第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
主要職能為編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃;負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的核算;審批住房公積金的提取、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告;承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州住房公積金管理中心2021年度,實(shí)有人數(shù)148人,其中:在職人員133人,離休人員0人,退休人員15人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州住房公積金管理中心部門(mén)決算包括:昌吉回族自治州住房公積金管理中心決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)7個(gè)管理部和9個(gè)科室,分別是:木壘管理部、奇臺(tái)管理部、吉木薩爾管理部、阜康管理部、昌吉管理部、呼圖壁管理部、瑪納斯管理部、辦公室、財(cái)務(wù)科、資金核算科、綜合業(yè)務(wù)科、宣教科、信息技術(shù)科、審計(jì)稽核科、法制科、組織人事科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入3,197.43萬(wàn)元,與上年相比,減少179.16萬(wàn)元,降低5.31%,主要原因是:減少了項(xiàng)目收入。本年支出3,198.06萬(wàn)元,與上年相比,增加79.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.57%,主要原因是:追加了人員經(jīng)費(fèi)支付了職工工資。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入3,197.43萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3,197.38萬(wàn)元,占99.99%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.05萬(wàn)元,占0.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出3,198.06萬(wàn)元,其中:基本支出2,790.96萬(wàn)元,占87.27%;項(xiàng)目支出407.10萬(wàn)元,占12.73%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入3,197.38萬(wàn)元,與上年相比,減少179.21萬(wàn)元,降低5.31%,主要原因是:減少了項(xiàng)目收入。財(cái)政撥款支出3,198.01萬(wàn)元,與上年相比,增加79.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.56%,主要原因是:追加了人員經(jīng)費(fèi)支付了職工工資。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,055.21萬(wàn)元,決算數(shù)3,197.38萬(wàn)元,預(yù)決算差異率4.65%,主要原因是:財(cái)政撥入工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)及年底追加了人員經(jīng)費(fèi)支付了職工工資。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,055.21萬(wàn)元,決算數(shù)3198.01萬(wàn)元,預(yù)決算差異率4.67%,主要原因是:財(cái)政撥入工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)及年底追加了人員經(jīng)費(fèi)支付了職工工資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,198.01萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬(wàn)元;
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103.94萬(wàn)元;
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出51.97萬(wàn)元;
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療71.09萬(wàn)元;
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.61萬(wàn)元;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.09萬(wàn)元;
2210302住房公積金管理2,915.66萬(wàn)元;
2299999其他支出28.02萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,790.91萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2,343.45萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)447.46萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算21.41萬(wàn)元,比上年減少1.99萬(wàn)元,降低8.5%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,年內(nèi)未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),公務(wù)用車(chē)實(shí)行統(tǒng)一管理、調(diào)度,合并使用,盡量乘用公共交通工具,堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用,同時(shí)進(jìn)行封存停駛。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,建立臺(tái)賬,公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購(gòu),采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算,提高用車(chē)效率,降低車(chē)輛運(yùn)行成本。公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi),無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.9萬(wàn)元,占97.62%,比上年減少2.45萬(wàn)元,降低10.49%,主要原因是:加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,建立臺(tái)賬,公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)、維修、加油實(shí)行政府集中采購(gòu),采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算,提高用車(chē)效率,降低車(chē)輛運(yùn)行成本;公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元,占2.38%,比上年增加0.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)920%,主要原因是:公積金交叉互審、上級(jí)部門(mén)調(diào)研等增加了接待次數(shù)。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,年內(nèi)未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.9萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.9萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛油料費(fèi),過(guò)路費(fèi),維修費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量8輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括公積金業(yè)務(wù)交流用餐。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,98人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)23.8萬(wàn)元,決算數(shù)21.41萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-10.04%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,年內(nèi)未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi);堅(jiān)決杜絕節(jié)假日及八小時(shí)以外使用,同時(shí)進(jìn)行封存停駛,降低車(chē)輛運(yùn)行成本;堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi),無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,年內(nèi)未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)20.9萬(wàn)元,決算數(shù)20.9萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,預(yù)決算一致無(wú)差異;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.9萬(wàn)元,決算數(shù)0.51萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-82.41%,主要原因是:公務(wù)接待嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工作餐標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi),無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州住房公積金管理中心公用經(jīng)費(fèi)447.46萬(wàn)元,比上年增加159.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.63%,主要原因是:本年業(yè)務(wù)量增加。
(二)政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額69.23萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出23.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45.54萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額63.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的92.21%,其中:授予小微企業(yè)合同金額63.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的92.21%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日,單位共有房屋13,656.54(平方米),價(jià)值4,594.79萬(wàn)元。車(chē)輛8輛,價(jià)值216.41萬(wàn)元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)8輛,其他用車(chē)主要是:一般公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金407.1萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是降低職工的住房公積金貸款成本,降低中心發(fā)放貸款所產(chǎn)生的資金風(fēng)險(xiǎn),提高住房公積金惠民服務(wù)水平;二是減少訴訟程序,加快執(zhí)行效力,防范貸款風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,保證資金安全,提高住房公積金惠民服務(wù)水平;三是在信息化購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施后,根據(jù)年初制定的詳細(xì)的工作計(jì)劃組織實(shí)施,公積金信息化建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn),對(duì)中心機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,改進(jìn)完善內(nèi)部網(wǎng)絡(luò),有效防范風(fēng)險(xiǎn);實(shí)行數(shù)據(jù)并行、信息共享,努力實(shí)現(xiàn)“信息多跑路,群眾少跑腿”。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是資金的支付渠道改變,由原來(lái)的管理費(fèi)用支付改變?yōu)樽》抗e金增資收益成本列支;二是借款人抵押手續(xù)未到位,造成貸款未按期發(fā)放;三是項(xiàng)目前期統(tǒng)籌規(guī)劃不夠,預(yù)算不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施:一是將繼續(xù)改進(jìn)工作方法,在探索中總結(jié)提升,在實(shí)踐中規(guī)范完善,加強(qiáng)績(jī)效管理,不斷提升工作績(jī)效;二是提高預(yù)算執(zhí)行的重視程度,預(yù)算執(zhí)行工作增加剛性,各部門(mén)之間加強(qiáng)溝通交流。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》