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2021年度昌吉州草原站部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2022-12-07 18:07:15 來(lái)源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):

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第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購(gòu)情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計(jì)劃。組織實(shí)施自治州草地管理、保護(hù)、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,開(kāi)展草地生產(chǎn)力監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)自治州天然草原保護(hù)建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲(chóng)、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)和項(xiàng)目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州草原站2021年度,實(shí)有人數(shù)19人,其中:在職人員12人,離休人員0人,退休人員7人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,昌吉州草原站部門(mén)決算包括:昌吉州草原站決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)3個(gè)科室,分別是:業(yè)務(wù)科、治蝗滅鼠科、辦公室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度本年收入336.73萬(wàn)元,與上年相比,減少98.19萬(wàn)元,降低22.58%,主要原因是:本年度草原生態(tài)監(jiān)測(cè)、恢復(fù)等項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少。本年支出513.09萬(wàn)元,與上年相比,增加148.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.79%,主要原因是:項(xiàng)目資金支出較上年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度本年收入336.73萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入334.27萬(wàn)元,占99.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入2.46萬(wàn)元,占0.73%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度本年支出513.09萬(wàn)元,其中:基本支出274.95萬(wàn)元,占53.59%;項(xiàng)目支出238.14萬(wàn)元,占46.41%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入334.27萬(wàn)元,與上年相比,減少38.28萬(wàn)元,降低10.29%,主要原因是:本年度草原生態(tài)監(jiān)測(cè)、恢復(fù)等項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少。財(cái)政撥款支出471.02萬(wàn)元,與上年相比,增加126.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.54%,主要原因是:項(xiàng)目資金支出較上年增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)203.52萬(wàn)元,決算數(shù)334.27萬(wàn)元,預(yù)決算差異率64.24%,主要原因是:本年度追加草原生態(tài)恢復(fù)、監(jiān)測(cè)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)203.52萬(wàn)元,決算數(shù)471.02萬(wàn)元,預(yù)決算差異率131.44%,主要原因是:追加項(xiàng)目資金的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出471.02萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出2.24萬(wàn)元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.48萬(wàn)元;

2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.14萬(wàn)元;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.87萬(wàn)元;

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.54萬(wàn)元;

2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出49.05萬(wàn)元;

2130104事業(yè)運(yùn)行194.85萬(wàn)元;

2130236草原管理87.69萬(wàn)元;

2130299其他林業(yè)和草原支出99.16萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232.88萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)201.92萬(wàn)元,包括:基本工資54.66萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼56.59萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.91萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.56萬(wàn)元、績(jī)效工資13.20萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.48萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.14萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.87萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.54萬(wàn)元、住房公積金19.35萬(wàn)元、退休費(fèi)2.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.59萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)30.96萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)2.99萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.49萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.04萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬(wàn)元、福利費(fèi)5.54萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.20萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.03萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.39萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.24萬(wàn)元,比上年減少0.07萬(wàn)元,降低22.58%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%,主要原因是:本年度財(cái)政沒(méi)有安排年初預(yù)算;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.07萬(wàn)元,降低22.58%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%,主要原因是:本年度財(cái)政沒(méi)有安排年初預(yù)算。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括:車(chē)輛加油、車(chē)輛過(guò)路費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.24萬(wàn)元,預(yù)決算差異率100%,主要原因是:年初沒(méi)有預(yù)算,年中追加車(chē)輛加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等費(fèi)用,支出內(nèi)容為單位赴木壘訪(fǎng)惠聚加油、過(guò)路費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:本年度無(wú)預(yù)算;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:本年度無(wú)預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.24萬(wàn)元,預(yù)決算差異率100%,主要原因是:支出內(nèi)容為年中追加車(chē)輛加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,決算數(shù)0.00萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.00%,主要原因是:本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州草原站(事業(yè)單位)公用經(jīng)費(fèi)30.96萬(wàn)元,比上年增加17.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)123.70%,主要原因是:使用上年結(jié)余資金臨聘人員勞務(wù)費(fèi)14.04萬(wàn)元,用于開(kāi)展昌吉州各縣市草原生態(tài)修復(fù)監(jiān)測(cè)、退林還草等相關(guān)工作。

(二)政府采購(gòu)情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛,價(jià)值0.00萬(wàn)元,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:沒(méi)有其他車(chē)輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金235.90萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:

一是績(jī)效結(jié)果按照實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求,將項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和重評(píng)按時(shí)報(bào)送,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效;二是績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量不斷提升。通過(guò)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的分析以及指導(dǎo),各部門(mén)高度重視,提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量,通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),各部門(mén)逐步建立事前有評(píng)估、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià)以及結(jié)果運(yùn)用的全方位績(jī)效管理理念,將績(jī)效理念逐步融入資金分配使用和具體實(shí)施全過(guò)程。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。對(duì)績(jī)效分析也不夠透徹;二是在資金申請(qǐng)工作中要積極主動(dòng)聯(lián)系財(cái)政部門(mén)確保資金及時(shí)落實(shí)到位,進(jìn)一步按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定加強(qiáng)資金使用管理,確保資金用到實(shí)處,工作有序的開(kāi)展,加強(qiáng)自身建設(shè),提高服務(wù)能力。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制培訓(xùn),強(qiáng)化目標(biāo)審核,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。如:財(cái)政部《中央部門(mén)項(xiàng)目支出核心績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)臵及取值指引(試行)》(財(cái)預(yù)〔2021〕101號(hào))、《自治區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域共性項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系(2021年度)》、2021年9月3日自治區(qū)財(cái)政廳績(jī)效評(píng)價(jià)中心下發(fā)的《關(guān)于2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及審核要求的提示通知》,提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量,確保績(jī)效目標(biāo)“夠得著、能實(shí)現(xiàn)”;二是總結(jié)經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)資金使用管理,嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和批復(fù)資料,認(rèn)真執(zhí)行資金管理和財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),確保資金用到實(shí)處,發(fā)揮效益。提升履職效率,強(qiáng)化管理效能。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1、2021年度昌吉州草原站決算報(bào)表公開(kāi).xls

    2、草原站決算公開(kāi)績(jī)效表.doc.doc