%,比上年59.27萬元減少0.07萬元,降低0.12%,主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)車運(yùn)行,控制成本支出;
公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元,占3.22%,比上年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.2萬元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.2萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)、停車過路費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量24輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元,開支內(nèi)容包括餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次263人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)75.61萬元,決算數(shù)61.17萬元,預(yù)決算差異率-19.10%,主要原因是:
2020年度有兩輛大排量越野公務(wù)車調(diào)撥出本院,同時(shí)進(jìn)一步嚴(yán)格管理公務(wù)用車運(yùn)行,壓縮經(jīng)費(fèi)支出;
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是沒有安排公務(wù)出國(guó)出境活動(dòng);
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,沒有差異;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)73.64萬元,決算數(shù)59.20萬元,預(yù)決算差異率-19.61%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,按照實(shí)際擁有公務(wù)車輛運(yùn)行支出情況進(jìn)行核定經(jīng)費(fèi),在2020年,2輛大排量越野公務(wù)車調(diào)撥至其他單位,相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)也下降;
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.97萬元,決算數(shù)1.97萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:根據(jù)年初預(yù)算數(shù),嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和人數(shù),從而將公務(wù)接待費(fèi)支不突破預(yù)算數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度昌吉州檢察院?jiǎn)挝唬ㄐ姓挝缓蛥⒄展珓?wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.27萬元,比上年141.29萬元增加42.98萬元,增長(zhǎng)30.42%,主要原因是2020年對(duì)機(jī)關(guān)辦公樓內(nèi)中央空調(diào)全面實(shí)施檢修、機(jī)關(guān)用水價(jià)格增長(zhǎng)等因素所致。
(二)政府采購情況
2020年度政府采購支出總額157.88萬元,其中:政府采購貨物支出104.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出53.29萬元。
授予中小企業(yè)合同金額34.11萬元,占政府采購支出總額的21.61%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.11萬元,占政府采購支出總額的21.61%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,單位共有房屋12525.86(平方米),價(jià)值3379.68萬元。車輛24輛,價(jià)值610.62萬元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是考斯特客車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金148.39萬元。
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是有效監(jiān)控資金的使用情況;二是加大了對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施監(jiān)督管理力度。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的制定還要進(jìn)一步完善;二是項(xiàng)目資金使用進(jìn)度緩慢;三是項(xiàng)目實(shí)施在年度內(nèi)大部分集中在下半年,項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步改進(jìn)措施:一是提高思想認(rèn)識(shí),加大宣傳項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系的運(yùn)用;二是加強(qiáng)全年項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排,盡早實(shí)施項(xiàng)目,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度;三是加強(qiáng)資金管理,加快資金使用的進(jìn)度。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。見附件
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件:1、新疆昌吉回族自治州人民檢察院.XLS
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