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2021年度昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開說明
發(fā)布日期: 2022-12-07 18:02:19 來源:昌吉州人民政府 瀏覽次數(shù): 文章字號:

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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱自治州住

房和城鄉(xiāng)建設(shè)局)是自治州人民政府工作部門,為正處級。主要貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治州黨委工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(-)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。組織實(shí)施住房保障相關(guān)政策;編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門做好國家、自治區(qū)和自治州有關(guān)保障性住房資金安排工作,監(jiān)督各縣(市)組織實(shí)施。

(二)承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂自治州住房政策,指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革,擬訂自治州住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

(三)承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。擬訂自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,并組織實(shí)施制定自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件。

(四)組織實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);組織制定和發(fā)布工程建設(shè)全州統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期定額,擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度,指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

(五)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策;參與擬定土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作方案,指導(dǎo)城鎮(zhèn)房屋征收補(bǔ)償;提出房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋銷售房屋權(quán)屬登記、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

(六)監(jiān)督管理自治州建筑市場,規(guī)范各方主體行為。擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行;組織實(shí)施房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導(dǎo)。

(七)承擔(dān)住建行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任,負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導(dǎo);負(fù)責(zé)房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)房屋建筑工地和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程用起重機(jī)械、專用機(jī)動(dòng)車輛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)査處理指導(dǎo)實(shí)施自治州建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策。

(八)承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)建筑節(jié)能法律法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行;負(fù)責(zé)建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)統(tǒng)籌監(jiān)督管理工作;組織實(shí)施建設(shè)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與成果推廣應(yīng)用;組織實(shí)施建筑節(jié)能等科技示范項(xiàng)目;負(fù)責(zé)對施工圖審查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

(九)擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)市政公用事業(yè)特許經(jīng)營;監(jiān)督指導(dǎo)供水、供氣、供熱和市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化法律法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行;指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理。

(十)承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)自治州村鎮(zhèn)建設(shè)的工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)抗震安居工程建設(shè)的指導(dǎo)監(jiān)督;指導(dǎo)實(shí)施村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全、危房改造及農(nóng)村安居工程;指導(dǎo)村莊和小城鎮(zhèn)人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導(dǎo)自治州重點(diǎn)(示范)村鎮(zhèn)的建設(shè)。

(十ー)綜合管理城鄉(xiāng)建設(shè)抗震減災(zāi)工作。對自治州各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政工程的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查;指導(dǎo)震后重建工作。

(十ニ)開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際交流與合作。

(十三)負(fù)責(zé)對自治州建設(shè)行業(yè)中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的管理;指導(dǎo)和管理建設(shè)行業(yè)的職工培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)的社團(tuán)管理。

(十四)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度,實(shí)有人數(shù)88人,其中:在職人員58人,離休人員2人,退休人員28人。

從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括:昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算。

單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)7個(gè)科室,分別是:辦公室、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)科、城市建設(shè)科、建筑業(yè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、質(zhì)量安全科、組織人事科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入1349.25萬元,與上年相比,減少220.35萬元,降低14.04%,主要原因是:援疆資金減少,項(xiàng)目資金減少。本年支出1688.26元,與上年相比,增加419.14萬元,增長33.03%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金在本年支付。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入1349.25萬元,其中:財(cái)政撥款收入1295.97萬元,占96.05%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入53.28萬元,占3.95%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出1688.26萬元,其中:基本支出1282.91萬元,占75.99%;項(xiàng)目支出405.36萬元,占24.01%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入1295.97萬元,與上年相比,減少88.34萬元,降低6.38%,主要原因是:項(xiàng)目資金撥款減少。財(cái)政撥款支出1508.66萬元,與上年相比,增加295.64萬元,增長24.37%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金212.69萬元在本年度支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1075萬元,決算數(shù)1295.97萬元,預(yù)決算差異率40.34%,主要原因是:一是年中追加了績效考核獎(jiǎng)、“訪惠聚”專項(xiàng)資金;二是追加了建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目指揮臺、“十四五”煤改電規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1075萬元,決算數(shù)1508.66萬元,預(yù)決算差異率40.34%,主要原因是:一是年中追加了績效考核獎(jiǎng)、“訪惠聚”專項(xiàng)資金;二是追加了建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目指揮臺、“十四五”煤改電規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金。三是支付了上年結(jié)轉(zhuǎn)未支付的建設(shè)項(xiàng)目審批平臺項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1508.66萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開,其中:

2120101行政運(yùn)行787.34萬元;

2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬元;

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出77.39萬元;

2101101行政單位醫(yī)療 35.72萬元;

2101102事業(yè)單位醫(yī)療 29.77萬元;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 21.03萬元;

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.22萬元;

2120106工程建設(shè)管理378.00萬元;

2120109住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管12.46萬元;

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出100.86萬元;

2240106安全監(jiān)管8.23萬元;

2240199其他應(yīng)急管理支出2萬元;

2299999其他支出53.00萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1103.3萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)985.48萬元,包括:基本工資320.49萬元、津貼補(bǔ)貼168.97萬元、獎(jiǎng)金115.69萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)32.02萬元、績效工資31.21萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77.39萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.03萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.22萬元、住房公積金58.25萬元、其他工資福利支出47.04萬元、離休費(fèi)31.36萬元、退休費(fèi)7.72萬元、生活補(bǔ)助1.27萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.33萬元。

公用經(jīng)費(fèi)117.82萬元,包括:辦公費(fèi)9.16萬元、印刷費(fèi)2.13萬元、咨詢費(fèi)1.59萬元、手續(xù)費(fèi)0.24萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)1.93萬元、郵電費(fèi)0.25萬元、取暖費(fèi)13.51萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.4萬元、差旅費(fèi)20.07萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.29萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.38萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.07萬元、福利費(fèi)17.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.22萬元、其他交通費(fèi)用5.56萬元、稅金及附加費(fèi)用0.29萬元、其他商品和服務(wù)支出9.48萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.46萬元,比上年減少2.72萬元,降低20.64%,主要原因是:一是本年度我單位進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待,取得較大效果,“三公”經(jīng)費(fèi)支出大幅度降低。其中:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無因公出國(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.22萬元,占97.71%,比上年減少2.86萬元,降低21.87%,主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理節(jié)約車輛開支費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元,占2.29%,比上年增加0.14萬元,增長140%,主要原因是:為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,自治區(qū)多次對我局工作進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)。具體情況如下:

因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,開支內(nèi)容包括無因公出國(境)費(fèi)。單位全年安排的因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.22萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.22萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛油料費(fèi)、修理費(fèi)、停車費(fèi)過路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量5輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元,開支內(nèi)容包括餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次,35人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.99萬元,決算數(shù)10.46萬元,預(yù)決算差異率-4.82%,主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理節(jié)約車輛開支費(fèi)用。其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:無因公出國(境)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:未購置公務(wù)車輛;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.49萬元,決算數(shù)10.22萬元,預(yù)決算差異率-2.57%,主要原因是:是進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理節(jié)約車輛開支費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元,決算數(shù)0.24萬元,預(yù)決算差異率-52%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.82萬元,比上年增加10.77萬元,增長10%,主要原因是:加大對縣市建筑業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)管、房地產(chǎn)市場調(diào)研、城市建設(shè)情況調(diào)研及燃?xì)獍踩芾?,減少安全事故發(fā)生,各項(xiàng)費(fèi)用增加。

(二)政府采購情況

2021年度政府采購支出總額143.2萬元,其中:政府采購貨物支出62.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出80.62萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日,單位共有房屋6131.12平方米,價(jià)值1079.79萬元。車輛5輛,價(jià)值86.79萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是:一般公務(wù)用車。主要用于對全州10個(gè)縣市園區(qū)建筑行業(yè)質(zhì)量安全生產(chǎn)進(jìn)行管理,指導(dǎo)縣市做好行業(yè)監(jiān)管;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金375.89萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是績效管理制度不斷完善,人員績效管理的意識不斷提高;二是單位績效監(jiān)控制度的建設(shè)是新形勢下的要求,對單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理起到了重大的促進(jìn)作用。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是雖然我單位2021年順利完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),但部分具體工作還不夠細(xì)致,如預(yù)算編制及績效工作與財(cái)政要求還有一定差距。二是廣大干部職工對績效管理這項(xiàng)新政策、新規(guī)定學(xué)習(xí)理解不夠;沒有專業(yè)的績效人員,現(xiàn)有工作人員的業(yè)務(wù)水平還不能滿足績效管理工作要求,業(yè)務(wù)素質(zhì)急需提高。

下一步改進(jìn)措施: 一是強(qiáng)化預(yù)算管理,認(rèn)真編制預(yù)算,細(xì)化預(yù)算編制工作,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,確保各項(xiàng)工作順利開展;

二是加大績效管理宣傳培訓(xùn)力度,強(qiáng)化績效理念,通過各種形式和渠道,廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策,提高績效管理質(zhì)量。

三是培養(yǎng)專業(yè)的績效管理人員,提高績效管理的水平,強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。

具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件:1、2021年住建局決算公開.xls

    2、住建局項(xiàng)目績效自評表.doc