第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國人民檢察院組織法》和中共中央《關于政法領域全面深化改革的實施意見》,按照自治區(qū)黨委機構編制委員會《關于印發(fā)自治區(qū)分州市、縣市區(qū)人民檢察院內(nèi)設機構改革方案的通知》的精神,昌吉州人民檢察院主要職能是:
(一)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,聚焦社會穩(wěn)定和長治久安總目標,統(tǒng)一本地區(qū)檢察機關思想和行動,堅持黨對檢察工作的絕對領導,堅決維護習近平總書記的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
(二)依法向昌吉州人民代表大會及其常務委員會提出議案。
(三)領導本地區(qū)各級人民檢察院的工作,對基層人民檢察院相關業(yè)務進行指導,貫徹落實檢察工作方針、總體規(guī)劃,部署檢察工作任務。
(四)依照法律規(guī)定對由昌吉州人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權,領導本地區(qū)各級人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
(五)對本地區(qū)重大刑事案件依法審查批準速捕、決定速捕、審查起訴,對報請追訴的案件進行審查,報請自治區(qū)人民檢察院審查、決定是否追訴,領導本地區(qū)各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、審查起訴工作。
(六)負責應由昌吉州人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行活動的法律監(jiān)督工作,領導本地區(qū)各級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行活動的法律監(jiān)督工作。
(七)負責對本地區(qū)基層人民法院已發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法向昌吉州中級人民法院提出抗訴。負責對昌吉州中級人民法院已發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提請自治區(qū)人民檢察院向自治區(qū)高級人民法院提出抗訴。
(八)負責應由昌吉州人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作,領導本地區(qū)各級人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
(九)負責應由昌吉州人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、安置教育機構、看守所和社區(qū)矯正機構等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作,領導本地區(qū)各級人民檢察院開展對監(jiān)獄、安置教育機構、看守所和社區(qū)矯正機構等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
(十)受理向昌吉州人民檢察院的控告申訴,領導本地區(qū)各級人民檢察院的控告申訴檢察工作。
(十一)對本地區(qū)各級人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。
(十二)指導本地區(qū)檢察機關的檢察應用和理論研究工作。
(十三)負責本地區(qū)檢察機關隊伍建設和思想政治工作。領導本地區(qū)各級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作,組織指導本地區(qū)檢察機關教育培訓工作。
(十四)協(xié)同昌吉州黨委主管部門管理和考核基層人民檢察院領導班子成員。
(十五)領導本地區(qū)各級人民檢察院的檢務督察工作。
(十六)規(guī)劃和指導本地區(qū)檢察機關的財務裝備工作,指導本地區(qū)檢察機關的檢察技術信息工作。
(十七)負責其他應當由昌吉州人民檢察院承辦的事項。
二、機構設置及人員情況
昌吉回族自治州人民檢察院2021年度,實有人數(shù)136人,其中:在職人員77人,離休人員0人,退休人員59人。
從部門決算單位構成看,昌吉回族自治州人民檢察院部門決算包括:昌吉回族自治州人民檢察院決算。單位無下屬預算單位。下設16個處室,分別是:辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、綜合檢察業(yè)務部、檢務督察部、行政裝備處、檢察技術處、司法警察支隊、政治部、機關黨委。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2657.62萬元,與上年相比,減少367.12萬元,降低12.14%,主要原因是2020年度本院全面落實套改工資、31名聘用制書記員及聘用人員工作津貼,工資和社保繳費支出增加,2021年5月開始在職干警停發(fā)維穩(wěn)津貼,導致2021年度較上年收入減少367.12萬元,本年收入降低12.14%。本年支出2968.72萬元,與上年相比,增加161.94萬元,增長5.77%,主要原因是:2021年人員較2020年增加,致使支出增長5.77%。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2657.62萬元,其中:財政撥款收入2517.53萬元,占94.73%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入140.09萬元,占5.27%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2968.72萬元,其中:基本支出2148.52萬元,占72.37%;項目支出820.21萬元,占27.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入2517.53萬元,與上年相比,減少273.15萬元,降低9.79%,主要原因是2020年度本院全面落實套改工資、31名聘用制書記員及聘用人員工作津貼,工資和社保繳費支出增加,2021年5月開始在職干警停發(fā)維穩(wěn)津貼,導致2021年度較上年財政撥款收入減少273.15萬元,本年財政撥款收入降低9.79%。財政撥款支出2944.44萬元,與上年相比,減少312.65萬元,降低9.60%,主要原因是:上年度年全體干部工資調(diào)增、尤其是員額制檢察官工資調(diào)高幅度大、書記員的工資增資支出、社保經(jīng)費支出增加、新增國家賠償支出、2名退休死亡人員的撫恤金支出等支出高,2021年無此類情況所致。
與年初預算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預算數(shù)2079.74萬元,決算數(shù)2517.53萬元,預決算差異率21.05%,主要原因是年初預算收入只是本級財政預算收入,中央轉(zhuǎn)移支付資金收入不在年初預算收入內(nèi),所以造成預決算差異率加大。財政撥款支出年初預算數(shù)2079.74萬元,決算數(shù)2944.44萬元,預決算差異率41.58%,主要原因是年中撥付并發(fā)放的司法救助金未納入年初預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出2944.44萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出4.07萬元;
2040401行政運行1818.22萬元;
2040499其他檢察支出781.70萬元;
2049999其他公共安全支出4萬元;
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出125.09萬元;
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.25萬元;
2101101行政單位醫(yī)療 116.38萬元;
2101103公務員醫(yī)療補助 37.49萬元;
2299999其他支出32.24萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2143.74萬元,其中:
人員經(jīng)費1886.11萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費257.63萬元,包括:手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算61.07萬元,比上年減少0.1萬元,降低0.16%,主要原因是:進一步落實中央八項規(guī)定,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中:因公出國費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,主要原因是:無因公出國工作;公務用車運行維護費支出59.11萬元,占96.79%,比上年減少0.09萬元,降低0.15%,主要原因是:嚴格管理公務車運行,控制成本支出;公務接待費支出1.97萬元,占3.21%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:與上年保持一致無變化。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內(nèi)容包括:本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務用車購置及運行維護費59.11萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費59.11萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務車燃料費、維修費、保險費、審驗費、停車過路費等。公務用車購置數(shù)0輛,公務用車保有量24輛。
公務接待費1.97萬元,開支內(nèi)容包括餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務接待20批次,198人次。
與年初預算數(shù)相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)61.17萬元,決算數(shù)61.07萬元,預決算差異率-0.16%,主要原因是:進一步嚴格管理公務用車運行,壓縮經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是無此項支出;公務用車購置費預算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預決算差異率0%,主要原因是無此項支出;公務用車運行費預算數(shù)59.20萬元,決算數(shù)59.11萬元,預決算差異率-0.15%,主要原因是嚴格執(zhí)行預算,按照實際擁有公務車輛運行支出情況進行核定經(jīng)費;公務接待費預算數(shù)1.97萬元,決算數(shù)1.97萬元,預決算差異率0%,主要原因是:根據(jù)年初預算數(shù),嚴格控制公務接待批次和人數(shù),從而將公務接待費支不突破預算數(shù)。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉回族自治州人民檢察院(行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位)機關運行經(jīng)費支出257.63萬元,比上年增加73.36萬元,增長39.81%,主要原因是對辦公樓的安全進行消防設施檢查并整改完善消防設施,電梯運行維保檢修。
(二)政府采購情況
2021年度政府采購支出總額344.40萬元,其中:政府采購貨物支出108.74萬元、政府采購工程支出8.1萬元、政府采購服務支出227.56萬元。
授予中小企業(yè)合同金額344.40萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額344.40萬元,占政府采購支出總額的100%,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日,單位共有房屋12525.86(平方米),價值3379.68萬元。車輛24輛,價值610.62萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是考斯特客車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十一、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,我單位2021年度開展預算績效評價項目4個,共涉及資金124.64萬元。預算績效管理取得的成效:一是有效監(jiān)控資金的使用情況;二是加大了對各個項目的實施監(jiān)督管理力度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項目預算績效目標的制定還要進一步完善;二是項目資金使用進度緩慢;三是項目實施在年度內(nèi)大部分集中在下半年,項目實施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)需要進一步加強。下一步改進措施:一是細化預算績效目標的設定,結合工作實際,提高執(zhí)行力度;二是加大對各項目執(zhí)行情況的監(jiān)督力度,及時跟進。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
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