目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理,指導(dǎo)農(nóng)村家庭聯(lián)產(chǎn)制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制的穩(wěn)定和完善:2、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的管理和服務(wù);3、負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社、其他農(nóng)村各類合作組織以及農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)與發(fā)展;4、負(fù)責(zé)對農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、村級“一事一議”籌資籌勞的監(jiān)督管理;5、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和農(nóng)民負(fù)擔(dān)信訪工作;6、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包糾紛仲裁;7、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理和村級財(cái)務(wù)審計(jì)、村干部離任審計(jì),負(fù)責(zé)農(nóng)村財(cái)務(wù)公開及農(nóng)村會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作;8、研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、法規(guī)和制度,承擔(dān)農(nóng)村稅費(fèi)改革后財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理工作;9、負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配的統(tǒng)計(jì)、農(nóng)產(chǎn)品成本核算和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局2021年度,實(shí)有人數(shù)19人,其中:在職人員10人,離休人員0人,退休人員9人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局部門決算包括:昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)4個(gè)處室,分別是:農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理科、農(nóng)村土地承包管理科、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理審計(jì)科、綜合科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入221.91萬元,與上年相比,減少2.82萬元,降低1.25%,主要原因:2021年6月財(cái)政預(yù)算核減伙食補(bǔ)助費(fèi)、1人調(diào)出,本年收入較上年減少;本年支出258.47萬元,與上年相比,增加46.48萬元,增長21.93%,主要原因是:因承擔(dān)農(nóng)村改革任務(wù)增加,基本支出較上年增加7.12萬元;項(xiàng)目支出的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加39.36萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入221.91萬元,其中:財(cái)政撥款收入214.58萬元,占96.70%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入7.34萬元,占3.30%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出258.47萬元,其中:基本支出195.54萬元,占75.65%;項(xiàng)目支出62.93萬元,占24.35%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入214.58萬元,與上年相比,減少9.21萬元,降低4.12%,主要原因是:2021年6月財(cái)政預(yù)算核減伙食補(bǔ)助費(fèi)、1人調(diào)出,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年減少;財(cái)政撥款支出251.65萬元,與上年相比,增加39.66萬元,增長18.71%,主要原因是:因承擔(dān)農(nóng)村改革任務(wù)增加,基本支出的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加0.30萬元;項(xiàng)目支出的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加39.36萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)177.87萬元,決算數(shù)214.58萬元,預(yù)決算差異率20.64%,主要原因是:深化農(nóng)村土地、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度重點(diǎn)改革任務(wù),加大新型經(jīng)營主體培育,開展規(guī)范農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、集體經(jīng)濟(jì)組織規(guī)范運(yùn)行管理調(diào)研、服務(wù)、指導(dǎo)等工作,加快推進(jìn)《昌吉州農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織條例 》地方立法調(diào)研、業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)177.87萬元,決算數(shù)251.65萬元,預(yù)決算差異率41.48%,主要原因是:因承擔(dān)農(nóng)村改革任務(wù)增加,基本支出較年初預(yù)算增加15.85萬元;項(xiàng)目支出較年初預(yù)算增加57.93萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251.65萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開,其中:
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.96萬元;
2101101行政單位醫(yī)療15.05萬元;
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.86萬元;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬元;
2130104事業(yè)運(yùn)行153.79萬元;
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出62.93萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.72萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)180.22萬元,包括:基本工資40.37萬元、津貼補(bǔ)貼56.01萬元、獎(jiǎng)金22.89萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.45萬元、績效工資1.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.96萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.05萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.06萬元、住房公積金16.75萬元、退休費(fèi)0.90萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.68萬元。
公用經(jīng)費(fèi)8.5萬元,包括:辦公費(fèi)0.85萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、租賃費(fèi)0.71萬元、勞務(wù)費(fèi)0.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.67萬元、福利費(fèi)1.65萬元、其他商品和服務(wù)支出2.42萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.72萬元,比上年減少0.65萬元,降低19.29%,主要原因是:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi);本單位小車2月-10月由主管局州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派出入駐住村點(diǎn),所有經(jīng)費(fèi)開支由訪惠聚工作隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:2021年未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.72萬元,占100%,比上年減少0.57萬元,降低17.33%,主要原因是:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)、本單位小車2月-10月由主管局州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派出入駐住村點(diǎn),所有經(jīng)費(fèi)開支由訪惠聚工作隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0.08萬元,降低100%,主要原因:根據(jù)中央八項(xiàng)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi),由于疫情特殊情況,州農(nóng)經(jīng)局公務(wù)接待費(fèi)“零”開支。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括2021年無財(cái)政預(yù)算安排,無支出。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括:公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,開支內(nèi)容包括:由于疫情特殊情況,2021年公務(wù)接待費(fèi)“零”開支。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.84萬元,決算數(shù)2.72萬元,預(yù)決算差異率-4.23%,主要原因是:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi);本單位小車2月-10月由主管局州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派出入駐住村點(diǎn),所有經(jīng)費(fèi)開支由訪惠聚工作隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:2021年未做預(yù)算安排;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:2021年未做預(yù)算安排;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.72萬元,決算數(shù)2.72萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.12萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率-100%,主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,由于疫情特殊情況,公務(wù)接待費(fèi)“零”開支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.50萬元,比上年增加3.81萬元,增長81.24%,主要原因是:因承擔(dān)改革任務(wù)增加,各項(xiàng)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購情況
2021年度政府采購支出總額7.44萬元,其中:政府采購貨物支出3.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.56萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬元。車輛1輛,價(jià)值20.48萬元,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:保證正常公務(wù)用車,業(yè)務(wù)工作用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金62.93萬元。
預(yù)算績效管理取得的成效:一是專項(xiàng)資金支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),所有支出嚴(yán)格依照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,特別重視量財(cái)辦事、量力而行,嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約,少花錢辦好事,各項(xiàng)支出都在合理范圍內(nèi);二是在州黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,在州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的關(guān)心指導(dǎo)下,昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局堅(jiān)持圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心,服務(wù)大局,以深化改革和創(chuàng)新管理為重點(diǎn),切實(shí)抓好深化農(nóng)村改革工作,忠誠履職,實(shí)干善為,各項(xiàng)工作取得了明顯成效;三是2021年,昌吉回族自治州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理局干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和政府決策部署,努力工作,創(chuàng)先爭優(yōu),不僅按照年初工作安排較好地完成深化農(nóng)村土地制度、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革;培育新型經(jīng)營主體,抓好合作社、家庭農(nóng)場規(guī)范提升;引導(dǎo)種養(yǎng)大戶向家庭農(nóng)場轉(zhuǎn)變,提高小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營能力和組織化程度;深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革,規(guī)范有序引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn),穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村承包土地“三權(quán)分置”改革,賦予農(nóng)民對承包土地經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)、抵押、擔(dān)保權(quán)能;抓好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作任務(wù),而且取得較好的成績。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效目標(biāo)設(shè)立缺乏系統(tǒng)性,績效標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)不科學(xué)方法單一;二是干部職工思想上不夠重視,對績效工作認(rèn)識不夠到位,有片面性;三是在資金實(shí)施過程中資金執(zhí)行率較低,資金支付進(jìn)度慢,工作效率不夠高,進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,確保資金用到實(shí)處,工作有序、高效率的開展,加強(qiáng)自身內(nèi)部控制建設(shè),提高服務(wù)能力。
下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)績效目標(biāo)編制培訓(xùn),強(qiáng)化目標(biāo)審核,提高內(nèi)部管理水平,加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí),不斷提高職工的思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)能力,打好全面推行績效工作基礎(chǔ);二是建立健全單位內(nèi)部控制相關(guān)管理制度,促進(jìn)預(yù)算績效管理規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,確保績效工作的客觀性和準(zhǔn)確性;三是認(rèn)真執(zhí)行資金管理和財(cái)務(wù)管理制度,提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)化精細(xì)化管理水平,使財(cái)政資源配置更加優(yōu)化,財(cái)政資金使用更加有效,推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用。
具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件:
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