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昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
發(fā)布日期: 2022-12-07 11:06:26 來(lái)源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號(hào):
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第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購(gòu)情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院,是民主黨派和無(wú)黨派人士的聯(lián)合黨校,是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地,教育培訓(xùn)無(wú)黨派及民主黨派,少數(shù)民族,宗教界非公有制經(jīng)濟(jì)等統(tǒng)一戰(zhàn)線方面代表人士,學(xué)習(xí)研究和宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論方針和政策。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院2021年度,實(shí)有人數(shù)44人,其中:在職人員26人,離休人員0人,退休人員18人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)決算包括:昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)3個(gè)科室,分別是:辦公室、教務(wù)科、后勤科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度本年收入1234.38萬(wàn)元,與上年相比,減少1511.15萬(wàn)元,降低55.04%,主要原因是:新建辦公教學(xué)樓基建支出減少1120萬(wàn)元;疫情防控經(jīng)費(fèi)減少53.35萬(wàn)元;調(diào)標(biāo)增資、工作人員變動(dòng)及宗教人士學(xué)歷教育集中培訓(xùn)班費(fèi)用減少338.18萬(wàn)元。本年支出1226.18萬(wàn)元,與上年相比,減少1057.18萬(wàn)元,降低46.3%,主要原因是:新建辦公教學(xué)樓基建支出減少1120萬(wàn)元;疫情防控經(jīng)費(fèi)減少53.35萬(wàn)元;調(diào)標(biāo)增資、工作人員變動(dòng)及宗教人士學(xué)歷教育集中培訓(xùn)費(fèi)支出增加116.76萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度本年收入1234.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1233.81萬(wàn)元,占99.95%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.57萬(wàn)元,占0.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度本年支出1226.18萬(wàn)元,其中:基本支出786.95萬(wàn)元,占64.18%;項(xiàng)目支出439.23萬(wàn)元,占35.82%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入1233.81萬(wàn)元,與上年相比,減少1511.53萬(wàn)元,降低55.06%,主要原因是:新建辦公教學(xué)樓基建支出減少1120萬(wàn)元;疫情防控經(jīng)費(fèi)減少53.35萬(wàn)元;調(diào)標(biāo)增資、工作人員變動(dòng)及宗教人士學(xué)歷教育集中培訓(xùn)班費(fèi)用減少338.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出1226.18萬(wàn)元,與上年相比,減少1056.59萬(wàn)元,降低46.29%,主要原因是:新建辦公教學(xué)樓基建支出減少1120萬(wàn)元;疫情防控經(jīng)費(fèi)減少53.35萬(wàn)元;調(diào)標(biāo)增資、工作人員變動(dòng)及宗教人士學(xué)歷教育集中培訓(xùn)費(fèi)支出增加116.76萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1371.26萬(wàn)元,決算數(shù)1233.81萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-10.02%,主要原因是:宗教人士學(xué)歷教育集中培訓(xùn)及統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算630萬(wàn)元,因?yàn)榻虒W(xué)計(jì)劃調(diào)整,實(shí)際撥付439.23萬(wàn)元,差額190.77萬(wàn)元;人員變動(dòng)、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,年中追加財(cái)政撥款53.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1371.26萬(wàn)元,決算數(shù)1226.18萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-10.58%,主要原因是:宗教人士學(xué)歷教育集中培訓(xùn)及統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算630萬(wàn)元,因?yàn)榻虒W(xué)計(jì)劃調(diào)整,實(shí)際支付439.23萬(wàn)元,差額190.77萬(wàn)元;工資福利支出較年初預(yù)算增加45.69萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1226.18萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出5.27萬(wàn)元;

2050199其他教育管理事務(wù)支出1142.35萬(wàn)元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.2萬(wàn)元;

2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.95萬(wàn)元;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.63萬(wàn)元;

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.78萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出786.94萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)549.19萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)237.75萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.33萬(wàn)元,比上年減少0.01萬(wàn)元,下降0.75%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;2、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,不斷加強(qiáng)車(chē)輛管理,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年下降;3、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出;4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:我單位2021年沒(méi)有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,壓減各項(xiàng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.33萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.01萬(wàn)元,下降0.75%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,不斷加強(qiáng)車(chē)輛管理;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年下降;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出,2021年我單位沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。具體情況如下:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:2021年沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括:2021年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.33萬(wàn)元,決算數(shù)1.33萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,預(yù)決算一致無(wú)差異。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)制度,2021年沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.33萬(wàn)元,決算數(shù)1.33萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,預(yù)決算一致無(wú)差異;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)237.75萬(wàn)元,比上年減少60.01萬(wàn)元,降低20.15%,主要原因是:2021年工作任務(wù)調(diào)整,沒(méi)有承擔(dān)上級(jí)部門(mén)安排的疫情防疫工作,公用經(jīng)費(fèi)較上年下降。

(二)政府采購(gòu)情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額938.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出719.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出218.21萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日,單位共有房屋32,202.79(平方米),價(jià)值6279.79萬(wàn)元。車(chē)輛1輛,價(jià)值19.77萬(wàn)元,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是:保障到位日常辦公公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金439.23萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是在項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算過(guò)程中,認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度,只要是涉及項(xiàng)目的工作,提請(qǐng)學(xué)院班子會(huì)及支委會(huì)討論研究,重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)集中研究決策;二是嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算支出,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視,定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與學(xué)院中心工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤,做到及時(shí)監(jiān)控,及時(shí)控制,避免疏忽;二是各科室協(xié)同開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控工作的力度不夠,影響監(jiān)控工作順利開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)與各部門(mén)銜接,使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋,便于及時(shí)匯總監(jiān)控;二是設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制,科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo),合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金,使其物盡其用,更加學(xué)院財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源,及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1、2021年度昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)決算報(bào)表.XLS

    2、2021年度昌吉回族自治州社會(huì)主義學(xué)院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx