目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執(zhí)行自然資源、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪等法律法規(guī),起草自治州自然資源、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準,執(zhí)行和完善統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)縣(市)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
(三)負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自治州自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門調(diào)查、調(diào)處自治州內(nèi)土地、草場、礦產(chǎn)、林地、水域等權(quán)屬糾紛。指導(dǎo)監(jiān)督全州自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,負責自治州全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制自治州全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,擬訂考核標準。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策并擬訂自治州有關(guān)政策措施,合理配置自治州全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自治州自然資源資產(chǎn)價值評估管理,依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
(五)負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自治州自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,擬訂自然資源開發(fā)利用標準并組織實施,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負責自治州自然資源市場監(jiān)管。組織研究自治州自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六)負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進自治州主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展自治州國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定自治州生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施自治州土地等自然資源年度利用計劃。負責自治州土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責自治州土地征收征用管理。
(七)研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃政策措施并組織實施;組織編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃,指導(dǎo)縣(市)、園區(qū)依法編制總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃并監(jiān)督實施;指導(dǎo)編制各縣(市)域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃;承擔權(quán)限內(nèi)建設(shè)項目選址意見書審批、上報工作;指導(dǎo)城鎮(zhèn)地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作。監(jiān)督檢查縣(市)、園區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃審批、實施、修改工作。
(八)負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制自治州國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責自治州國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施,提出重大備選項目。
(九)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)耕地保護政策并牽頭擬訂和實施自治州有關(guān)政策負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施自治州耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。落實自治州耕地占補平衡制度,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
(十)負責管理全州地質(zhì)勘查工作。負責對自治州范圍內(nèi)實施的地質(zhì)勘查工作進行監(jiān)督檢查。負責自治州地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,監(jiān)督管理地下水過量開采引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責自治州古生物化石的監(jiān)督管理。
(十一)負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制自治州地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標準并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔自治州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
(十二)負責礦產(chǎn)資源管理工作。擬訂自治州礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略、政策措施和規(guī)劃并組織實施,負責自治州礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查。監(jiān)督指導(dǎo)全州礦產(chǎn)資源合理利用和保護。監(jiān)督自治州地質(zhì)資料匯交、保管和利用。承擔自治州保護性開釆的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負責礦產(chǎn)資源勘察活動安全生產(chǎn)管理。
(十三)負責測繪地理信息管理工作。負責自治州基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責自治州測繪資質(zhì)資格與信用管理,監(jiān)督管理自治州地理信息安全和市場秩序。負責自治州地理信息公共服務(wù)管理。負責自治州測量標志保護。
(十四)推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自治州自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃。組織實施自治州重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
(十五)監(jiān)督檢查各縣(市)人民政府及其自然資源行政主管部門執(zhí)行和遵守自然資源法律法規(guī)情況,依法調(diào)查處理自治州國土空間規(guī)劃和自然資源違法案件,指導(dǎo)縣(市)有關(guān)行政執(zhí)法工作。
(十六)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)自治州林業(yè)和草原局。
(十七)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。
(十八)職能轉(zhuǎn)變。自治州自然資源局要落實中央和自治區(qū)、自治州關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求強化頂層設(shè)計,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自治州自然資源的保護和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制,實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節(jié)約集約利用。進步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州自然資源局2021年度,實有人數(shù)96人,其中:在職人員60人,離休人員0人,退休人員36人。
從部門決算單位構(gòu)成看,昌吉州自然資源局部門決算包括:昌吉州自然資源局決算。單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)12個處室,分別是:
1、辦公室
2、組織人事科
3、法規(guī)科(行政審批科)
4、財務(wù)審計科
5、確權(quán)登記科
6、開發(fā)利用科
7、國土空間規(guī)劃科
8、國土空間生態(tài)修復(fù)科
9、耕地保護科
10、礦產(chǎn)資源管理科
11、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理科
12、測繪地理信息科
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入5216.46萬元,與上年相比,增加1422.80萬元,增長37.50%,主要原因是:根據(jù)區(qū)州專項工作要求,增加項目資金。本年支出5665.32萬元,與上年相比,增加81.16萬元,增長1.45%,主要原因是:項目資金支付有所增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入5216.46萬元,其中:財政撥款收入4993.70萬元,占95.73%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入222.76萬元,占4.27%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出5665.32萬元,其中:基本支出1100.96萬元,占19.43%;項目支出4564.36萬元,占80.57%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入4993.70萬元,與上年相比,增加2071.72萬元,增長70.90%,主要原因是:專項工作有序開展,項目資金增加。財政撥款支出5442.55萬元,與上年相比,增加344.07萬元,增長6.75%,主要原因是:項目資金增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2385.59萬元,決算數(shù)4993.70萬元,預(yù)決算差異率109.33%,主要原因是:根據(jù)專項工作開展需要追加項目資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2385.59萬元,決算數(shù)5442.55萬元,預(yù)決算差異率128.14%,主要原因是:根據(jù)專項工作開展需要追加項目資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5442.55萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.2萬元
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.89萬元;
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.92萬元
2101101行政單位醫(yī)療72.87萬元
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助23.42萬元
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元
2200101行政運行819.40萬元
2200104自然資源規(guī)劃及管理476萬元
2200106自然資源利用與保護166.78萬元
2200108自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理45萬元
2200109自然資源調(diào)查與確權(quán)登記628.51萬元
2200113地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查739萬元
2200150事業(yè)運行79.52萬元
2200199 其他自然資源事務(wù)支出260.40萬元
2240104災(zāi)害風險防治821.20萬元
2240199 其他應(yīng)急管理支出1萬元
2299999其他支出1203.51萬元
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1100.96萬元,其中:
人員經(jīng)費1008.60萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金。
公用經(jīng)費92.36萬元,包括:取暖費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、稅金及附加費用、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算38.43萬元,比上年減少13.52萬元,降低26.03%,主要原因是:樹牢過緊日子思想,做好公務(wù)用車管理,嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無因公出國費支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出37.27萬元,占96.98%,比上年減少13.48萬元,降低26.56%,主要原因是:加強對公務(wù)用車用油、維修的日常管理;公務(wù)接待費支出1.16萬元,占3.02%,比上年減少0.04萬元,降低3.33%,主要原因是:嚴格執(zhí)行公務(wù)接待事前審批,壓縮接待支出。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元,開支內(nèi)容包括本單位無因公出國(境)費支出。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費37.27萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費37.27萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、修理費、保險費、停車費、過路費、審驗費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費1.16萬元,開支內(nèi)容包括經(jīng)審批后進行的兵地確權(quán)工作及相關(guān)調(diào)研、環(huán)保檢查、克拉瑪依市委對接自然資源工作、綜合整治中心培訓、廳年度績效考核等各項工作相關(guān)合規(guī)餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待13批次,104人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)38.43萬元,決算數(shù)38.43萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴格執(zhí)行部門預(yù)算。其中:因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:未發(fā)生因公出國(境)費用;公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)0萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:未購置車輛;公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)37.27萬元,決算數(shù)37.27萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴格執(zhí)行部門預(yù)算;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.16萬元,決算數(shù)1.16萬元,預(yù)決算差異率0%,主要原因是:嚴格執(zhí)行部門預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州自然資源局(行政單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出92.36萬元,比上年減少1.93萬元,降低2.05%,主要原因是:厲行節(jié)約,確保公用經(jīng)費逐年壓縮。
(二)政府采購情況
2021年度政府采購支出總額3084.78萬元,其中:政府采購貨物支出32.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3052.46萬元。
授予中小企業(yè)合同金額69.08萬元,占政府采購支出總額的2.24%,其中:授予小微企業(yè)合同金額69.08萬元,占政府采購支出總額的2.24%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日,單位共有房屋4235.63(平方米),價值445.34萬元。車輛5輛,價值189.03萬元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是:單位一般公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套)、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目20個,共涉及資金2631.90萬元。預(yù)算績效管理取得的成效:一是抓好績效編制,及時報送績效目標;二是探索績效跟蹤監(jiān)控,加強過程監(jiān)控,對已納入我局績效目標管理范疇的項目支出,采取每季度報方式采集績效運行信息。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是相關(guān)人員績效管理意識還存在不足,責任意識較為淡薄,沒有充分認識到績效管理的重要性和必要性;二是項目績效的目標設(shè)置還存在不合理的情況,對后期績效評價產(chǎn)生影響。下一步改進措施:一是細化預(yù)算編制工作,認真做好預(yù)算的編制;二是加強績效管理專業(yè)培訓。積極組織相關(guān)人員參加自治州預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓,增強自身業(yè)務(wù)素質(zhì);三是落實績效評價。對納入績效管理的支出項目,實施重點監(jiān)控,對績效運行信息進行采集、匯總分析,以此查找項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),并提出解決問題的方法和措施,努力確??冃繕藢崿F(xiàn);四是嚴格執(zhí)行國家財政財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行州財政批復(fù)的預(yù)、決算,嚴格審核經(jīng)費支出的用途、標準、數(shù)額,嚴格執(zhí)行支出審批程序和審批權(quán)限。遵循“量入為出,收支平衡”的原則,節(jié)約支出,提高資金使用效益。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表(見附表)
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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