目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
新疆昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校,1998年在昌吉州體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校成立后與運(yùn)動(dòng)學(xué)校并存,2002年隨州體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校并入昌吉學(xué)院,為建立州一級(jí)業(yè)余訓(xùn)練網(wǎng),在州人民政府的關(guān)心下,2002年重新恢復(fù)州重點(diǎn)業(yè)余體校職能和機(jī)構(gòu)建制,2003年4月正式開(kāi)始組建。其主要職能:一是為國(guó)家和自治區(qū)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德和文化素質(zhì)的競(jìng)技體育后備人才及具備體育專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)動(dòng)技能的體育骨干;二是為昌吉州參加全國(guó)和自治區(qū)的青少年競(jìng)技體育比賽培養(yǎng)、儲(chǔ)備優(yōu)秀苗子,取得優(yōu)異成績(jī);三是檢查、指導(dǎo)設(shè)在各縣、市訓(xùn)練網(wǎng)點(diǎn)的訓(xùn)練情況并對(duì)教練員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),用科學(xué)管理的辦法提高訓(xùn)練網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平;四是做好體育在中小學(xué)的基礎(chǔ)培訓(xùn)與知識(shí)宣傳工作;五是協(xié)助主管局組織和完成指令性體育競(jìng)賽或活動(dòng)。昌吉州體育館與昌吉州重點(diǎn)業(yè)余體校同時(shí)組建,其主要職能:一是為業(yè)余訓(xùn)練和文化體育活動(dòng)提供場(chǎng)地和服務(wù);二是向群眾和社會(huì)團(tuán)體宣傳強(qiáng)身健體知識(shí)并提供技術(shù)服務(wù);三是為社會(huì)各界培訓(xùn)體育技術(shù)骨干提供智力支持和教學(xué)服務(wù);四是以社會(huì)效益為重,充分開(kāi)發(fā)和利用場(chǎng)館資源創(chuàng)收,增加資金積累,為管好、用好、養(yǎng)好屯河體育館提供各方面保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校2021年度,實(shí)有人數(shù)9人,其中:在職人員8人,離休人員0人,退休人員1人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看,新疆昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校部門(mén)決算包括:新疆昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位,下設(shè)2個(gè)處室,分別是:綜合辦公室、競(jìng)賽與訓(xùn)練科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入376.13萬(wàn)元,與上年相比,減少110.44萬(wàn)元,降低22.7%,主要原因是:工作任務(wù)及運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練項(xiàng)目調(diào)整,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少168.28萬(wàn)元;政府性基金用于體育事業(yè)的彩票公益金收入增加49.2萬(wàn)元;其他收入增加8.64萬(wàn)元。本年支出488.77萬(wàn)元,與上年相比,減少112.09萬(wàn)元,降低18.65%,主要原因是:工作任務(wù)及運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練項(xiàng)目調(diào)整,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少86.72萬(wàn)元;體育館免開(kāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加28.07萬(wàn)元;政府性基金用于體育事業(yè)的彩票公益金支出減少44.99萬(wàn)元;其他收入支出減少8.45萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入376.13萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入366.75萬(wàn)元,占97.51%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入9.38萬(wàn)元,占2.49%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出488.77萬(wàn)元,其中:基本支出327.69萬(wàn)元,占67.04%;項(xiàng)目支出161.08萬(wàn)元,占32.96%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入366.75萬(wàn)元,與上年相比,增減少119.08萬(wàn)元,降低24.51%,主要原因是:工作任務(wù)及運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練項(xiàng)目調(diào)整,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少168.28萬(wàn)元;政府性基金用于體育事業(yè)的彩票公益金收入增加49.2萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出470.19萬(wàn)元,與上年相比,減少103.64萬(wàn)元,降低18.06%,主要原因是:工作任務(wù)及運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練項(xiàng)目調(diào)整,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少86.72萬(wàn)元;體育館免開(kāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加28.07萬(wàn)元;政府性基金用于體育事業(yè)的彩票公益金支出減少44.99萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)387.98萬(wàn)元,決算數(shù)366.75萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-5.47%,主要原因是:人員變動(dòng)、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利支出減少21.91萬(wàn)元;訓(xùn)練項(xiàng)目調(diào)整,運(yùn)動(dòng)員助學(xué)金收入減少56.96萬(wàn)元;體育館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)增加8.44萬(wàn)元,政府性基金用于體育事業(yè)的彩票公益金收入增加49.2萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)387.98萬(wàn)元,決算數(shù)470.19萬(wàn)元,預(yù)決算差異率21.19%,主要原因是:人員變動(dòng)、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,工資福利支出減少21.91萬(wàn)元;訓(xùn)練項(xiàng)目調(diào)整,運(yùn)動(dòng)員助學(xué)金支出減少56.96萬(wàn)元;體育館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)支出增加111.88萬(wàn)元,政府性基金用于體育事業(yè)的彩票公益金支出增加49.2萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.99萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:
2070307體育場(chǎng)館111.88萬(wàn)元;
2070308群眾體育289.92萬(wàn)元;
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.04萬(wàn)元;
2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.71萬(wàn)元;
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.13萬(wàn)元;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.31萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出309.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)238.42萬(wàn)元,包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)70.69萬(wàn)元,包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.06萬(wàn)元,比上年減少0.05萬(wàn)元,降低45.45%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本;2、認(rèn)真編制預(yù)算,不安排無(wú)預(yù)算的開(kāi)支,2021年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)接待審批制度,嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù),做到公務(wù)接待費(fèi)只減不增。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:沒(méi)有因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,占100%,比上年減少0.05萬(wàn)元,降低45.45%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,逐年下降三公經(jīng)費(fèi)的支出,減少接待支出。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元,開(kāi)支內(nèi)容包括會(huì)議接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,10人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元,決算數(shù)0.06萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-88%,主要原因是:1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行,未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車(chē)輛管理,厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出并逐年呈下降趨勢(shì);4、加強(qiáng)接待審批制度,控制接待批次及人數(shù),壓縮公務(wù)接待支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元,決算數(shù)0.06萬(wàn)元,預(yù)決算差異率-88%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,逐年下降三公經(jīng)費(fèi)的支出,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49.20萬(wàn)元,與上年相比,增加49.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:增加體育事業(yè)彩票公益金收入49.20萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.20萬(wàn)元,與上年相比,增加49.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:增加體育事業(yè)彩票公益金支出49.20萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.20萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi),其中:
2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出49.20萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
新疆昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校公用經(jīng)費(fèi)70.69萬(wàn)元,比上年減少7.1萬(wàn)元,降低9.13%,主要原因是:加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,厲行節(jié)約,提高資金使用率,2021年本地集訓(xùn)及外出訓(xùn)練減少,差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
(二)政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額122.13萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出117.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.34萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額122.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額122.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日,單位共有房屋5524.44(平方米),價(jià)值1582.57萬(wàn)元。車(chē)輛1輛,價(jià)值63.62萬(wàn)元,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是:大中型載客汽車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金111.87萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效:
一是優(yōu)化資金利用率,科學(xué)設(shè)定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo),提高資金使用的科學(xué)性,最大限度的發(fā)揮了資金作用,實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置;二是財(cái)務(wù)管理方面,制度建設(shè)完整,執(zhí)行力度大,財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督規(guī)范,票據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容真實(shí)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是相關(guān)工作人員預(yù)算績(jī)效觀念淡薄,缺乏主動(dòng)性;二是單位預(yù)算績(jī)效管理工作人員對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)理解模糊,經(jīng)驗(yàn)不足,缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理,缺乏相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度,增強(qiáng)專(zhuān)業(yè)性,更新理念,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理的使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí),二是積極參加上級(jí)部門(mén)的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作技能,提升工作效率,增強(qiáng)工作主動(dòng)性;三是細(xì)化預(yù)算編制進(jìn)行預(yù)算的編制,編制范圍盡可能的全面,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表(見(jiàn)附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件:1、2021年度昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校部門(mén)決算報(bào)表.XLS
2、2021年度昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校決算公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip