第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)維護(hù)卡拉麥里有蹄類(lèi)自然保護(hù)區(qū)社會(huì)治安秩序,維護(hù)生態(tài)安全,打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng);組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的公民、法人和其他組織依法開(kāi)展保護(hù)保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所2021年度,實(shí)有人數(shù)7人,其中:在職人員7人,離休人員0人,退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所部門(mén)決算包括:昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位。下設(shè)0個(gè)科室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入144.61萬(wàn)元,與上年相比,減少73.35萬(wàn)元,降低33.65%,主要原因是:上年度項(xiàng)目完工。本年支出133.82萬(wàn)元,與上年相比,減少81.86萬(wàn)元,降低37.95%,主要原因是:上年度項(xiàng)目完工支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入144.61萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入144.49萬(wàn)元,占99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.12萬(wàn)元,占0.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出133.82萬(wàn)元,其中:基本支出127.13萬(wàn)元,占95%;項(xiàng)目支出6.69萬(wàn)元,占5%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入144.49萬(wàn)元,與上年相比,減少73.47萬(wàn)元,降低33.71%,主要原因是:上年度項(xiàng)目完工收入減少。財(cái)政撥款支出133.82萬(wàn)元,與上年相比,減少81.86萬(wàn)元,降低37.95%,主要原因是:上年度項(xiàng)目完工支出減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)132.81萬(wàn)元,決算數(shù)144.49萬(wàn)元,預(yù)決算差異率8.79%,主要原因是:年中追加績(jī)效獎(jiǎng)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)132.8萬(wàn)元,決算數(shù)133.82萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0.77%,主要原因是:年中追加績(jī)效獎(jiǎng),加強(qiáng)維穩(wěn)力度,增加辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及車(chē)輛巡邏加油費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.82萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:
2040201 行政運(yùn)行107.54萬(wàn)元;
2040202 一般行政管理事務(wù)5.69萬(wàn);
2040299其他公安支出1萬(wàn)元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11萬(wàn)元
2101101行政單位醫(yī)療6.53萬(wàn)元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.06萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出127.13萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)121.86萬(wàn)元,包括:基本工資21.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.08萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.15萬(wàn)元、績(jī)效工資10.38萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.53萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.06萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬(wàn)元、住房公積金9.47萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.03萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)5.27萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)1.17萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元、福利費(fèi)0.25萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.33萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.46萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元,比上年減少2.83萬(wàn)元,降低73.89%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)管理制度。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本年度財(cái)政未安排;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元,占100%,比上年減少2.83萬(wàn)元,降低73.89%,主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)管理制度;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,決算數(shù)1萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,預(yù)決算一致無(wú)差異。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未產(chǎn)生費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未產(chǎn)生費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,決算數(shù)1萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,預(yù)決算一致無(wú)差異;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:本年度未產(chǎn)生費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.27萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.54%,主要原因是:加強(qiáng)維穩(wěn)力度,辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
。
(二)政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額4.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.01萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日,單位共有房屋0(平方米),價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛,價(jià)值20.34萬(wàn)元,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:無(wú)其他用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金7萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:一是財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。預(yù)算資金全部用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,保障了各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展;二是嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪活動(dòng),林區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定,林區(qū)群眾生態(tài)和環(huán)境意識(shí)有所提高,林區(qū)人民群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是單位內(nèi)控職責(zé)不夠細(xì)化,項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效設(shè)定與實(shí)際的項(xiàng)目支出存在些許差距,爭(zhēng)取在今后工作中準(zhǔn)確把握項(xiàng)目資金支出,達(dá)到資金的最大效益;二是目前財(cái)務(wù)工作量較大,任務(wù)繁重,為了能夠適應(yīng)新政府會(huì)計(jì)制度的改革實(shí)施,要進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)水平和能力。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),合理安排各項(xiàng)支出,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕沒(méi)有預(yù)算堅(jiān)決不支付;二是進(jìn)一步細(xì)化單位內(nèi)控職責(zé)和預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理機(jī)制,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》